×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217

    Прошу помочь с заполнением 4-ФСС и РСВ

    Уважаемые коллеги, помогите разобраться с заполнением отчетов.
    Сотрудник ушел в отпуск в июле. Отпускные выплатила в июле. В августе он принес больничный - заболел в отпуске. Я делаю начисление по больничному августом, при этом сторнируется часть отпускных за недогулянный отпуск.
    При заполнении отчетов получаются разные суммы вознаграждений в пользу физлиц. В РСВ программа ставит в июле сумму уменьшенную на сумму сторнированных отпускных, а в 4-фсс ставит полную сумму в июле, а в августе сумма с минусом.
    В карточке по страховым по этому сотруднику в июле начислено уже с учетом корректировки. А нс и пз начисляет в июле полностью, а августом красным сторнирует.
    Как правильно отразить этот перерасчет? Или просто поставить одинаковые базы? по кварталу все равно итог одинаковый
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    после БЛ работник отпуск догулял?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Да, но уже в октябре. Длительный б/л.

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ирина Врн, без разницы... По факту вся отпускная сумма в июле получена легально. Следовательно нужно настроить в программе или сделать вручную во всех отчётах (4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ) в июле полные отпускные без всяких сторно. Нет проблем.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    А если бы он не отгулял, а присоединил бы, например. к следующему отпуску?
    В том то вся и беда, что при попытки как то изменить расчет ЗУП выдает сообщение "Удаление сторнировочной записи невозможно"

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ирина Врн, по факту как платили НДФЛ и взносы? За июль с полного отпуска? А потом?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    За июль с полного. А в октябре корректировала отпуск, и получается взносы заплачу меньше за октябрь

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ирина Врн, отмените корректировку, работник же догулял отпуск, точнее продлите дату окончания основного отпуска, так чтобы не изменилась отпускная сумма.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Я так и делаю. В документе отпуска ставлю дата окончания отпуска - 25.10. Сумма не изменилась. Начисляется полностью, сумма за отгулянный отпуск минусуется, а за неотгулянный начисляется.
    Расчетный листок приложила, возможно непонятно пишу.
    Вложения Вложения

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    что-то не договариваете... кроме июльского отпуска ещё вводили невыходы, которые сторнировали отпуск с 26-го июля?

    Конфигурация программы?

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Давайте тогда РЛ и за июль-сентябрь

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Невыходы - это дни за которые еще не предоставлен больничный, т.к закрывался частями. Потом при проведении б/л невыходы сторнируются.
    1С 8.3 Конфигурация ЗУП 3.1.3.253
    Вложения Вложения

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ирина Врн, ну вот, видите - в августе же УЖЕ сторнировали часть отпуска и пошёл минус по взносам. Значит за август уже напортачили и заплатили в бюджет меньше взносов и НДФЛ с суммы сторно -5322.54 ?
    Да ещё и работника обобрали.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Сторнировала я в августе, а вновь начислила в октябре, когда отпуск продлился. Почему обобрала то. У работника не удерживала ничего. Там болтается долг за работником, это как раз сумма отпускных неотгулянных. В октябре этот долг закроется.
    НДФЛ платила полностью, т.к выплачивала суммы по больничному полностью.
    Взносы за июль заплатила полностью, а в августе из за корректировки на сумму с этих отпускных образовалась переплата. Все закрылось

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ирина Врн, ну раз платили в бюджет грамотно без сторно, то порядок действий в программах такой. Распроведите временно все доки по этому работнику с июля.

    1. Создайте новое дополнительное начисление "Отпускные, выданные авансом", код дохода 2012, облагается взносами полностью, шаблон проводок Дт 96 - Кт 70
    2. В июле в доке отпуска поставьте дату окончания 25.07.2017
    3. Введите новое допначисление суммой 5322.54
    4. Поставьте невыходы 26.07.2017 - 31.07.2017
    5. Перезаполните и рассчитайте июльский док Начисление зарплаты по сотруднику
    6. Перезаполните и рассчитайте июльские взносы
    7. в августе заводите БЛ
    8. Перезаполните и рассчитайте августовские взносы
    ...
    9. в октябре продолжение отпуска (новый документ) 20.10.2017 - 25.10.2017 на сумму 5322.54
    10. опять заведите новое допначисление, но красным минусом на ту же сумму -5322.54

    Тогда все табеля, 4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ получатся правильными.
    Последний раз редактировалось Генук; 27.10.2017 в 11:02.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Спасибо, Генук. Сейчас посмотрю что в 6-НДФЛ сформируется. И попробую по вашей программе все по новой.

