×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. СветланаВикторовнаП
    Гость

    2-НДФЛ и оборот по К68

    Всем добрый день.
    Коллеги, подскажите, верно ли рассуждаю? У нас исчисленный ндфл из 2-ндфл и из 6-ндфл не совпадает с кредитовым оборотом по 68. Потому что отпуска январские выплачиваются в декабре, это нормальная ситуация вообще7?
    Поделиться с друзьями

  2. СветланаВикторовнаП
    Гость
    коллеги?(

  3. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Нормально. БУ редко совпадает с НУ.

  4. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от СветланаВикторовнаП Посмотреть сообщение
    отпуска январские выплачиваются в декабре,
    так Вы бы сначала рассказали бы когда они у Вас в БУ начилсются, когда оборот по 68 происходит и когда они у Вас попадают в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ...
    можно ведь всё сделать: и шоп совпадало, и шоп не совпадало - всё от желания зависит

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    так Вы бы сначала рассказали бы когда они у Вас в БУ начилсются, когда оборот по 68 происходит и когда они у Вас попадают в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ...
    можно ведь всё сделать: и шоп совпадало, и шоп не совпадало - всё от желания зависит
    начисляются в январе, проводка формируется в январе) выплата в декабре, соответственно, в 2ндфл попали в декабре и в 1 раздел 6ндфл

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    так Вы бы сначала рассказали бы когда они у Вас в БУ начилсются, когда оборот по 68 происходит и когда они у Вас попадают в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ...
    можно ведь всё сделать: и шоп совпадало, и шоп не совпадало - всё от желания зависит
    ну...уже не сделать
    нам хочется, чтоб отпускные начислялись в том месяце, к которому конкретно относится отпуск( но мне то так не удобно

  7. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нам хочется, чтоб отпускные начислялись в том месяце, к которому конкретно относится отпуск( но мне то так не удобно
    а вот у моих отпуска по 2,5 месяца
    мне в каком месяце начислять и к какому месяцу относить лучше, исходя из Ваших соображений ?
    воопче, если я выплачиваю что-то в декабре, то сначала в декабре начисляю, произвожу все расчёты и ПОТОМ уже в ДЕКАБРЕ произвожу выплату того что насчитал
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    начисляются в январе, проводка формируется в январе) выплата в декабре, соответственно,
    а в балансе что у Вас в Сальдо на 01.01 ? Дебетовый остаток ?
    и зачем такой гемор ? начислил когда положено - и разниц нет - всё везде одинаково (кроме налоговой прибыли, конечно)

    я ж говорю
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    можно ведь всё сделать: и шоп совпадало, и шоп не совпадало - всё от желания зависит

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а вот у моих отпуска по 2,5 месяца
    мне в каком месяце начислять и к какому месяцу относить лучше, исходя из Ваших соображений ?
    воопче, если я выплачиваю что-то в декабре, то сначала в декабре начисляю, произвожу все расчёты и ПОТОМ уже в ДЕКАБРЕ произвожу выплату того что насчитал

    а в балансе что у Вас в Сальдо на 01.01 ? Дебетовый остаток ?
    и зачем такой гемор ? начислил когда положено - и разниц нет - всё везде одинаково (кроме налоговой прибыли, конечно)

    я ж говорю
    в балансе минус красный на 01.01.))))
    главный бухгалтер как-то не против
    значит, в расходы в БУ смело можно относить отпуск января в декабре?

  9. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит, в расходы в БУ смело можно относить отпуск января в декабре?
    я бы здесь сначала другой вопрос бы задал
    как можно выплатить то что ещё даже не начислено?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    главный бухгалтер как-то не против
    а по поводу декабря против ? работает по формуле: я сказала, а делайте как хотите, с ума не мне сходить ?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в балансе минус красный на 01.01.))))
    разве это хорошо ?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит, в расходы в БУ смело можно относить отпуск января в декабре?
    можно и даже нужно
    согласно основному нашему закону 402-ФЗ
    3. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности
    вы же перед тем как выдать сумму то посчитать должны
    и вы её наверняка считали
    так почему же вы считаете её за пределами бухгалтерского учёта - пацталом где-то?

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    я бы здесь сначала другой вопрос бы задал
    как можно выплатить то что ещё даже не начислено?

    а по поводу декабря против ? работает по формуле: я сказала, а делайте как хотите, с ума не мне сходить ?

    разве это хорошо ?


    можно и даже нужно
    согласно основному нашему закону 402-ФЗ

    вы же перед тем как выдать сумму то посчитать должны
    и вы её наверняка считали
    так почему же вы считаете её за пределами бухгалтерского учёта - пацталом где-то?
    почему не начислено? начислено! но январем в декабре. и рассчитано.

  11. Аноним
    Гость
    сейчас уже ничего не переделать.
    остается мне разгребать, чтобы 2-ндфл и 6-ндфл правильные сдать.
    а из-за таких переходов 2-ндфл за 2015 вообще не правильный сдан, не попал туда ндфл с январской части отпускных, что теперь? корректирующие сдавать?

  12. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    начислено! но январем в декабре.
    ничё не понял

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и рассчитано.
    оно должно быть в бухгалтерии, а не в записьках

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    почему не начислено?
    потому что в бухгалтерии появляется только спустя.... месяц, два.... а может и воопче не появиться, ибо забыли (или забили) что в нашем деле очень даже запросто произойти может, тем более во время такого напряжённого периода как конец одного - начало след года


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    почему не начислено?
    потому что нет его ! сейчас нет !

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    начислено!
    когда ?
    через год ?

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    ничё не понял


    оно должно быть в бухгалтерии, а не в записьках


    потому что в бухгалтерии появляется только спустя.... месяц, два.... а может и воопче не появиться, ибо забыли (или забили) что в нашем деле очень даже запросто произойти может, тем более во время такого напряжённого периода как конец одного - начало след года



    потому что нет его ! сейчас нет !


    когда ?
    через год ?
    ну, вы, товарищ, разошлись))
    какие записки? все нормально проводится в программе и при закрытии месяца январь-все закрывается, куда надо.

    у меня вопрос был совсем не о том.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)