×
Страница 64 из 160 ПерваяПервая ... 145460616263646566676874114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 4784
  1. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Jul74 Посмотреть сообщение
    Как бороться?
    В разделе 3.2
    1 НР
    2 НР
    3 НР (или что там у вас), больше ничего.

  2. Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прислали уведомление, отчет не принят, т.к. 0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов
    по застрахованным лицам
    - 0400500003: Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе
    не принимается*. При этом перечень сведений на фио лиц с ошибками пустой! Т.е. на кого ошибки непонятно, до налоговой естественно не дозвониться. Что делать? Как можно проверить на кого ошибки?
    Посмотрите ответы выше, два варианта: либо убрать черточки перед последними двумя цифрами в СНИЛС, либо пересчитать в Налогоплательщике ЮЛ 4.53.1 взносы

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от NataliaGor Посмотреть сообщение
    В принципе по старому РСВ надо было заполнять базу по ОМС, такой же фонд оплаты труда, как и ОПС,
    хотя "не подлежащие налогообложению" все равно были нулевыми
    если действовать по аналогии, то возможно да, надо делать, как Varvara22, затрудняюсь тут сказать,
    но я написала вам личный опыт, как я сдала, и при приеме с флешки сказали, что проблем нет.
    Тоже подумала про старый РСВ и собралась сделать как в ответе Varvara22. Но смутило еще вот что - в программе во встроенной подсказке по поводу строки 040 приложения 1.2 раздела 1:

    "По строке 040 отражаются суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. К таким суммам относятся:

    выплаты, которые не облагаются страховыми взносами (государственные пособия, компенсационные выплаты и др.);
    суммы расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства и др. "
    У нас ведь просто зарплата. И еще, строку 010 заполняем, а как быть со строкой 020 (Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы), ведь мы не начисляем взносы?

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saulite Посмотреть сообщение
    Посмотрите ответы выше, два варианта: либо убрать черточки перед последними двумя цифрами в СНИЛС, либо пересчитать в Налогоплательщике ЮЛ 4.53.1 взносы
    Спасибо за ответ, черточек нет, проверяла, в налогоплательщике пересчитывала, повторный отчет пишел с такой же ошибкой

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Тоже подумала про старый РСВ и собралась сделать как в ответе Varvara22. Но смутило еще вот что - в программе во встроенной подсказке по поводу строки 040 приложения 1.2 раздела 1:

    "По строке 040 отражаются суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. К таким суммам относятся:

    выплаты, которые не облагаются страховыми взносами (государственные пособия, компенсационные выплаты и др.);
    суммы расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства и др. "
    У нас ведь просто зарплата. И еще, строку 010 заполняем, а как быть со строкой 020 (Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы), ведь мы не начисляем взносы?
    У нас по этой строке стоят работники за вычетом декретниц, хотя мы тоже не начисляем взносы, так по всем разделам приложениям пенс страх, мед страх, фсс

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У нас по этой строке стоят работники за вычетом декретниц, хотя мы тоже не начисляем взносы, так по всем разделам приложениям пенс страх, мед страх, фсс
    Речь идет о строке 020, верно? Значит, Вы тоже сделали, как в ответе Varvara22 с переносом суммы в строку 040:

    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    1. В этом приложении я заполняла и количество людей и суммы выплат. Потом этот фонд оплаты перенесла в строку 040 "сумма, не подлежащая обложению"
    2.в приложении 2 к разделу один то же заполняла, потом перенесла в строку 030, как суммы, не подлежащие обложению
    3.во всех 1, даже если вы не платите-это льгота, работники то застрахованы
    4.ПНЭД
    ?

  7. Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Здравствуйте! Я сдала отчет РСВ, но один СНИЛС не найден. В налоговой сказали, что отчет принят и скан СНИЛС отправлять не надо. Я сомневаюсь, может написать письмо и отправить скан СНИЛС в подтверждении того, что он указан верно. Спасибо.

    Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
    Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)

  8. Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Утром сдавала расчёт, сказали, что ошибка исчезла, через час позвонили ошибка есть, что ещё сделать понятия не имею

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Речь идет о строке 020, верно? Значит, Вы тоже сделали, как в ответе Varvara22 с переносом суммы в строку 040:

    ?
    Да о 20 строке. Суммы не переносила, мы на ПНЭД, т.е ставила код плательщика 08, по сотрудникам ПНЭД, по ФСС код выплат 1 прямые выплаты (пилотный проект ФСС).

    40 строка заполняется, если у вас были суммы не подлежащие обложению, т.е больничные, компенс. при увольнении и прочее. Сама зарплата туда не пишется. Если ставить коды 08, ПНЭД, налогоплательщик автоматом считать мед и фсс не будет

  10. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    В разделе 3.2
    1 НР
    2 НР
    3 НР (или что там у вас), больше ничего.
    Спасибо за помощь!!!!)

