×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Нужно ли вести раздельный учет по НДС и как отражать вычет по НДС

    ООО на ОСНО. 40% реализации НДС не облагается - льгота.
    Я так понимаю, что нужно заполнять лист 7 и вести раздельный учет НДС к вычету. Правильно ли?

    Как принимать НДС к вычету частично в силу подтверждения НДС поставщиком по полной сумме?

    Правильно ли я понимаю, что нужно принимать в этом случае НДС не полностью по счет-фактуре?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    часть к вычету, часть на затраты
    Цитата Сообщение от molodez Посмотреть сообщение
    принимать в этом случае НДС не полностью по счет-фактуре?
    да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)