×
Страница 81 из 160 ПерваяПервая ... 317177787980818283848591131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,430 из 4784
  1. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Лена_МТИ Посмотреть сообщение
    Правильно ли понимаю, что под понятием "расходы" в строке 070 понимаются НАЧИСЛЕНИЯ по соответствующим основаниям
    да

  2. бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Подскажите, пожалуйста, такую вещь. В отчёте за полугодие в Разделе 3 появился человек, уволенный в феврале текущего года, - заполнен раздел 3.1 без подраздела 3.2.
    Это правильно или глюк программы?
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  3. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Также вопрос по приложению 6. ООО применяет пониженный тариф на уплату СВ, соответственно заполняем приложение 6 к разделу 1 РСВ. Дак вот вопрос следующий - суммы выручки в данном приложении ставить за квартал или за полугодие? Чего-то я совсем запуталась Ох!
    Конечно за полугодие! Вы и расчет сдаете за полугодие, код "31", соответственно, если у вас не будет выполнятся соотношение за полугодие на право применения пониженного тарифа на уплату СВ, то придется все пересчитать и сделать доплату, уже на основании обычного тарифа 22% +5,1%+2,9%.

  4. Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    223
    Коллеги, для информации - сегодня получила положительный протокол по нулевке - количество застрахованных лиц везде поставила 0, раздел 3.1 заполнила ( на директора).

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Конечно за полугодие! Вы и расчет сдаете за полугодие, код "31", соответственно, если у вас не будет выполнятся соотношение за полугодие на право применения пониженного тарифа на уплату СВ, то придется все пересчитать и сделать доплату, уже на основании обычного тарифа 22% +5,1%+2,9%.
    Спасибо.
    А в случае не выполнения соотношений за полугодие, СВ доплачивать за квартал или полугодие?

  6. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    В отчёте за полугодие в Разделе 3 появился человек, уволенный в феврале текущего года, - заполнен раздел 3.1 без подраздела 3.2.
    Уволенных в 1-м кв не надо показывать во 2-м, уберите раздел на него.

  7. Аноним
    Гость
    Коллеги, а по строке 010 кол-во застрахованных должно ж совпадать с количеством по сзв-м??

  8. Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    586
    Цитата Сообщение от Levkoya Посмотреть сообщение
    Коллеги, для информации - сегодня получила положительный протокол по нулевке - количество застрахованных лиц везде поставила 0, раздел 3.1 заполнила ( на директора).
    Скажите, в строке 10 подраздела 1.2 тоже проставили нули во всех графах?

    Строка 20 и так понятно, что нужно ставить нули.

  9. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а по строке 010 кол-во застрахованных должно ж совпадать с количеством по сзв-м??
    да, помесячно в общем случае. думаю из этого правила есть исключение-выплаты уволенным

  10. Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    А в случае не выполнения соотношений за полугодие, СВ доплачивать за квартал или полугодие?
    Доплачивать разницу по СВ в ПФР, которая у вас получится при новой ставке(22%), а в ОМС и ФСС полную сумму (5,1% и 2,9%). С 2017г все оплаты только ч/з ФНС. Если вы только сейчас увидели, что у вас соотношение не выполняется(хотя нужно отслеживать это постоянно!), то сдаете ЕРСВ за полугодие,ставите долю доходов что у вас получилось, делаете доплату,уже только в августе(срок оплаты 15 июля 2017 уже прошел) и когда будете делать ЕРСВ за 9 месяцев покажите уже новые взносы. Хотя у вас может быть ,что за 9 месяцев снова доля доходов будет соответствовать, тогда опять будете считать по-пониженному тарифу. Вот поэтому долю доходов для применения пониженного тарифа нужно обязательно считать каждый месяц нарастающим итогом, чтобы видеть, есть ли право на использование или оно уже не соответствует.

  11. Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Скажите, в строке 10 подраздела 1.2 тоже проставили нули во всех графах?

    Строка 20 и так понятно, что нужно ставить нули.
    Да, везде нули проставила. Может, конечно, потом они будут бомбить какими-нибудь требованиями на пояснения, но на сейчас приняли. :-)

  12. Клерк
    Регистрация
    11.01.2012
    Сообщений
    28
    Коллеги, кто проверял на "Главбухе" (попутно сливая им свои данные по з/п и телефонам) - там косячная проверка, правильно я понимаю?

