Добрый день!
Организация на УСН (ООО, Москва, 15%) по просьбе покупателя выставила сч/ф с НДС. За все время существования организации это первая (и, надеюсь, единственная) сумма полученного НДС. Нужно подать декларацию по НДС, а так же заплатить полученный НДС в бюджет.
В связи с этим, есть несколько вопросов по заполнению декларации:
1. Как я понимаю, заполнять нужно - титул, раздел 1 и раздел 12 ("Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса
Российской Федерации").
2. Нужно ли заполнять раздел 9 ("Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период") ?
3. Почитав форум, ОКВЭД ставлю новый, да?
4. Сумма НДС с копейками - 74 690 руб. 68 коп. - в декларации округляю до 74 691 руб, а платить "круглую" сумму или с копейками?
Заранее спасибо









