×
Страница 70 из 89 ПерваяПервая ... 206066676869707172737480 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 2643
  1. #2071
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2017
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    Вам надо самой ее придумать МСФО - это, если хотите, философия

    РВПЗ создается под уже просроченную задолженность, а резерв под обесценение - это ожидаемые убытки, это если очень коротко. Длиннее - см.соответствующие стандарты.
    elMark, спасибо большое. Соответствующие стандарты- МСФО 39? Вы считаете в б/у оба резерва?

  2. #2072
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    licovaE,
    считаю я оба резерва, но в б/у отражаю только один

  3. #2073
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2017
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    licovaE,
    считаю я оба резерва, но в б/у отражаю только один
    Спасибо. Считаете руками?

  4. #2074
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от licovaE Посмотреть сообщение
    Считаете руками?
    да нет конечно программа считает.

  5. #2075
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2017
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    да нет конечно программа считает.
    elMark, добрый день! В "МФО и КПК" возможна настройка расчета только одного резерва в б/у. Или вы просили дописать вам расчет двух резервов в б/у? И еще вопрос, за счет созданного резерва можно списать только задолженность по осн.долгу и по процентам. А что делать с неустойкой? Ждать три года?

  6. #2076
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от licovaE Посмотреть сообщение
    Или вы просили дописать вам расчет двух резервов в б/у?
    у меня резервы считает программа, в которой я веду учет займов (это самописная программа, так что ...).
    Цитата Сообщение от licovaE Посмотреть сообщение
    А что делать с неустойкой?
    под неустойку (дебиторка), как под любой актив, тоже создаются резервы под обесценение. Так что в случае, если вдруг по каким-то причинам Вы списываете задолженность по ОД и %%, то и неустойку списываете за счет созданного резерва.

  7. #2077
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2017
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    у меня резервы считает программа, в которой я веду учет займов (это самописная программа, так что ...).

    под неустойку (дебиторка), как под любой актив, тоже создаются резервы под обесценение. Так что в случае, если вдруг по каким-то причинам Вы списываете задолженность по ОД и %%, то и неустойку списываете за счет созданного резерва.
    elMark, спасибо за четкие ответы и оперативность. Я вас замучила. Еще вопрос, про резерв под неустойку. Где это написано, что за нормативка? Я большой новичок в МФО.

  8. #2078
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2017
    Сообщений
    76
    Коллеги, совсем сломала голову, помогите, плизз. У кого на начало 2018 г. были остатки по 97 счету, куда вы их посадили по ЕПС? У нас на начало года числилась Программа 1С Управление МФО и КПК, которую мы должны были списать в течение 3-х лет как расходы будущих периодов. При переносе остатков посадили ее на 60906 Вложения в нематериальные активы и равномерно списывали. Сейчас делаю отчет и задумалась.... Счет неподходящий, но ничего лучше не нашла. Или списать ее в 2018 году и не оставлять остаток на 2019 год? Остаток 29000.

  9. #2079
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от licovaE Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, про резерв под неустойку. Где это написано, что за нормативка?
    Вы не рассматривайте, пожалуйста, вопрос создания резерва под обесценение конкретно под неустойку. Смотрите шире: дебиторская задолженность. В соответствии с МСФО компания должна тестировать все активы (в т.ч. и дебиторскую задолженность) на обесценение. Это если очень коротко. Потому что много нюансов и т.п.

  10. #2080
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от VetaLina Посмотреть сообщение
    были остатки по 97 счету, куда вы их посадили по ЕПС?
    На 61403.

  11. #2081
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2017
    Сообщений
    76
    elMark, спасибо! Нашла я вчера это информационное письмо. И этот счет по смыслу не подходит. Но... перевела все на него...

  12. #2082
    Клерк Аватар для September000
    Регистрация
    30.03.2018
    Адрес
    Алтайский край
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от VetaLina Посмотреть сообщение
    elMark, спасибо! Нашла я вчера это информационное письмо. И этот счет по смыслу не подходит. Но... перевела все на него...
    Добрый день! Почему по смыслу не подходит? Название авансы (предоплаты) полученные. Вы как раз оплатили заранее, как аванс, ведь пользуетесь программой три года. И в 1с управление расходы будущих периодов хорошо списываются со счета 61403 - автоматически. Создаете один документ каждый месяц, а списываются все РБП. У меня их несколько, один документ делает около десяти проводок по списанию РБП.

  13. #2083
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от VetaLina Посмотреть сообщение
    И этот счет по смыслу не подходит.
    Почему? Если это по старому плану счетов был НМА, то почему он был на 97 счете, а не на 04?

