×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115

    2 года не правильно велся учет, отчетность недостоверная, что делать?

    Приняла фирму. УСН 15%.

    При разборе выяснилось, что прежний бух вела все неправильно. У нас производство, у нее в настройках стояли настройки - торговля, все списывалось на 44. 20,25,26 счета вообще не были задействованы.
    Деятельность началась вестись с ноября 2015 года. Но за 2015 год сдан пустой баланс.
    В отчетности за 2016 год в графах 31.12.2015 стоят нули. Часть документов и закрытий месяца сделана неправильно, еще часть приходных документов получены только в 2018 году за 2016. Соответственно не внесены.

    На налоги никак не повлияет, но как быть с бух. отчетностью?

    Вносить корректировки в 2017 году? там их миллион.
    Или тупо правильно пересчитать все как положено и сдать баланс с правильными цифрами в 2017 году, а значения на 2016 и 2015 не трогать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    правильно пересчитать все как положено и сдать баланс с правильными цифрами в 2017 году, а значения на 2016 и 2015 не трогать?
    И это самый правильный вариант, если успеваете

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И это самый правильный вариант, если успеваете
    Спасибо.


    Мне тут дали совет, составить акт документальной ревизии, о том, что якобы выяснилось, что со сданной отчетностью имеются расхождения, поэтому приводим отчетность в соответствии с действительным состоянием отчетности и сдать уточнение за 2016 и 2015 годы.

    Такое вообще возможно?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Почитайте ПБУ 22. Если найдете там что-то про сдачу уточненной отчетности, поделитеь

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    читала, не нашла. Думала, может что пропустила.

    Тогда как лучше сделать технически, тупо заходить в прошлые периоды, приходовать недостающие документы, перепроводить все, списывать на производство, все, что было кинуто на расходы на продажу, заново закрывать все периоды и на основе получившихся данных делать новый баланс за 2017 год, при этом в графах за 2016 и 2015 ручками проставить значения из сданной отчетности?
    Последний раз редактировалось трампампам; 25.03.2018 в 13:59.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2011
    Сообщений
    153
    трампампам, может лучше кто другой займётся фирмой, а вам побыстрее оттуда бежать? БЕЖАТЬ!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Почему?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2011
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    Почему?
    так два года владельцев всё устраивало в ведении учёта, а счас вы им накатаете всё правильно и, трампампам, уже денег нету, все расстроены, а вам ещё и предыдущие периоды разгребать.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Деньги как раз есть, запускается новое производство. Расширяются. В связи с этим решили взять бухгалтера и тут выяснилось, что в учете бардак, потому что предыдущий бух вела 5 или 6 фирм одновременно.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ИМХО, провести инвентаризации всего, откорректировать остатки 2017-м годом. Если вы МП, и имеете право на упрощенную отчетность, то остатки 2015-2016 просто переписать из старых отчетов
    трампампам, или вам восстановление учета оплачивают?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Январь, Насчет доп. оплаты на этой неделе буду договариваться.
    Да мы МП.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Январь,
    Подскажите, как будет лучше.

    Сейчас думаю все таки пересчитать 2015 и 2016 годы. Обороты не очень большие, время есть.

    Как лучше, потом просто поставить в графе 2017 корректные цифры, а графы 2016 и 2015 не трогать или сделать ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности. ( п.9 ПБУ 22/2010) и потом в графах 2016 и 2015 проставить правильные цифры и сделать пояснительную записку?

    На налоги никак не повлияет, вопрос только в бухучете

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ИМХО, без разницы как. Посмотрите, какие статьи у вас сильно меняются, и может ли это вызвать вопросы при сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета. Возможно, будет лучше сдать с ретроспективным пересчетом.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    Или тупо правильно пересчитать все как положено и сдать баланс с правильными цифрами в 2017 году, а значения на 2016 и 2015 не трогать?
    Думаю, так будет вернее.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Возможно, будет лучше сдать с ретроспективным пересчетом.
    Фирма на УСНО и, вероятнее всего, имеет право на упрощенные методы составления отчетности. Так что проще без этого... репро..., ретро.., ну пересчета, короче.