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Levkoya Посмотреть сообщение
    Да, везде нули проставила. Может, конечно, потом они будут бомбить какими-нибудь требованиями на пояснения, но на сейчас приняли. :-)
    Скажите, а что вы поставили в стр 160-180 раздела 3?

  14. Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите, а что вы поставили в стр 160-180 раздела 3?
    Застрахован.

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Levkoya Посмотреть сообщение
    Застрахован.
    В контрольных соотношениях (Письмо N БС-4-11/12678@ от 30.06.2017 г) пишут, что гр.1 ст.010 подразд. 1.1 р.1 СВ>0 при ст. 160 р.3 СВ=1 (это номер 1.305), гр.1 ст.010 подразд. 1.2 р.1 СВ>0 при ст. 170 р.3 СВ=1 (это номер 1.306) и гр.1 ст.010 прилож.2 р.1 СВ>0 при ст. 180 р.3 СВ=1 (это номер 1.307). Как с этим быть?

  16. Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    364
    Подскажите, какой программкой бесплатной можно проверить расчет? Ответ, может, уже был, тогда ткните носом, пожалуйста.
    Не пойму, почему налоговой нормально не писать, где ошибка?
    За неделю уже 5 вариантов сдала
    Зла не хватает, отчаяние берет, всё, могли поменяли. Сейчас обнаружила, что и код тарифа сменили (правда, за 1 квартал приняли со старым кодом))
    Последний раз редактировалось Манька-облигация; 20.07.2017 в 15:28.
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

  17. Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Добрый день, наверное спрашивали уже, но я найти не могу.
    Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами) 090
    Не нужно в этой строке указывать цифры за минусом строки 080? Почему то программа не учитывает. Вроде, как к возмещению полная сумму, но я возместила большую часть в мае. Строку 080 заполнила. Т.е. в 090 с признаком 2 разница между начисленными взносами и выплаченными пособиями.
    Как правильно?

  18. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    Люди помогите-объясните пожалуйста!! Сотруднику пришло из ПФ письмо о том что его 2 снилса объединили и выдали новый номер. За неделю до этого известия в налоговую был сдан Расчет по страховым взносам, по которому налоговая просит уточнить номер, т.к. выявлено несоответствие. Читаю Инструкцию по заполнению расчета- надо предоставить Корректирующий расчет и раздел 3 только на этого сотрудника, которому уточняется номер снилса. При этом как заполнять разделы 3.1. и 3.2. не уточняется. Кто-нибудь может подсказать?

  19. Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Нашли ошибку в 1 квартале - суммы к возмещению ФСС завысили на 8руб.
    Вопрос:
    Надо уточненку за 1 кв. сдать.
    Штраф будет за уточненку за 1кв.?

    Нашли в инете:
    Выявив ошибку, не ждите уведомления от Налоговой об устранении неточностей или о назначении проверки по страховым взносам, подайте уточненку заранее. Это убережет вас от ненужных штрафов и начисления пеней (ст. 81 Налогового кодекса РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 243-ФЗ). Для срока подачи уточненки по РСВ 2017 действует общий порядок представления сведений по данной форме — до 30-го числа месяца, наступающего за периодом расчета (ст. 423 НК РФ). Необходимость уточняющей информации не продлевает этот срок.
    Если уточненка при своей обязательности представления была подана позднее — штраф неизбежен.

    НИЧЕГО не понимаю уже...
    срок сдави отчета за 1 кв 2017г. - 30.04.17г.
    если я сдаю уточненку за 1кв 2017г. в июле 2017г. ШТРАФ НЕИЗБЕЖЕН?!
    Разобралась почему написано: Штраф неизбежен при уточненке.

    Если сдаете уточненку и там было занижение взносов, то "штраф за недостоверные сведения - 500 рублей за расчет (ст. 126.1 НК РФ)."
    и есть письмо НИ письмо от 16.11.2016 № БС-4-11/21695@ где они дают объяснение что считают "недостоверными"
    "В отношении вопроса о порядке применения положений статьи 126.1 Кодекса при ином порядке заполнения расчета по форме 6-НДФЛ сообщаем, что, по мнению ФНС России, основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126.1 Кодекса, является, в частности, недостоверность информации, допущенной в результате арифметической ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, влекущих неблагоприятные последствия для бюджета в виде неисчисления и (или) неполного исчисления, неперечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты)."

