×
Страница 47 из 67 ПерваяПервая ... 3743444546474849505157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1997
  1. #1381
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Вот такая ситуация сложилась в апреле 26.04:
    1. Один сотрудник написал заявление на увольнение в порядке перевода на другое предприятие.
    2. Начислена з/пл, компенсация отпуска при увольнении.
    3. Перечислена сотруднику и удержанные НДФЛ в бюджет.

    1. Второй сотрудник должен был идти в отпуск с 01.05.
    2. Начислен отпуск и ндфл.

    В итоге, бухгалтерия перечисляет НДФЛ в бюджет, а сотрудник отзывает заявление об увольнении, у другого отпуск отменяют - отзывают.

    Делается перерасчет по з/пл, и Скорректирована сумма начисленного НДФЛ.
    В итоге, на конец месяца, у предприятия переплата по НДФЛ.

    Как отразить это в 6НДФЛ?
    Как возможно объяснить что переплата произошла по причине перерасчета, а не ошибки, и НДФЛ не выплачивался из своих средств.

  2. #1382
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    Просьба к модератарам не удалять ! Дублирую сообщение (в этой теме оно более уместно).
    К вопросу о заполнении 2-го раздела 6-НДФЛ, если вы выплатили зарплату в конце квартала, так что следующий рабочий день попал на следующий квартал.
    По новым разъяснениям ФНС:
    "Ситуация: 30 декабря выплачена заработная плата за декабрь 2016 года.
    Заработная плата за декабрь 2016 года должна быть отражена в разделе 1 расчета 6 НДФЛ за 2016 год и в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2017года.
    Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц
    100 – 31.12.2016
    110 – 30.12.2016
    120 – 09.01.2017 "

    В настоящее время, у нас в Королеве ФНС всем, кто разместил этот блок в разделе 2 отчета за 2016 год выслала Извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки (не Требования о пояснениях, а именно Извещения). Сейчас они шерстят 6-НДФЛ за 1-ый кв.2017г (точнее автоматом шерстит программа).
    Т.ч. внимание - у кого зарплата 30.06.2017, не размещайте блок:
    100 – 30.06.2017
    110 – 30.06.2017
    120 – 03.07.2017
    в отчете за полугодие! Ему место в отчете за 9 месяцев!

  3. #1383
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Вот такая ситуация сложилась в апреле 26.04:
    1. Один сотрудник написал заявление на увольнение в порядке перевода на другое предприятие.
    2. Начислена з/пл, компенсация отпуска при увольнении.
    3. Перечислена сотруднику и удержанные НДФЛ в бюджет.

    1. Второй сотрудник должен был идти в отпуск с 01.05.
    2. Начислен отпуск и ндфл.

    В итоге, бухгалтерия перечисляет НДФЛ в бюджет, а сотрудник отзывает заявление об увольнении, у другого отпуск отменяют - отзывают.

    Делается перерасчет по з/пл, и Скорректирована сумма начисленного НДФЛ.
    В итоге, на конец месяца, у предприятия переплата по НДФЛ.

    Как отразить это в 6НДФЛ?
    в 6-ндфл переплата не отражается, пишите заявление на возврат

  4. #1384
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    42
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволен 02.04.17г., компенсацию ему перечислили только 31.05.17, вместе с выплатой зарплаты за апрель( в том числе и всем сотрудникам), так как не было денег, то в стр. 100 какое число для компенсации ставить? 02.04.17 или 31.05.17? Спасибо.

  5. #1385
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2017
    Сообщений
    51
    Меня тоже этот вопрос очень интересует, уволился сотрудник, выплатили позже, как отразить в 6НДФЛ? Перечитала кучу информации, кто во что горазд.

  6. #1386
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от foxcy Посмотреть сообщение
    если сотрудник уволен 02.04.17г., компенсацию ему перечислили только 31.05.17,
    100-02,04
    110-31,05
    120-01,06

  7. #1387
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Цитата Сообщение от foxcy Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволен 02.04.17г., компенсацию ему перечислили только 31.05.17, вместе с выплатой зарплаты за апрель( в том числе и всем сотрудникам), так как не было денег, то в стр. 100 какое число для компенсации ставить? 02.04.17 или 31.05.17? Спасибо.
    Компенсацию за неиспользованный отпуск, зарплату за последний месяц, выходное пособие и другие увольнительные суммы выплачивают в последний день работы. Это и будет дата фактического получения доходов (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 223 НК РФ). Поэтому отражайте их в 6-НДФЛ за период, на который приходится последний день работы. Все выплаты и удержанный с них НДФЛ включите в один блок строк 100 - 140.
    Особенности.
    1. Работник увольняется в последний рабочий день квартала. Увольнительные выплаты в разд. 2 не показывайте. Включите их в разд. 2 за следующий квартал (Письмо ФНС от 02.11.2016 N БС-4-11/20829@).
    2. В день увольнения выплачена зарплата за месяц, предшествующий увольнению. В разд. 2 покажите ее отдельно. Для этой зарплаты дата получения дохода обычная - последний день месяца, за который она начислена.
    3. Предоставлен отпуск с последующим увольнением. Отпускные отражайте в разд. 2 6-НДФЛ как обычно, отдельно от остальных увольнительных выплат (Письмо ФНС от 11.05.2016 N БС-3-11/2094@).
    4. Выходное пособие при сокращении, призыве в армию и увольнении по состоянию здоровья не включайте в 6-НДФЛ вообще. При увольнении по соглашению сторон отражайте только облагаемую сумму выходного пособия.

