×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209

    несоответствие сальдо по 60,62 с актами сверки

    Добрый день.Предыдущий бухгалтер восстанавливал базу после того как она "полетела" .Я начала работать с 2016 года и до сих пор ломаю голову ,что делать с сальдо по 60 и 62 счетам ,которые не идут на начало 2016 года по актам сверки (видимо восстановление прошло не гладко).Браться ковырять все года ,естественно ,не собираюсь (документов очень много) ,мой год 2016.Но отладить как-то надо.
    И еще ,вижу всякие мелочи ,типа задолженности за почтовые услуги .Ну понятно ,что провели услугу ,а оплата видимо за нал была,но не отражена никак.С этими нереальными мелочами как правильно поступить?
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    и как вы собираетесь сдавать НДС с неправильными остатками по 62 счету? а баланс, если у вас задолженность по 71 не верная?
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    С этими нереальными мелочами как правильно поступить?
    доложить руководству и восстанавливать учет..

  3. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    с сальдо по 60 и 62 счетам ,которые не идут на начало 2016 года по актам сверки
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    (видимо восстановление прошло не гладко)
    Кому видимо, а кому и не видимо. Кабы вести учет расчетов только по актам сверки, так работы процентов на 80 поубавитца

  4. Татьяна- Васильевна
    Гость
    Все, конечно, Вам верно написали))) но, если!! не хотите копаться (хотя это и неправильно), бернете все разницы и кидаете их на сч. 76 (не забудьте про инвентаризацию или не делайте, все равно у Вас бардак). Терпеливо ждете три года и списываете только в БУ.

  5. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Все, конечно, Вам верно написали))) но, если!! не хотите копаться (хотя это и неправильно), бернете все разницы и кидаете их на сч. 76 (не забудьте про инвентаризацию или не делайте, все равно у Вас бардак). Терпеливо ждете три года и списываете только в БУ.
    Вам большое спасибо за ответ ,это мне подходит .

  6. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    и как вы собираетесь сдавать НДС с неправильными остатками по 62 счету? а баланс, если у вас задолженность по 71 не верная?

    доложить руководству и восстанавливать учет..
    71 счета нет.НДС сдаю :есть продажи за 2016 ,есть покупки.До этих пор НДС у них сдавался.До баланса вот и пытаюсь как-то отладить.

    Доложить это несложно ,а оплачивать такую глобальную работу кто будет?

  7. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    71 счета нет.
    если говоришь была оплата наличкой значит должен быть 71.. если не отражено на 71 счете, то может и 50 поплыть и так далее..
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    а оплачивать такую глобальную работу кто будет?
    это руководство должно принимать решение.. и потом может база востановлена верно, а просто в учете изначально не все отражено

  8. Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    если говоришь была оплата наличкой .
    Это только мое предположение.Есть проведенная услуга и все...,оплат нет.Я предполагаю ,что оплачивали налом и брали акты ,чтоб провести расходы ,а вот про оплату ,видимо, бухгалтер мозг не ломал.Ну ладно ,с этими мелочами разберусь .Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)