×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2016
    Сообщений
    36

    Вычет НДС по авансовому платежу по лизингу

    Добрый день.
    У нас Бухгалтерия 8.3, версия 3.0.
    Подскажите пожалуйста, я по лизингу (имущество на балансе лизингополучателя) провела такие документы в программе 1С:

    1) Выписка банка - списание с расчетного счета авансового платежа - Д 76.07.2 К 51.
    2) Получен счет-фактура на авансовый платеж - Д 68.02 К 76 ВА.
    3) Поступление оборудования в лизинг - Д 08 К 76.07.1 и Д 76.07.9 К 76.07.1.

    Мне непонятны два вопроса:

    1) Проводка Д 76.07.9 К 76.07.1 программой сделана неправильно?

    2) Почему программа восстанавливает НДС с аванса по сч-ф полученной на сумму авансового платежа по лизингу, она ставит его не только в книгу покупок, но и в книгу продаж, в итоге НДС к вычету - 0, а не на сумму полученного счет-фактуры на аванс, программа при формировании книги продаж делает проводку Д 76 ВА К 68.02?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Профит 117, почему, что и ка у Вас считает 1С, не скажу (это в другой ветке форума) посмотрите на сайте 1С все очень понятно. По проводкам вроде все правильно, посмотрите как перезакрываются субсчета

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2016
    Сообщений
    36
    Спасибо. Это сайт 1С ИТС?

  4. #4
    да, это сайт ИТС 1С, именно может из-за того, что некорректно разнесено по субсчетам, и выходит ошибка. Обычно я делаю анализ субк. по контрагенту с о всеми счетами+ договорами+ документами расчетов

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2016
    Сообщений
    36
    Спасибо. А вообще мы должны по авансовому платежу принять НДС к вычету по сч-ф на аванс, который дал нам поставщик, правильно? Восстанавливать этот НДС в этом же квартале не надо, так?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Профит 117 Посмотреть сообщение
    А вообще мы должны по авансовому платежу принять НДС к вычету по сч-ф на аванс, который дал нам поставщик, правильно?
    Имеете право, а не должны
    Цитата Сообщение от Профит 117 Посмотреть сообщение
    Восстанавливать этот НДС в этом же квартале не надо, так?
    При зачете аванса надо восстанавливать, в том периоде, когда зачет идет

  7. #7
    Профит 117, да, правильно, Вы принимаете к вычету НДС по полученной сч/ф, с сайта
    Рис. 4 Для выполнения операции 2.3 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура полученный".
    Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 5):

    Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку "Зарегистрировать" (см. рис. 2). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.
    Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)".
    В полях "Счет-фактура №" и "от" отражается номер и дата счета-фактуры поставщика.
    В поле "Получен" введите дату фактического получения счета-фактуры покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации документа "Поступление (акт, накладная)".
    Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок.
    По гиперссылке "Документы-основания" указывается документ-основание. Для ввода счета-фактуры на основании нескольких документов поступления можно щелкнуть по гиперссылке "Изменить", нажать кнопку Добавить в "Списке документов-оснований" и выбрать соответствующие документы.
    Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
    Нажмите кнопку "Записать и закрыть" для сохранения и проведения документа.

    Рис. 20
    По результатам отчета видно, что произошел зачет аванса по счетам 60.02 "Расчеты по авансам выданным" и 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" на сумму выкупной цены предмета лизинга в размере 86 730,00 руб.Для выполнения операции 6.4 "Регистрация счета-фактуры лизингодателя" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура полученный". По этой операции документ не формирует проводок.Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 21
    Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку "Зарегистрировать" (рис. 18). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.
    Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)".
    В полях "Счет-фактура №" и "от" введите номер и дату счета-фактуры продавца.
    Снимите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения", т.к. вычет НДС по основным средствам отражается документом "Формирование записей книги покупок" (после принятия к учету основного средства).
    Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
    Нажмите кнопку "Записать и закрыть".

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2016
    Сообщений
    36
    Спасибо. Только непонятно, почему мы получили только сч-ф на аванс и я провела ее, а другие сч-ф пока не получали, а НДС к вычету нету по итогу. То есть по итогу должен быть только вычет на аванс, а программа ставит этот самый НДС по авансовому счету-фактуре и в книгу покупок, и в книгу продаж. И в итоге к вычету получается ноль. Это неправильно, потому что мы получили только счет-фактуру на аванс пока что. Сумма НДС по этому счет-фактуре просто должна быть к вычету.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Вы разобрались в этом вопросе, у меня такая же беда, только почему-то так происходит с одним авансовым платежом (заключали два договора лизинга в 3 квартале) и с одним лизинговым платежом))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)