    пока не выплатили не можете удержать -
    (это мое мнение)
    100 02.04.2014
    110 31.05.2017
    120 01.06.2017

  8. #1388
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    tv06, существует мнение, что ни КНО, ни вых. пособие-это не з/л, поэтому применить пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 223 нельзя, поэтому по КНО
    100 31.05.2014
    110 31.05.2017
    120 01.06.2017
    Цитата Сообщение от добрыйбух Посмотреть сообщение
    Перечитала кучу информации, кто во что горазд.
    В НК точной даты нет, офиц. разъяснений по дате получения дохода КНО тоже нет, вот и получается разночтение...

  9. #1389
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2017
    Сообщений
    51
    В главбухе № 10 за 2016г. был подобный вопрос. Сотрудник уволился 10.02.выплатили 15.02. Был ответ заполнять два блока, один по зарплате за февраль 100-10.02, 110-15.02, 120-16.02. второй по компенсации 100-15.02, 110-15.02,120-16.02.
    Я склоняюсь к мнению
    kiry,

  10. #1390
    Аноним
    Гость
    У меня блоки в разделе 2 находятся не в хронологическом порядке ( т.е. апрель, май, июнь, потом опять апрель ), это ничего страшного?

  11. #1391
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Наверное, ничего. Какой то отчет я так сдала. Возражений не было.
    Почему-то я Вам верю...

  12. #1392
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос:
    ухожу в отпуск с 01.08 по 13.08, выплачивать отпускные буду 31.07, в платежке по НДФЛ указывать месяц июль или август? И 2 раздел 6-НДФЛ выплата дохода будет указана как стр. 100 - 31.07.2017, стр. 110 31.07.2017, стр. 120 31.07.2017?
    Налоги получается оплачиваю с этих отпускных в июле.

  13. #1393
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    выплачивать отпускные буду 31.07
    не поздно ли? пораньше нельзя?
    за три дня должно быть


    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    в платежке по НДФЛ указывать месяц июль или август?
    июЛь
    это же доход июля, и налог Вы будете в июле удерживать - при выплате


    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    И 2 раздел 6-НДФЛ выплата дохода будет указана как стр. 100 - 31.07.2017, стр. 110 31.07.2017, стр. 120 31.07.2017?
    да
    да
    да

    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Налоги получается оплачиваю с этих отпускных в июле.
    да

  14. #1394
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Подскажите пжста сотрудник ушел в отпуск 17.06.17-30.06.17 г. , 14.06.17 выдали отпускные (5000,00 руб.), нет ли нарушений, если оформить Платежную ведомость 14.06.17 г.где сумма отпускных(5000,00)+ сумма аванса за июнь(4000,00)? Либо должны оформить Пл.ведомость на сумму отпускных раздельно от аванса ? В 6НДФЛ заполнено 100 14.06.2017 110 14.06.2017 120 30.06.2017 5000,00 650,00 ?

  15. #1395
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    не поздно ли? пораньше нельзя?
    за три дня должно быть
    Раньше не получиться, директора не будет на месте.
    Спасибо за разъяснения, а то я думала что запуталась.

  16. #1396
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нет ли нарушений, если оформить Платежную ведомость 14.06.17 г.где сумма отпускных(5000,00)+ сумма аванса за июнь(4000,00)?
    нарушения нет

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Либо должны оформить Пл.ведомость на сумму отпускных раздельно от аванса ?
    делайте как удобнее
    в смысле для всех и для всего (руководства, бух-ии, работников, для того что б завтра сами знали что это...)
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В 6НДФЛ заполнено 100 14.06.2017 110 14.06.2017 120 30.06.2017 5000,00 650,00 ?
    да

  17. #1397
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Раньше не получиться, директора не будет на месте.
    одному бухгалтеру даже посс помереть отойти нельзя

    как увидите, так и скажите ему: =ты оштрафован=


    кстати, там не обязательно уж 3 дня выдерживать - можно и за пару недель раньше выплатить, лишь бы не позднее 3 дней перед отпуском

  18. #1398
    Аноним
    Гость
    Спасибо !!!