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    Тогда как лучше сделать технически, тупо заходить в прошлые периоды, приходовать недостающие документы
    недостающие документы провести как расходы прошлых лет 31.12.17,
    +
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    провести инвентаризации всего, откорректировать остатки 2017-м годом
    Считать, что
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    все списывалось на 44. 20,25,26 счета вообще не были задействованы.
    это было предусмотрено учетной политикой (что не запрещено), с 01.01.18 написать новую УП и вести правильно.

    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    Деньги как раз есть
    готово ли руководство тратить эти деньги на восстановление учета - это надо у руководства спрашивать. При этом еще неизвестно, каких ошибок в НУ Вы накопаете, и во сколько это обойдется.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Так что проще без этого... репро..., ретро.., ну пересчета, короче.
    Я потому и сказала, что сначала надо оценить, какие статьи меняются. А то начнется "у вас на 1 января 2017 года дебиторка 1000 руб, на 31 декабря 5 руб., а налога вы заплатили с 500 руб. Поясните." И т.п.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Итак, продолжение.
    Я пересчитала 2015-2016-2017 год. Сделала ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности. ( п.9 ПБУ 22/2010)
    Навела красоту.

    Теперь возник вопрос, нужно ли вместе с отчетностью какое-то письмо отправить типа "В ходе проведения документальной ревизии для подготовки бухгалтерской отчетности за 2017 год и сверки с ранее сданной отчетностью были выявлены расхождения. Приводим отчетность в соответствие с действительным состоянием согласно п.9 ПБУ 22/2010. "

    Чем эти расхождения объяснить? Или Вообще не объяснять?

    Или как лучше написать?

    Данные поменялись существенно, за 2015 год был нулевой баланс, сейчас там данные за 2 месяца работы, за 2016 год кредиторка и дебиторка уменьшены в 2-2,5 раза.

  19. #19
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    А лишние налоги не повылезали? А то ведь и такое бывает... Была у меня конторка на УСНе, по которой до меня в КУДИРе насчитали убыток (так и было - Дох - расх = -300000 руб.) При этом заемных средств и мат.помощи от учредителей не было. И все были довольны, особенно директор. Убыток же на след. год раскидать можно!!!
    А тут появился весь такой умный я, провел анализ дебиторки-кредиторки, раскидал все операции по договорам и аналитике правильно, частично восстановил перчичку и сделал групповое перепроведение документов в 1Се за весь год. И все встало на свои места...
    Последний раз редактировалось room111; 30.03.2018 в 20:55.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  20. #20
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    Чем эти расхождения объяснить? Или Вообще не объяснять?
    Для себя в акте ревизии фиксируете все корректировочные операции. (№операции сумма, контрагент причина корректировки) Обычно это делается по ходу работы.
    Для налоговой подаете по факту и пояснения пишете в случае запроса/проверки. Если возникли суммы к доначислению налогов - Вам, думаю, никто и слова не скажет, если к уменьшению - придется писать развернутое объяснение.
    Последний раз редактировалось room111; 30.03.2018 в 21:06.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Для себя в акте ревизии фиксируете все корректировочные операции. (№операции сумма, контрагент причина корректировки) Обычно это делается по ходу работы.
    Это не реально. У нас производство лодок, катеров и их техобслуживание. До меня была девушка, которая работала только в торговле и тут пыталась делать соответственно. В настройке программы стояло - торговля. Все приходовала на 41, потом делала в программе какие-то перемещения-отдачи в переработку липовые (типа 20 кронштейнов+1 двигатель отдали, на выходе получили катер) , чтобы все списывалось в расход. Все расходы кроме материалов шли на 44 счет. Не было кучи документов приходных.

    По сути, кроме расчетов с поставщиками-заказчиками-заемщиками и списанием услуг банка все остальное переделано через 20,25,26 счета. Как тогда это пояснить?



    А лишние налоги не повылезали?
    к счастью нет, в 2015 не было доходов, там начали только в ноябре работу, в 2016 1 крохотная реализация, в основном было строительство лодок на заемные средства. Обороты пошли в 2017.

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    все остальное переделано через 20,25,26 счета. Как тогда это пояснить?
    А зачем это пояснять? Сильно фин.результат изменился? Зафиксировать "все операции" в акте можно и проще "восстановлен учет за 2017 года, новая база прилагается".
    Кому надо, пусть сам и разбирается. А если занижения налога нет, так никому и не надо скорее всего

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)