×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2016
    Сообщений
    4

    Помогите решить проблему с проводками

    Добрый вечер!Столкнулась с такой проблемой.В фирме ООО Усн 6%.В 2015 году в программу 1с версия 8.3 заведен акт оказания услуг от поставщика на 800000 руб. Д26К60Но на самом деле,как выяснилось,услуга не была оказана,и деньги поставщику тоже не перечисляли.Но в ОСВ по 60 счету висит на данный момент Кредитовое сальдо в размере этой суммы.Вот подскажите,как теперь исправить эту операцию?Если сделать сторно текущей датой этой операции Д 26 К 60 -800000,тогда 26 счет получается красный с минусом.....Какие варианты исправить ошибку?

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от КсенияКН Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!Столкнулась с такой проблемой.В фирме ООО Усн 6%.В 2015 году в программу 1с версия 8.3 заведен акт оказания услуг от поставщика на 800000 руб. Д26К60Но на самом деле,как выяснилось,услуга не была оказана,и деньги поставщику тоже не перечисляли.Но в ОСВ по 60 счету висит на данный момент Кредитовое сальдо в размере этой суммы.Вот подскажите,как теперь исправить эту операцию?Если сделать сторно текущей датой этой операции Д 26 К 60 -800000,тогда 26 счет получается красный с минусом.....Какие варианты исправить ошибку?
    Что-то у вас не сходится.

    После проводок
    Д26/К60 +80т.
    и
    Д26/К60 -80т
    результата "26 счет получается красный с минусом" быть не должно.

    С субконто не напутали?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Что-то у вас не сходится.
    видимо, потому что прошлый год.
    Думаю, через 91 счет надо исправлять.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Конечно, ошибки прошлого года не через 26. Или через 84, или 91, если ошибка не существенная, что маловероятно при сумме в 800 тыс.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Если организация на УСН, то, ИМХО, она имеет право на упрощение ведение бухучета.
    Значит, Д60 К91.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    На мой взгляд от этого права пользы никакой, только мешаться на 91 будут расходы прошлогодние

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    УСН на 6%, сумма налога не меняется.
    Но можно и 84, разницы нет.
    Ретроспективный пересчет отчетности делать не обязательно.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ретроспективный пересчет я и не предлагаю. А налоги тут вообще не при чем, вроде о бух.учете речь. Лично мне удобнее на всех счетах видеть только расходы текущего года

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Можно и ваш вариант.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2016
    Сообщений
    4
    Не совсем поняла, как через 84 счет отразить...???

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от КсенияКН Посмотреть сообщение
    как через 84 счет отразить...???
    60 - 84

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2016
    Сообщений
    4
    84 не корреспондирует с 60 счетом. и 1С не даст провести такую проводку

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от КсенияКН Посмотреть сообщение
    84 не корреспондирует с 60 счетом.
    А ПБУ 22/2010 утверждает обратное

    9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:
    1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);


    Цитата Сообщение от КсенияКН Посмотреть сообщение
    и 1С не даст провести такую проводку
    Учитесь с ней договариваться

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2016
    Сообщений
    4
    Хорошо.Спасибо большое.

  15. #15
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    КсенияКН, а чё, в 8.3 нет "волшебной галки"?

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    я больше скажу, там по-прежнему есть волшебный документ "операция вручную"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2016
    Сообщений
    4
    Да-да, все оформили.Всем спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)