×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Аноним
    Гость

    можно ли исправить текущим периодом?

    Добрый день. В марте 2016г поставила рекламные расходы на 44 сч.без документов. Директор уверял, что документы будут, но позже. Теперь оказалось, что документов нет и не будет. Деньги за эту рекламу нам вернули в начале апреля. Могу ли я апрелем скорректировать сумму этого расхода и поставить в доход?
    Поделиться с друзьями

  2. Татьяна- Васильевна
    Гость
    Почитайте архив, на форуме много и интересно писали про исправление ошибок. Какой вид налогообложения? Определяемся, существенная ошибка или нет, отчет утвержден руководителем (нет) предоставлен собственникам (нет), СМП.....
    а лучше всего, чтобы не гадать, по БУ читаем внимательно ПБУ 22/2010 и по НУ (Издательство "Главная книга", 13.05.2016 "КОГДА ОШИБКУ ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД МОЖНО ИСПРАВИТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД?). И уж если совсем не хотим ничего читать, то исправляем ошибку сейчас (когда нашли).

  3. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Могу ли я апрелем скорректировать сумму этого расхода и поставить в доход?
    Нельзя. Режим налогообложения какой?

  4. Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. В марте 2016г поставила рекламные расходы на 44 сч.без документов. Директор уверял, что документы будут, но позже. Теперь оказалось, что документов нет и не будет. Деньги за эту рекламу нам вернули в начале апреля. Могу ли я апрелем скорректировать сумму этого расхода и поставить в доход?
    Вы рекламные расходы должны сейчас сторнировать. То есть когда обнаружили ошибку, это в БУ.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Вы рекламные расходы должны сейчас сторнировать. То есть когда обнаружили ошибку, это в БУ.
    Мы на ОСНО. А в налоговом учете я могу текущим периодом исправить? Не хочу в закрытый 1 кв. лезть. Ведь налог на прибыль годовой налог.

  6. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    У вас недоплата налога. Поэтому только уточненка.

  7. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ведь налог на прибыль годовой налог.
    Это не правильно !Что касается НУ
    но я бы не стал подавать уточненку за 1 кв. так как если найдут, то будут только пени. А поквартально редко когда проверяют.В общем, по полугодие, налог будет уплачен правильно.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  8. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    но я бы не стал подавать уточненку за 1 кв.
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    В общем, по полугодие, налог будет уплачен правильно.
    Совершенно верно.

  9. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    почему только пени?

    штраф по ст.122
    по декл за 1 кв

  10. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    почему только пени?
    потому что Авансовый платеж , это не налог , а по ст 122 штрафуют за неуплату налога
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  11. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    И когда это налоговики проверяли поквартально?

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    потому что Авансовый платеж , это не налог , а по ст 122 штрафуют за неуплату налога
    У нас в декларации за 1 кв. налог на прибыль к уменьшению. Переплата за счет авансовых платежей. Не буду корректировку подавать, исправлю апрелем. Каким документом исправлять: Корректировкой поступления или вручную сделать проводку Д 91.1 К 60.01?

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У нас в декларации за 1 кв. налог на прибыль к уменьшению. Переплата за счет авансовых платежей. Не буду корректировку подавать, исправлю апрелем. Каким документом исправлять: Корректировкой поступления или вручную сделать проводку Д 91.1 К 60.01?
    Т.е имела ввиду наоборот Д 60.01 К 91.1

  14. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не буду корректировку подавать, исправлю апрелем. Каким документом исправлять: Корректировкой поступления или вручную сделать проводку Д 91.1 К 60.01?
    как удобней
    лишь бы в итоге были правильные проводки результат.
    вообще правильно сделать ручную операцию или бухгалтерскую справку и в ней отстортировать неправильные записи.
    Думаю,что корректировка поступления сделает только часть сторнировочных проводок
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  15. Клерк Аватар для ттим
    Регистрация
    28.09.2012
    Сообщений
    412
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Каким документом исправлять: Корректировкой поступления или вручную сделать проводку Д 91.1 К 60.01?
    А кто может знать, каким документом как вам удобней исправлять?

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    как удобней
    лишь бы в итоге были правильные проводки результат.
    вообще правильно сделать ручную операцию или бухгалтерскую справку и в ней отстортировать неправильные записи.
    Думаю,что корректировка поступления сделает только часть сторнировочных проводок
    Спасибо большое за помощь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)