  11. Клерк
    Регистрация
    27.04.2017
    Сообщений
    3
    Добрый день, помогите плиз:
    пришло Уведомление об уточнении налоговой декларации, перечень сведений такой:
    1. Несоответствие ФИО, ИНН (при этом ИНН у людей нет все время их работы (СЗВ-М сдаем с пустыми строками ИНН)
    2. Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН (при этом СНИЛС и ИНН у них есть)
    3. Не найден СНИЛС (так же нет ИНН)
    В каком виде уточнение по этому всему нужно предоставить, а?

  12. Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Нет! Речь идёт об ошибке, которую я писала выше, по графам 061 и 3 раздел.
    А по пониженному я сделала как и написала Вам, сдала по контуру, отчёт приняли

  13. Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Если Вы найдёте ответ, в чем была причина, напишите пожалуйста

  14. Аноним
    Гость
    Сомневаюсь что для нулёвок нужно заполнять раздел 3. Если "сведения о ФЛ" мы не заполняем, то зачем 3 раздел заполнять, мне кажеться разработчики вообще не предусмотрели варинт с нулёвкой.

  15. Аноним
    Гость

    Помогите Последний день сдачи расчета по страховым взносам

    Если нужно дозвониться до налоговой, звоните через горячую линию, в этом случае налоговый инспектор телефон берет

  16. Аноним
    Гость
    Вообще судя из статьи "Порядок заполнения расчета по страховым взносам в 2017 году", получается так:

    Обязательно сдаём:

    --Титульный лист
    Для всех

    --Лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем»
    Для физических лиц, которые не являются ИП и не указали в расчете свой ИНН

    ....Здесь вопрос, если у нас директор-учредитель без зп, нужен он там или нет?

    --Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 и 2 к разделу 1, раздел 3

    Для всех компаний и ИП, которые выплачивали доходы физлицам

    ... а мы не выплачивали, значит заполнять и не нужно!

    --Раздел 2 и приложение 1 к разделу 2

    Для глав крестьянских фермерских хозяйств

    ... Мы не фермеры!

    --Подразделы 1.3.1, 1.3.2, 1.4 приложения 1 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые платят взносы по дополнительным тарифам

    ... не платим

    ---Приложения 5–8 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые применяют пониженные тарифы

    ... не на пониженном!

    ---Приложение 9 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые выплачивают доходы иностранным сотрудникам или сотрудникам без гражданства, временно пребывающим в России

    ... нет таких

    ---Приложение 10 к разделу 1

    Для организаций и ИП, выплачивающие доходы студентам, которые работали в студотрядах

    ...нет таких.

    ---Приложения 3 и 4 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые производили расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. То есть выплачивали больничные пособия, детские пособия и т. д.

    ... не выплачивали!

    В итоге получается, что мы должны сдать "Титульный лист" и "Сведения о физическом лице" и то бод большим вопросом.

    Прав я или нет?

  17. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Такой вопрос. У налоговых общая база работников?

    Если по одной фирме по нулевке директор-не-учредитель прошел благополучно, означает ли это, что в другой фирме, где она простой работник, также пройдет?

    Дело в том, что этот "дерехтор" потеряла саму карточку СНИЛС... и если налоговая затребует, и предоставлять-то скан не с чего. Сам СНИЛС известен.

    У нас все работники со СНИЛСами и с ИНН. Вопрос, так ли это у налоговой...
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 02.05.2017 в 16:20.

  18. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если нужно дозвониться до налоговой, звоните через горячую линию, в этом случае налоговый инспектор телефон берет
    Попробовала-действительно соединили с налоговой, хотя до этого многочисленные попытки не дали результата ни по одному из телефонов.
    Спасибо!

  19. Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Доброго времени суток! ООО на УСН с пониженным тарифом ПНЭД, начисляются только пенсионные взносы. Нужно-ли в Подраздел 1.2 стр 010 заполнять Кол-во застрахованных лиц всего? То есть в целом "Подраздел 1.2 Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование" не заполнен, так как взносы ОМС не начисляются, а общее кол-во человек все-равно указывать? Или оставлять пустым? Или не принципиально?

  20. Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    нашел
    Бизнесмены на упрощенной системе и патенте, которые применяют пониженный тариф, не платят с выплат работникам медицинские и социальные взносы. Однако подраздел 1.2 и приложение 2 к разделу 1 расчета, предусмотренные для медицинских и социальных взносов, все равно придется заполнить. Дело в том, что ваши работники остаются застрахованными лицами. Поэтому их численность укажите в строке 010 подраздела 1.2 и приложения 2 к разделу 1. А в строке с количеством граждан, которым предприниматель начислил страховые взносы, поставьте 0. В строках, где надо заполнить медицинские и социальные взносы, тоже поставьте нули.

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Аноним! Спасибо большое, сегодня все приняли, что конкретно помогло не знаю. Обновила надогоплательщик до 4.53.1, снилс и ИНН не меняла, все было правильно, ещё раз ввела сотрудников, без копирования разделов.
    На здоровье. Помогло то, что сегодня в ИФНС обновили программу контроля. Косяк был ихний.

  22. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Много народа еще ничего не получило?

    Мы только квитанцию о приеме... и то только сегодня. Звонил сегодня в налоговую - сказали, ваше число (25-е) еще в обработке, ждите.