    Вообщем, любую (или многие) ошибку НИ считает, что данные недостоверные и штраф - 500.00 за недостоверные сведения.
    Исключение - если только не были занижены взносы...

  20. Клерк
    Регистрация
    13.11.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Доплачивать разницу по СВ в ПФР, которая у вас получится при новой ставке(22%), а в ОМС и ФСС полную сумму (5,1% и 2,9%). С 2017г все оплаты только ч/з ФНС. Если вы только сейчас увидели, что у вас соотношение не выполняется(хотя нужно отслеживать это постоянно!), то сдаете ЕРСВ за полугодие,ставите долю доходов что у вас получилось, делаете доплату,уже только в августе(срок оплаты 15 июля 2017 уже прошел) и когда будете делать ЕРСВ за 9 месяцев покажите уже новые взносы. Хотя у вас может быть ,что за 9 месяцев снова доля доходов будет соответствовать, тогда опять будете считать по-пониженному тарифу. Вот поэтому долю доходов для применения пониженного тарифа нужно обязательно считать каждый месяц нарастающим итогом, чтобы видеть, есть ли право на использование или оно уже не соответствует.
    Ставки знаю, куда платить известно. Соотношение пока еще выполняется.
    Только все же например выручка по осн.оквэду станет ниже 70% в августе, то за какой период мне платить СВ в полном размере - с августа или января?
    Последний раз редактировалось ПлАнна; 20.07.2017 в 16:10.

  21. Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В контрольных соотношениях (Письмо N БС-4-11/12678@ от 30.06.2017 г) пишут, что гр.1 ст.010 подразд. 1.1 р.1 СВ>0 при ст. 160 р.3 СВ=1 (это номер 1.305), гр.1 ст.010 подразд. 1.2 р.1 СВ>0 при ст. 170 р.3 СВ=1 (это номер 1.306) и гр.1 ст.010 прилож.2 р.1 СВ>0 при ст. 180 р.3 СВ=1 (это номер 1.307). Как с этим быть?
    Не знаю, что вам ответить, я не утверждаю, что сделала именно правильно, просто поделилась информацией. У меня и сбис показывал ошибки из-за этих нулей, но я отправила, потому что в 1 квартале сдавала такой же вариант только на бумаге. И протокол пришел положительный. Может потом будет запросы, но, опять же есть пример - за 1 квартал бухгалтер сдала нулевку, везде поставила 1 человека и был запрос из налоговой - где начисления.
    От отчетности по нулевкам с прошлого года, когда появился СЗВ-М, а теперь еще и взносы перешли в налоговую, головной боли намного больше, чем по работающей компании.

  22. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    программкой бесплатной можно проверить расчет?
    Тут уже писали - Налогоплательщик и Тестер, всё скачиваете с nalog.ru. Так а вы как сдаёте? Через ТКС? Там тогда же уже стоит проверочная программа.
    Цитата Сообщение от Tigra_buh Посмотреть сообщение
    Сотруднику пришло из ПФ письмо о том что его 2 снилса объединили и выдали новый номер.
    Да пока эти сведения дойдут до налоговой - сто лет пройдёт. У меня в прошлом квартале работник объединил счета, до сих пор в налоговой ничего не поменялось.
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Штраф неизбежен при уточненке.
    Если вам налоговая пришлёт, что вы не правильно сдали, то сдадите уточнённый расчёт и получите санкции от налоговой, а если вы САМИ всё нашли и исправили, никакого штрафа не будет.

  23. Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    63
    Подскажите пожалуйста что делать:расчет за 1 квартал.
    Ип совмещает УСН и ЕНВД, и вроде ж знала,что нужно два приложения делать по разным тарифам,а в итоге намудрила..По пенсионным взносам сделала два прил.1,медицину всю засунула в УСН т.е. подраздел 1.2. заполнила только один общей суммой,страховые 2,9 тоже одним приложением сделала.И сдала ведь,и такском не ругался.
    А сейчас села за второй квартал заполнять,а там мамочки..
    Делать сначала корректировку 1-го квартала,а потом сдавать 2 ?
    Штрафов то хоть не будет? не занизили ведь ничего.

