×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Аноним
    Гость

    УСН и баланс

    Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите мне пожалуйста как лучше сделать (голову ломаю неделю) ситуация в следующем: налог по УСН за год получился очень большой, и сейчас просто мы не можем его весь оплатить. Но допустим в мае погасим полностью. Для этого в декларации по УСН показываю налог как оплатили уже, ( в мае доплачу и декларация будет правильной),но что делать с балансом? где строчка налог на прибыль (что там показать? ведь она сейчас стоит та которую мы должны оплатить, а ни ту которую оплатили) Баланс ведь уточненный не сдается, поэтому помогите, надеюсь очень на вашу помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в мае доплачу и декларация будет правильной
    уточненку сдавать хотите?


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что там показать? ведь она сейчас стоит та которую мы должны оплатить, а ни ту которую оплатили)
    показать правду

  3. #3
    Клерк Аватар для Бумашкина
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    836
    Вообще этот налог очень легко проверяется налоговой. С той же формой по движению денежных средств. Плюс, если захотят, посмотрят ваши поступления по расчетному счету. Плюс 2-я форма.
    Все сбудется, стоит только расхотеть

  4. #4
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,326
    и в декларации по УСН и в отчете о финансовых результатах показывается начисленный налог,а не уплаченный.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    4
    Я декларацию в мае сдам уточнённую, просто сейчас и в декларации и в балансе поставлю сумму которую мы начислили исходя из оплаченных, а в мае скорректирую как должно быть правильно . Но как быть с балансом или никак.

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    если хотите, чтобы все было "красиво", в балансе показывайте ту сумму, которую начислили по декларации, а в мае доначислите.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    А еще можно так.
    Начислить в БУ сейчас столько сколько заплатите.
    И показать и в УСН и в балансе

    А потом в мае, когда будете подавать уточненку, доначислите в бух учете уже 2017 годом. в итоге, у вас все сойдется, когда будете делать баланс за 2017 год и никаких уточняющих балансов не придется сдавать, согласно ПБУ 22 кажется пункт 14-15
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  8. #8
    Клерк Аватар для Бумашкина
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    836
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    А еще можно так.
    Начислить в БУ сейчас столько сколько заплатите.
    И показать и в УСН и в балансе

    А потом в мае, когда будете подавать уточненку, доначислите в бух учете уже 2017 годом. в итоге, у вас все сойдется, когда будете делать баланс за 2017 год и никаких уточняющих балансов не придется сдавать, согласно ПБУ 22 кажется пункт 14-15
    ага, а еще есть статья 120 НК РФ. В годовой отчетности много взаимоувязок, которые дают возможность проверить правильность начисления этого налога.
    Последний раз редактировалось Бумашкина; 29.03.2017 в 14:42.
    Все сбудется, стоит только расхотеть

  9. #9
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Бумашкина Посмотреть сообщение
    ага, а еще есть статья 120 НК РФ. В годовой отчетности много взаимоувязок, которые дают возможность проверить правильность начисления этого налога.
    неа
    это не 120 статья.

    вы начислили налог в 2016 году 10000 ,поставили в декларации по уСН и в Балансе 10000,сдали.
    Потом такие, в мае, а батюшки, ошиблись. обнаружили ошибку до того как ее обнаружили налоговики.

    доначислили налог в бух учете еще 5000, доначислили в 2017 году. доплатили налог, заплатили пени, и сдали уточненку за 2016 год по УСН.
    А когда будете делать баланс за 2017 год, расхождение не будет.
    Так как вы исправили ошибку в порядке установленный ПБУ 22


    Стандартная процедура
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    4
    Спасибо, получаются сдаю дeкларацию уточнeнную плюс оплачиваю пeни, а в бухучeтe ничeго нe трогаю в программe 1 с , так как там изначально правильно
    Последний раз редактировалось A.Olga; 29.03.2017 в 15:14.

  11. #11
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от A.Olga Посмотреть сообщение
    Спасибо, получаются сдаю дeкларацию уточнeнную плюс оплачиваю пeни, а в бухучeтe ничeго нe трогаю в программe 1 с , так как там изначально правильно
    нет,не так. У вас там в 1 с сейчас правильный налог а должен быть таким как вы сдадите бух отчетнсоть за 2016 и первичную декларацию за 2016 год

    в 2016 году у вас должно быть налог на УСН к примеру 10000 , в балансе налог 10000, в декларации по УСН 10000

    сдаете,
    потом доплачиваете например 5000,доплачиваете пени, и начисляете в 2017 году налог по УСН.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    4
    Спасибо большоe�� а достаточно будeт проводки Д99 К 68/12 или я eщe, что то забываю просто с такой ситуацией сталкиваюсь пeрвый раз.

  13. #13
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    согласно ПБУ 22 проводка должна быть Дт 91.2 Кт 68.12
    короче, ошибка у организаций которые имеют право применять упрощенные способы ведения учета исправляется на счете "Прочие расходы".
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    4
    Спасибо вам очень помогли

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    проводка должна быть Дт 91.2 Кт 68.12
    Она ни чем не лучше проводки Д99 К 68/12. К тому же ПБУ не регламентирует проводки.

  16. #16
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Она ни чем не лучше проводки Д99 К 68/12. К тому же ПБУ не регламентирует проводки.
    согласен не регламентирует проводки.
    я имел ввиду

    ПБУ 22
    14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

    а прочие доходы и расходы учитываются на 91 счете.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    а прочие доходы и расходы учитываются на 91 счете.
    Вами учитываются. Но это еще не обязывает остальных делать то же самое.

  18. #18
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вами учитываются. Но это еще не обязывает остальных делать то же самое.
    А я кого то обязываю ? Если нет, то какие ко мне претензии, делайте как считаете нужным
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  19. #19
    Подать верную декларацию и заплатить налог (когда деньги будут) и пени.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)