×
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Уточненка

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50

    Уточненка

    Что делать?
    В 1 кв 2015 года была сдана декларация по НДС, в книгу продаж были вписаны счет-фактуры на сумму 624 120 (НДС18%=95205). Отгрузка была отменена и поэтому декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2015 сдали без учета этого дохода. Уточненную декларацию по НДС подавать не стали, т.к. получился бы ндс к уменьшению. Сейчас пришло требование из фнс представить пояснения. почему сумма доходов от реализации в декларации по прибыли меньше, чем выручка из деклараций по ндс.
    Как быть? Подать уточненку по ндс, где будет налог к уменьшению (и тогда нас завалят) или только написать одно письмо пояснение, что ошибочно были указаны эти счет-фактуры в декларации по ндс?

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ну, если 95 лишних тысяч рублей, заплаченные в бюджет, для вас не деньги, то попробуйте письмом отделаться.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    А если мы подадим уточненку по ндс к уменьшению, то какие могут быть для нас последствия?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Новая камералка, пояснения могут запросить

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    Уточненную декларацию по НДС подавать не стали, т.к. получился бы ндс к уменьшению.
    уберите часть с/ф из того периода (ваше право так сделать) и оставьте сумму к уплате чуть меньшую,чем заплатили.
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)