  19. #1399
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    одному бухгалтеру даже посс помереть отойти нельзя
    как увидите, так и скажите ему: =ты оштрафован=
    кстати, там не обязательно уж 3 дня выдерживать - можно и за пару недель раньше выплатить, лишь бы не позднее 3 дней перед отпуском
    Да пошел он на х....
    хутор бабочек ловить.
    Не хочу ничего говорить, все равно увольняться буду, мало того что он в отпуске заставляет меня работать (мне оно надо), так и отпустить на пару часов пораньше не может, истерики закатывает что для меня семья дороже работы, а мне всего лишь ребенка на вокзале встретить надо (из лагеря приезжает). В-общем дану его на все четыре стороны!
    Вообще мне так даже лучше, деньги перед отпуском не потрачу, а то с детьми на море собираюсь, а за три дня отпускные профукать могу.

  20. #1400
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    У меня как и у Оляныча люди уходят в отпуск с 01.08.2017. Зарплату за июль выплачиваем вместе с отпускными 31.07.2017 Поэтому хочу уточнить получается для 6-НДФЛ 2 блока один по отпускным :
    100 31.07.2017
    110 31.07.2017
    120 31.07.2017,
    а другой по з/п
    100 31.07.2017
    110 31.07.2017
    120 01.08.2017.
    Правильно ли я понимаю, что придется 31.07.2017 делать две отдельные платежки по НДФЛ на отпускные и на з/п.

  21. #1401
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
    У меня как и у Оляныч а люди уходят в отпуск с 01.08.2017. Зарплату за июль выплачиваем вместе с отпускными 31.07.2017 Поэтому хочу уточнить получается для 6-НДФЛ2 блока один по отпускным :
    100 31.07.2017
    110 31.07.2017
    120 31.07.2017
    А другой по з/п
    100 31.07.2017
    110 31.07.2017
    120 01.08.2017
    Правильно ли я понимаю, что придется 31.07.2017 делать две отдельные платежки по НДФЛ на отпускные и на з/п.
    Я буду одну платежку делать с указанием 07.2017, а блока да будет два

  22. #1402
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Я буду одну платежку делать с указанием 07.2017, а блока да будет два
    +1, зачем 2 платежки?

  23. #1403
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Ой, а можно еще вопрос уточнить.
    Компенсация при увольнении в стр. 120 ставиться следующий день как и зп?
    То есть если человек уволен 28.06.2017 то
    стр. 100 28.06.2017
    стр. 110 28.06.2017
    стр. 120 29.06.2017, правильно я понимаю, спасибо.

  24. #1404
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    То есть если человек уволен 28.06.2017 то
    стр. 100 28.06.2017
    стр. 110 28.06.2017
    стр. 120 29.06.2017
    120 стр.-это 110 (дата выплаты, которая м.б. не в день увольнения)+1 день, если не приходится на праздники или выходные (КНО-это не отпуск)

  25. #1405
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, для "нулевки" 6-ндфл сдавать нужно?

  26. #1406
    Аноним
    Гость
    Добрый день.
    Работник работал по договору подряда в мае, зарплату начислили маем. А выплатили 25.04. зарплату и ндфл. Как правильно отразить в 6-НДФЛ?

    100-31.05.2017
    110-25.04.2017
    120-26.04.2017

  27. #1407
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как правильно отразить в 6-НДФЛ?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А выплатили 25.04. зарплату
    значит
    25.04
    25.04
    26.04



    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    работал по договору подряда в мае, зарплату начислили маем. А выплатили 25.04.
    а зачем Вы так делаете?

  28. #1408
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Добрый день! Заполняли 6-НДФЛ за 1 квартал
    раздел 2
    стр.100 31.01.2017 27000
    стр.110 13.02.2017 3510
    стр.120 14.02.2017

    стр.100 28.02.2017 27000
    стр.110 02.03.2017 3510
    стр.120 03.03.2017

    стр.100 31.03.2017 27000
    стр.110 06.04.2017 3510
    стр.120 07.04.2017

    Прочитали, что делали не правильно и нужно было последние три строки в расчете за первое полугодие отразить.
    Можно ли теперь исправить ситуацию не сдавая перерасчета? Можно ли просто полугодие сдать как положено, не будет ли двойного начисления?

  29. #1409
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Можно ли просто полугодие сдать как положено, не будет ли двойного начисления?
    будет, если вы блок по марту еще раз укажите а полугодии-либо его не показывать и ждать вопросов от НИ, либо корректировку по 1-му кв. подавать, а блок с мартом во 2-м кв. отразить, как положено.

  30. #1410
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,375
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Прочитали, что делали не правильно и нужно было последние три строки в расчете за первое полугодие отразить.
    я 1,5 год по такой схеме делаю - пока вопросов нет

    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Можно ли теперь исправить ситуацию не сдавая перерасчета?
    исправление делается подачей уточнённого расчёта

    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Можно ли просто полугодие сдать как положено,
    ну сделайте - кто вам мешает?

    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    не будет ли двойного начисления?
    в каком смысле?
    если Вы во втором квартале ещё раз март зафигачете, а в первом март оставите? - конечно же возникнет! и не вооружённым взглядом видно

Страница 47 из 67 ПерваяПервая ... 3743444546474849505157 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)