    И что теперь делать, если придет отрицательный (не уточнения, а именно отрицательный по какой-либо причине) протокол, коли завтра уже 3-е число? Они же, заразы, пишут в квитанции, что типа 28-го приняли... а в извещении о приеме/отказе наверняка 2-е число будет.
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 02.05.2017 в 21:24.

  23. Аноним
    Гость
    В итоге, у меня в налоговой уточнили по нулёвкам с директорам-учредителем:

    - раздел 1
    - подр 1.1 к разделу 1
    - подр 1.2 к разделу 1
    - приложение 2

    С прочерками в ФИО
    Нули выставлять не нужно, так как НЮЛ при распечатки сама поставит.

  24. Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    если придет отрицательный
    у Вас будут 5 раб.дней на устранение ошибок, и если Вы их в указанный срок исправите, то Расчет примут первоначальной датой
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  25. Аноним
    Гость
    Добрый день, всем.
    Я сдала отчет, пришел протокол что отчет принят, но рекомендовано в 5 дневный срок сдать корректировочный, стала смотреть в чем проблема. Оказалось, что по нескольким сотрудникам не нравится снилс, сверила все верно. Позвонила в НИ сказали что отключили контроль снилс и все нормально, пересдавать ничего не нужно, а протокол такой чтобы мы просто перепроверили эти СНИЛС.
    Как считаете точно не пересдавать? А то просто телефонный разговор...

  26. Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по нескольким сотрудникам не нравится снилс, в НИ сказали что отключили контроль снилс и все нормально, пересдавать ничего не нужно, а протокол такой чтобы мы просто перепроверили эти СНИЛС
    Аналогичный вопрос: "отчет принят но требует уточнения". Дозвониться не удалось, СНИЛСы и ИНН перепроверили - все нормально. Мне кажется, нужно бы написать в ИФНС об этом?

  27. Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Всем доброго утра!
    У нас тоже-Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН- по 2 сотрудникам.
    Первый раз когда прислали ошибку, выяснилось, что у них есть еще один ИНН (присвоенный им по имуществу). Хотя раньше всегда отправляли все отчеты с ИНН, присвоенным им еще в далекие 90е года. Исправили ИНН, отправили. Отправили еще числа 25 апреля. Ответ пришел сегодня. Один сотрудник прошел, второй нет, опять ошибка-несоответствие
    Какие наши действия теперь? Сканы ИНН, СНИЛС и паспорта отправить? Мы через Такском-референт отправляем отчеты. Сканы эти как обращение в ИФНС отправить? Или их можно как-то к отчеты прикрепить? А отчет отправить как корректирующий? Помогите!!!! Главбух наш в панике и ждет штрафов...

  28. Аноним
    Гость
    Коллеги! Улетаю в отпуск 10 мая на две недели..., а вот допустим приходит требование по этому отчету 11 мая с требованием (простите за тавтологию) исправить в 5-дневный срок. Помощник то примет почту, да вот сам не сделает ничего.... как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией... В порядке бреда может им письмо подготовить, что бух в отпуске, как приедет, так ответит....

  29. Аноним
    Гость
    Кто-нибудь дозванивался в НИ №19 Кировского р-на СПб? Телефоны подскажите, пожалуйста. Звоню 740-43-87, но либо звонок срывается, либо никто трубку не берёт.

    Тоже не принят отчёт - Нарушено условие равенства... и Сведения по указанным лицам не соответствуют...
    Расшифровок по ошибкам нет. Организация 1000 человек. Вообще не знаем, что и как проверять. СНИЛСы у всех набраны нормально.

  30. Клерк Аватар для Бумашкина
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    836
    Цитата Сообщение от Nitka2003 Посмотреть сообщение
    Всем доброго утра!
    У нас тоже-Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН- по 2 сотрудникам.
    Первый раз когда прислали ошибку, выяснилось, что у них есть еще один ИНН (присвоенный им по имуществу). Хотя раньше всегда отправляли все отчеты с ИНН, присвоенным им еще в далекие 90е года. Исправили ИНН, отправили. Отправили еще числа 25 апреля. Ответ пришел сегодня. Один сотрудник прошел, второй нет, опять ошибка-несоответствие
    Какие наши действия теперь? Сканы ИНН, СНИЛС и паспорта отправить? Мы через Такском-референт отправляем отчеты. Сканы эти как обращение в ИФНС отправить? Или их можно как-то к отчеты прикрепить? А отчет отправить как корректирующий? Помогите!!!! Главбух наш в панике и ждет штрафов...
    Я всегда на любой запрос налоговой отвечаю письменно. бывает и в стиле "какой вопрос - такой ответ". Также отправляли и в этот раз пояснения по несоответствию с приложением копий. Вчера сдала корректирующий отчет. Все разделы, в том числе и раздел 3 полностью, так как через Такском с неполным 3-им разделом отчет не проходил контроль. Корректировка прошла. Но, посмотрим, что дальше, наверняка, будет продолжение.
    Последний раз редактировалось Бумашкина; 03.05.2017 в 10:43.
    Все сбудется, стоит только расхотеть

Страница 64 из 160 ПерваяПервая ... 145460616263646566676874114 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)