×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Требование по НДС за 3 квартал 2017 г.

    Добрый День! Сегодня получили Требование о предоставлении документов для проведения камеральной проверки по НДС за 3 квартал 2017 г. В требовании просят предоставить лицензии, первичные документы, подтверждающие реализацию без НДС, журнал учета выставленных счетов-фактур, регистры раздельного учета, расчет входного НДС и удостоверения и сертификаты. Дело в том, что в 3 квартале 2017 г не было операций не облагаемых НДС. Такие операции были только в 1 квартале 2018 г. Но была получена в 3 квартале предоплата по Договору, в котором есть программное обеспечение не облагаемое НДС. Получается, что нужно предоставить Договор и авансовую счет фактуру? Или написать письмо что таких операций не было?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Если ВЫ как положено сдали декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года - в установленный срок - т.е. не позднее 25.10.2017г. - то полученному в мае месяце 2018 года требованию о камеральной проверке этой декларации - надо послать ИФНС - к НК ( п.2 ст.88 )- т.е. к срокам проведения проверки - 3 месяца с даты сдачи декларации и написать что сроки истекли и исполнять их незаконные требования Вы не обязаны.

  3. #3
    Клерк Аватар для yng
    Регистрация
    05.02.2016
    Сообщений
    18
    Проще написать письмо, что они уже не могут требовать документы за 3 квартал 2017 года. Срок истёк, поезд ушёл. Или вы сдавали перерасчёт?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Если ВЫ как положено сдали декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года - в установленный срок - т.е. не позднее 25.10.2017г. - то полученному в мае месяце 2018 года требованию о камеральной проверке этой декларации - надо послать ИФНС - к НК ( п.2 ст.88 )- т.е. к срокам проведения проверки - 3 месяца с даты сдачи декларации и написать что сроки истекли и исполнять их незаконные требования Вы не обязаны.
    Сдала в срок 25.10. Уточнений не было. Вот вспомнила, что до 3 квартала 2017 г. вообще не заполняла раздел 7 декларации по НДС, пока они не прислали письмо о несовпадении базы по НДС и Налогу на прибыль. В третьем квартале заполнила раздел 7 с кодом 1010292 (займы).

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от yng Посмотреть сообщение
    Проще написать письмо, что они уже не могут требовать документы за 3 квартал 2017 года. Срок истёк, поезд ушёл. Или вы сдавали перерасчёт?
    Нет, не сдавала. Может просто написать им письмо что таких операций не было?

  6. #6
    Клерк Аватар для yng
    Регистрация
    05.02.2016
    Сообщений
    18
    Данное требование незаконно. Так и напишите. Бояться здесь нечего. Никаких пояснений, тем более документов, вы давать не обязаны.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от yng Посмотреть сообщение
    Данное требование незаконно. Так и напишите. Бояться здесь нечего. Никаких пояснений, тем более документов, вы давать не обязаны.
    Спасибо Вам. Как Вы думаете, они могли ошибиться в периоде, указать 3 квартал 2017 г., вместо 1 квартала 2018 (в 1 квартале были не облагаемые операции)?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете, они могли ошибиться в периоде
    Мы ничего не должны додумывать и гадать - а читать что написано ( и не читать между строк) .

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Мы ничего не должны додумывать и гадать - а читать что написано ( и не читать между строк) .
    Я с Вами согласна. Спасибо Вам.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)