Всем добрый день!
нужна помощь вот в таком вопросе:
Импортировали комплектующие у компании Х, в сентябре обнаружили, что часть комплектующих некачественные, нО наша организация их доработала ( разобрала, перепрошила, собрала и т.п.) НО! мы ни в каком документе это не отразили . Выставили претензию Импортеру, сумма приличная. Ипортер согласился, таким образом долг на сумму претензии был погашен. В валютный контроль также была отправлена претензия и долг закрыт. Сделала проводки 60.2/76, НО! теперь надо закрывать 76 счет , подскажите куда относится сумму по претензии ? Что делать с НДС?
На затраты ничего не взять((..а сумма приличная по претензии....
Нужна помощь !!!
Всем очень буду признательна!


