×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2017
    Сообщений
    4

    Переход на УСН. Ошибочно заплатили НДС(НА) после перехода.

    Здравствуйте! До перехода (01.01.2015) на УСН, поступили авансы от покупателей (с/ф на аванс выписали).
    Бухгалтер во 2 квартале 2015 выставил с/ф на всю сумму реализации и заплатил в бюджет НДС с оставшейся, поступившей от покупателя, суммы. Но!
    В декларации по НДС за 2 квартал 2015 бухгалтер заполнил отдел, как налоговый агент (НА), и платежку на уплату налога так же оформил (как НА).
    Сейчас (4 кв. 2016) пришло письмо от налоговой с требованием дать пояснения, как НА, или подать корректировку.
    Что делать? Если подать корректировку с заполненным 3-м разделом, как налогоплательщик (НП), то мы - не налогоплательщик (УСН, же). И если даже и подать, НДС-то на другой КБК(НА) уплачен. Писать письмо, чтобы в ИФНС учли уплаченный во 2 квартале 2015 НДС как (НП) вместо (НА), одновременно с корректировкой?
    Подскажите, пожалуйста, как поступить в нашем случае, чтобы избежать штрафов, пени и дальнейших вопросов от ИФНС.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mga2009 Посмотреть сообщение
    Если подать корректировку с заполненным 3-м разделом, как налогоплательщик (НП), то мы - не налогоплательщик (УСН, же).
    В корректируемом периоде вы еще были и остаетесь плательщиками НДС.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В корректируемом периоде вы еще были и остаетесь плательщиками НДС
    Они на УСН с 1 января 2015 года, поэтому неплательщики НДС.

  4. #4
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от mga2009 Посмотреть сообщение
    В декларации по НДС за 2 квартал 2015 бухгалтер заполнил отдел, как налоговый агент (НА), и платежку на уплату налога так же оформил (как НА).
    А зачем сдавали декларацию? ИМХО сдать уточненку с нулевыми оборотами..
    Оплату, как ошибочный платеж вернуть на р/с, если конечно вы действительно с 01.01.15 находитесь на УСН.
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2017
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    А зачем сдавали декларацию? ИМХО сдать уточненку с нулевыми оборотами..
    Оплату, как ошибочный платеж вернуть на р/с, если конечно вы действительно с 01.01.15 находитесь на УСН.
    Выставлены были с/ф покупателям в 2015 году с выделенным НДС по незакрытым на момент перехода договорам (авансы поступили в 2014, а остатки - в 2015). В таком случае, мы обязаны были перечислить НДС в бюджет. Ну, и отчитаться по нему. Только, вот, сделали это неправильно. Как налоговые агенты.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    А зачем сдавали декларацию? ИМХО сдать уточненку с нулевыми оборотами..
    Как зачем? Была выставлена счет-фактура с НДС.
    Надо сдавать уточненку вместе с заявлением об уточнении платежа. КБК вообще-то по НДС один на всех, так что уточнять только статус. Никакого штрафа быть не может при таком уточнении

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от mga2009 Посмотреть сообщение
    Выставлены были с/ф покупателям в 2015 году с выделенным НДС по незакрытым на момент перехода договорам (авансы поступили в 2014, а остатки - в 2015)
    обычно делают допники к договорам...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2017
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Как зачем? Была выставлена счет-фактура с НДС.
    Надо сдавать уточненку вместе с заявлением об уточнении платежа. КБК вообще-то по НДС один на всех, так что уточнять только статус. Никакого штрафа быть не может при таком уточнении
    Спасибо! Возможно, что так и поступим. Хотелось бы, конечно, просто отписаться, не подавая уточненки.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2017
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    обычно делают допники к договорам...
    Вы правы, только директор почему-то не пошел таким путем. Что-то там с покупателями...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)