×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Лека80
    Гость

    НДС к возмещению? Нельзя ли избежать?

    Здравствуйте!
    В бухгалтерии недавно и вот возник вопрос, помогите, пожалуйста.

    В отчетном периоде была всего одна сделка.

    Мы купили товар без НДС, продали тоже без НДС (тут все нормально)
    Но! Доставка к нашему покупателю была за наш счет и транспортная компания выставила счет с НДС, который мы оплатили. Эта компания дала нам все необходимые документы и мы внесли данные в книгу покупок.

    И как теперь быть?
    НДС, в налоговой декларации, указывать к возмещению? А нельзя ли этого избежать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Лека80 Посмотреть сообщение
    продали тоже без НДС
    почему?
    Вы на УСН или на ОСНО?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    почему?
    Вы на УСН или на ОСНО?
    Может товар такой, "безНДСный".

  4. #4
    Лека80
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    почему?
    Вы на УСН или на ОСНО?
    Мы на ОСНО. Продаем мед. товары. Некоторые из них попадают под категорию "БезНДСных"))

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Лека80 Посмотреть сообщение
    А нельзя ли этого избежать?
    можно, вычет - это право, а не обязанность. Использовать это право можно в течение 3-х лет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    можно, вычет - это право, а не обязанность. Использовать это право можно в течение 3-х лет.
    А о каком вычете может идти речь, если у них реализация исключительно безНДСная? Вспоминаем о раздельном учете и не тупим...

  7. #7
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А о каком вычете может идти речь, если у них реализация исключительно безНДСная? Вспоминаем о раздельном учете и не тупим...
    у них конкретная доставка безНДСного товара.
    просто не тупим - там и разделять нечего.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    у них конкретная доставка безНДСного товара.
    продажа которого без НДС была ЕДИНСТВЕННОЙ сделкой в налоговом периоде
    просто не тупим - там и разделять нечего.
    Еще проще не тупим - тут нету права на вычет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)