×
Страница 144 из 160 ПерваяПервая ... 4494134140141142143144145146147148154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,320 из 4779
  1. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    И еще, спросите у аудиторов, если "документ расчетов с контрагентами" это вспомогательный документ, который не делает никаких проводок, то как по их мнению он должен влиять на сальдо?

  2. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    В ОСВ за 2016 г. сальдо дебет=кредиту. Аудиторы попросили сделать ОСВ за 2016 г. развернутое сальдо, т.е. по субсчетам. У меня получается сальдо : дебет больше кредита на сумму по сч. 51.

  3. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Честно говоря даже не понимаю, как такое может быть, какая разница, свернутая оборотка или по субсчетам.Посмотрите в настройках ОСВ, прежде чем сформировать, во всех вкладках, может где галочку поставили, где не надо.Оставьте галочки только ГРУППИРОВКА "субсчета", ПОКАЗАТЕЛИ "бу"ну и вкладку ОФОРМЛЕНИЕ не трогайте, остальные галочки, если есть, уберите и сформируйте.Посмотрите, что получится.

  4. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    я так и сделала. Все равно разница есть, мне тоже непонятно почему.

  5. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    А когда вы делаете поступление на р/сч вы указываете ДДС?

  6. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Да, указываю ЖКУ

  7. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    А остаток у вас по 51 идет?

  8. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    идет )

  9. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    это поступление квартплаты. а, например, списание услуг банка или оплата поставщику?

  10. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Везде указываю ДДС

  11. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    У меня только единственный выриант, это сделать групповое перепроведение документов за 2016 год.А еще, если можно, приложите скрин оборотки, может тогда что то понятно станет.

  12. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    В ОСВ за 2016 г. сальдо дебет=кредиту. Аудиторы попросили сделать ОСВ за 2016 г. развернутое сальдо, т.е. по субсчетам. У меня получается сальдо : дебет больше кредита на сумму по сч. 51.
    Если где-то убыло, то где-то прибыло, значит не эту сумму еще где-то сальдо не идет. Двойную запись никто не отменял.
    С Уважением, Александр.

  13. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от sv777 Посмотреть сообщение
    У меня только единственный выриант, это сделать групповое перепроведение документов за 2016 год.А еще, если можно, приложите скрин оборотки, может тогда что то понятно станет.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	жск2.jpg 
Просмотров:	255 
Размер:	45.2 Кб 
ID:	60410Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ЖСК.jpg 
Просмотров:	203 
Размер:	49.0 Кб 
ID:	60411

  14. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А что у вас за счета 51 и 51.01?
    По логике 51 является синтетическим для 51.01, а по последнему остаток больше.
    Ищите там собаку.
    С Уважением, Александр.

  15. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    51.01 вы сами добавляли, что-то сделали неправильно.
    С Уважением, Александр.

  16. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама

  17. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама
    вот здесь и кроется ошибка

  18. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    У вас ведь разные счета на капремонт и расчетный счет, нужно в программе было ввести два счета, там где вкладка банковские счета.Нельзя просто так добавлять субсчет к балансовому счету, это то и привело к нарушению формирования регистров.У нас например, два счета в разных банках, но проводки формируются на 51 счете по обоим счетам, только аналитика разная.
    А аудиторы вас только запутали, отправляйте все на 51 счет и все у вас сойдется.Только когда будете разносить выписки, вверху в строке, выбирайте нужный Вам банковский счет.
    Последний раз редактировалось sv777; 20.10.2017 в 19:12.

  19. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама
    Для этого есть 55.04
    И добавили с нарушением правил.
    Перепроведите и все станет на свои места.
    С Уважением, Александр.

  20. Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Для этого есть 55.04
    Согласна, извиняюсь, капремонт на 55 счете.Это у нас два обычных расчетных счета на 51.

  21. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Для этого есть 55.04
    И добавили с нарушением правил.
    Перепроведите и все станет на свои места.
    так если я все сейчас переделаю и перепроведу за 2016 у меня ОСВ именится и как же быть тогда с балансом сданным за 2016?

  22. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Баланс не изменится, попробуйте сделать за неделю, а ОСВ да изменится.
    С Уважением, Александр.

  23. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Баланс не изменится, попробуйте сделать за неделю, а ОСВ да изменится.
    Попробую, спасибо. А напишите, пжл, проводки как правильно сделать.
    У нас кап. ремонт начисляется в общей квитанции. Т.е. делаю начисления Д76.05 К86.02 кап. ремонт.
    Д55.04 К51 перевод взносов на спец. счет. Еще есть %, которые начисляет банк на остаток, они остаются на спец счете. Спасибо.

  24. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Д55.04 К51 перевод взносов на спец. счет.
    В выписке банка меняете 51.01 на 55.04
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    Еще есть %, которые начисляет банк на остаток
    Да и не облагаются налогом.
    С Уважением, Александр.

  25. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    А проценты Д55.04 К86.02?

  26. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Да.
    С Уважением, Александр.

  27. Клерк
    Регистрация
    23.10.2017
    Сообщений
    2
    Добрый день!
    У нас в ТСЖ (один дом) около четверти квартир без приборов учета
    воды. В некоторых никто не живет, и наверное поэтому при расчете по нормативу после отмены п.47 Правил №354 начисления по ХВ жильцам (ГВ у нас летом просто нет) всегда превышают выставленные Водоканалом суммы (более 10 тыс. руб. каждый месяц). Т.е. уже накопилась с начала года приличная сумма. Разница - это наш доход и с него платить аванс по УСН? Как его точно определить при кассовом методе?
    Либо эту разницу можно вернуть в конце года по решению собрания или отнести в содержание жилья? Уже сломала голову, нигде не нахожу ответа. Может кто поможет?

  28. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Это не ваш доход, а аванс собственников на оплату коммунальных услуг. По итогам года нужно сделать перерасчет и вернуть лишнее.
    С Уважением, Александр.

  29. Клерк
    Регистрация
    23.10.2017
    Сообщений
    2
    Спасибо.

  30. Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Подскажите, пжл, какие проводки сделать: на собрании было принято выплачивать премии председателю и бухгалтеру за счет прибыли ЖСК (аренда помещений, размещение оборудования). Как сделать чтобы эта прибыль оказалась на счете 86 по статье АХР?

Страница 144 из 160 ПерваяПервая ... 4494134140141142143144145146147148154 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)