  17. #17
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Ирина Врн Посмотреть сообщение
    Там болтается долг за работником, это как раз сумма отпускных неотгулянных. В октябре этот долг закроется.
    Не должен этот долг "болтаться". Работник отпускные получил, как и положено, перед отпуском, просто отпуск из-за болезни перенесён на более позднее время. В каждый расчетный период сторнированные суммы должны покрываться начислением отпуска на ту же сумму.
    Мы делаем так:
    1. Если работник заболел в отпуске, обрезаем отпуск днём, предшествующим началу болезни. Если отпуск в прошлом периоде - исправление отпуска. Все сторно записи по отпуску при исправлении должны быть именно в этом документе, не в больничном, иначе "поплывут" отчёты. Проводим.
    2. Делаем новый документ отпуска на остаток дней с началом после окончания больничного. В этом документе должен быть период расчёта среднего и дата выплаты точно такими же, как в первом, лучше создавать его копированием первого. И сумма сторно (при исправлении из первого документа отпуска) должна быть равна сумме начислений в документе. Периоды расчета с первой частью отпуска должны совпадать. Проводим.
    3. Заполняем и проводим больничный.
    Если больничный не закрыт и продолжается, то всё равно вводим в периоде больничного разбиение отпуска на части, вторую часть потом по мере поступления больничных исправляем на новый расчётный период, но суммы сторно и начислений должны остаться теми же.
    Последний раз редактировалось GSokolov; 27.10.2017 в 11:40.

  18. #18
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, по Вашей методе неграмотно сторнируется часть отпускных, что приводит к сторно НДФЛ и взносов. Это неверно, т.к. ДОХОД сотрудник получил ПОЛНЫЙ по всем отпускным. Просто часть дней авансом. Ну так любой отпуск платится авансом за три дня, что не мешает облагать НДФЛ и взносами ПОЛНУЮ сумму.

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Новое дополнительное начисление прекрасно справляется со случаем, когда количество отпускных дней не совпадает с количеством оплаченных таковых.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    GSokolov, я сначала примерно так и сделала. У меня каждый месяц была эта сумма минусом и плюсом. Я делала исправление отпуска после каждого больничного, т.к не знала когда он закончится окончательно. Но ЗУП дает только дважды исправить один и тот же документ, я потом сделала только одно исправление октябрем, когда сотрудник догулял и вышел на работу.
    Чувствую, у меня будет шанс научиться проводить такие операции идеально))) Кажется у меня еще один такой гражданин наклевывается...

  21. #21
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    GSokolov, по Вашей методе неграмотно сторнируется часть отпускных, что приводит к сторно НДФЛ и взносов.
    Чтобы не сторнировался НДФЛ, нужно только, чтобы дата выплаты дохода во всех документах совпадала. А взносы перенесутся в новый период в любом случае. Но только по второй части отпуска, которая действительно перенесена. Но ни итоговая сумма взносов по году не изменится, ни сами взносы в любом из периодов.

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Новое дополнительное начисление прекрасно справляется со случаем, когда количество отпускных дней не совпадает с количеством оплаченных таковых.
    Вот этого не понял - если дни отпуска изменится, обязательно изменится и их оплата. Если же общие дни отпуска не изменяются (отпуск продлён, а не перенесён на другое время), то нет причин для изменения оплаты. Ведь это тот же отпуск, с тем же расчётным периодом и тем же СДЗ.

    Цитата Сообщение от Ирина Врн Посмотреть сообщение
    ЗУП дает только дважды исправить один и тот же документ
    Редко когда бывает больше 3-х больничных за один раз, которые прерывают отпуск. Однако, исправляете ведь каждый раз новый документ, и каждый такой новый документ можно исправлять два раза, но в этом необходимости нет. Если его нужно перенести на новый расчетный период, исправление делается только один раз, иначе просто правятся даты в последнем документе в том же периоде. Только следить нужно за расчетным периодом для среднего, датой выплаты в документах-исправлениях и чтобы записи сторно были именно в документе отпуска, а не в больничном. В следующем периоде исправляется уже новый документ-исправление, старый будет при этом исправлен два раза, но его и не нужно будет больше исправлять.

    У нас как-то было два больничных в одном отпуске, причём один длительный, пришлось два раза разрывать отпуск, и ничего - всё прошло штатно. Правда, ещё на ЗУП 2.5.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)