  24. Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Друзья, ну подскажите мне с это строкой 090. Я уже с ума сошла. Возмещали расходы за январь и март. Деньги пришли из ФСС в мае. По строке 080 я указываю это возмещение и в мае и за три месяца в графе всего? Где то прочитала, если за первый квартал возмещали, то указывать только в графе всего.
    В строке 090 использовать формулу 060-070+080, только для графы 3 (всего). А в строке за три месяца суммировать месяцы 1,2,3? Я уже ничего не понимаю. Если использовать эту формулу по всем графам строки 090, то по месяцам полная ерунда выходит.
    Строка 060 5408.47(всего) 2711.47(за три месяца) 899.00(апрель) 899 (май) 913.47 (июнь)
    строка 070 108859.62 (всего) 12259.66 (за три месяца) 0 (апрель) 4807.71 (май) 7451.95 (июнь)
    строка 080 93902.96 (всего) 93902.96 (за три месяца) 93902.96 (май)
    строка 090 9548.19 (всего) 9548.19 (за три месяца) 899.00 (апрель) 3908.71 (май) 6538.48 (июнь)
    Так?

  25. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    строка 090 9548.19 (всего) 9548.19 (за три месяца) 899.00 (апрель) 3908.71 (май) 6538.48 (июнь)
    Так?
    апрель 899 признак 1
    май 89994,25 признак 1 (почему возмещение не учли?)
    июнь 6538,48-признак 2
    У меня так получилось...соответственно
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    9548.19 (за три месяца)
    другая сумма, и почему
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    строка 090 9548.19 (всего) 9548.19 (за три месяца)
    эти строки равны-за 3 мес и за п/г?

  26. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    Где то прочитала, если за первый квартал возмещали, то указывать только в графе всего.
    когда пришли деньги-тогда и ставьте в расчет

  27. Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Спасибо. Проверьте пожалуйста.
    Строка 060 5408.47(всего) 2711.47(за три месяца) 899.00(апрель) 899 (май) 913.47 (июнь)
    строка 070 108859.62 (всего) 12259.66 (за три месяца) 0 (апрель) 4807.71 (май) 7451.95 (июнь)
    строка 080 93902.96 (всего) 93902.96 (за три месяца) 93902.96 (май)
    строка 090 9548.19 (пр.2) (всего) 84354,77 (пр.1) (за три месяца) 899.00 (пр.1) (апрель) 89994,25(пр.1) (май) 6538.48 (пр.2) (июнь)
    В общем я понимала, что так, но к уплате 84354,77 пугает, не начнут недоимку требовать? Не понимаю, как у них такая фигня в КРСБ встает. Программа автоматически эту строку не заполняет, что еще больше не понятно и бесит)))).

  28. Клерк
    Регистрация
    21.07.2017
    Сообщений
    6
    В отчёте за полугодие в Разделе 3 появились 6 человек, уволенных в 1 квартале текущего года - заполнен раздел 3.1 без подраздела 3.2. Отчет в ФНС за 1 полугодие сдала с уволенными в 3 разделе. Т.к. уволенных там быть не должно, надо их убрать из 3 раздела. Как сдать уточненный расчет?

  29. Аноним
    Гость
    Добрый!
    у нас все работники застрахованные и всем начислялись взносы.
    С начала года у нас всего 25 чел, а за 2 кв 23 чел.(НЕ среднеспис, а фактич)

    в прилож 1 подразд 1.1*
    -в стр 010 (кол-во застрах лиц-всего с начала расчетного периода) должно быть 25?
    и
    -в стр 020 (кол-во физ лиц, на кот начисл стр взн-всего с начала расчетного периода)
    Тоже должно быть 25? (Т е стр 010 и 020 одинаково-по 25 человек)?
    верно? (Прога формирует в стр 010 почему то 23. Думаю кто прав?)))

  30. Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Так а вы как сдаёте? Через ТКС? Там тогда же уже стоит проверочная программа.
    программа пишет: ошибок нет
    за программки спасибо!
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

Страница 81 из 160 ПерваяПервая ... 317177787980818283848591131 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)