  14. #2084
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2015
    Сообщений
    59
    Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. У нас клиент подал на банкротство. Есть залог. Финансовый управляющий прислал предложение - оплатить ему 10% от стоимости имущества, мы согласились, оплатили. На какой счет разнести эту выплату?? Считается ли это нашим расходом?? Или эта сумма списывается с суммы залога и тогда это убыток?? Помогите, пожалуйста, не можем разобраться!!

  15. #2085
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Ekaterina009988,
    Цитата Сообщение от Ekaterina009988 Посмотреть сообщение
    Финансовый управляющий прислал предложение - оплатить ему 10% от стоимости имущества, мы согласились, оплатили.
    Надеюсь, после реализации предмета залога? Во всяком случае так написано в законе о банкротстве. Посмотрите, на всякий случай, закон. Конечно, это дело компании, как заплатить, но тем не менее ...
    Теперь про бух.учет.
    Если право собственности на залог не переходило и не переходит к компании, то проводки такие (ИМХО)
    1. Выбытие залога Дт 91312 Кт 99998
    2. Реализовали залог, поступили деньги Дт 20501 (или касса) Кт 61215
    3. Отражение процентного дохода Дт счета по учету начисленных %% по договору займа Кт 71001
    4. Списание непогашенной задолженности по ОД Дт 61215 Кт счета по учету основного долга по договору займа
    5. Списание непогашенной задолженности по %% Дт 61215 Кт счета по учету начисленных %% по договору займа
    6. Причитающаяся сумма к выплате залогодателю разница между суммой от реализации залога и его неисполненных обязательств и (или) фин.управляющему Дт 61215 Кт 60322
    7. Выплата залогодателю разницы и (или) фин.управляющему его комиссионного вознаграждения Дт 60322 Кт 20501 (или касса)
    8. Если сумма выручки от реализации залога меньше суммы неисполненных обязательств по договору займа Дт 71702 (ОФР проч.расходы) Кт 61215
    Ну вот как-то так

  16. #2086
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2015
    Сообщений
    59
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    Ekaterina009988,

    Надеюсь, после реализации предмета залога? Во всяком случае так написано в законе о банкротстве. Посмотрите, на всякий случай, закон. Конечно, это дело компании, как заплатить, но тем не менее ...
    Теперь про бух.учет.
    Если право собственности на залог не переходило и не переходит к компании, то проводки такие (ИМХО)
    1. Выбытие залога Дт 91312 Кт 99998
    2. Реализовали залог, поступили деньги Дт 20501 (или касса) Кт 61215
    3. Отражение процентного дохода Дт счета по учету начисленных %% по договору займа Кт 71001
    4. Списание непогашенной задолженности по ОД Дт 61215 Кт счета по учету основного долга по договору займа
    5. Списание непогашенной задолженности по %% Дт 61215 Кт счета по учету начисленных %% по договору займа
    6. Причитающаяся сумма к выплате залогодателю разница между суммой от реализации залога и его неисполненных обязательств и (или) фин.управляющему Дт 61215 Кт 60322
    7. Выплата залогодателю разницы и (или) фин.управляющему его комиссионного вознаграждения Дт 60322 Кт 20501 (или касса)
    8. Если сумма выручки от реализации залога меньше суммы неисполненных обязательств по договору займа Дт 71702 (ОФР проч.расходы) Кт 61215
    Ну вот как-то так
    elMark, спасибо за ответ!! Имущество не реализовано, а передано нам, после оплаты 10%, вот и думаем как все это оформить... Управляющий продать не смог, а сумма задолженности не маленькая

  17. #2087
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Ekaterina009988 Посмотреть сообщение
    Имущество не реализовано, а передано нам, после оплаты 10%,
    Вот это меня очень сильно напрягает. Проконсультируйтесь с юристом, потому что если я правильно помню з-н о банкротстве, управляющий получает свои %% от суммы РЕАЛИЗОВАННОГО имущества. Мне думается, Вы поторопились выплатить ему вознаграждение. И, кстати, как эти 10 % посчитали? От чего?

  18. #2088
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2015
    Сообщений
    59
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    Вот это меня очень сильно напрягает. Проконсультируйтесь с юристом, потому что если я правильно помню з-н о банкротстве, управляющий получает свои %% от суммы РЕАЛИЗОВАННОГО имущества. Мне думается, Вы поторопились выплатить ему вознаграждение. И, кстати, как эти 10 % посчитали? От чего?
    Посчитали от стоимости залогового имущества, указанной в договоре

  19. #2089
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2015
    Сообщений
    59
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    Вот это меня очень сильно напрягает. Проконсультируйтесь с юристом, потому что если я правильно помню з-н о банкротстве, управляющий получает свои %% от суммы РЕАЛИЗОВАННОГО имущества. Мне думается, Вы поторопились выплатить ему вознаграждение. И, кстати, как эти 10 % посчитали? От чего?
    Еще такой вопрос возник, приставы нам передают нереализованное имущество должника, сумма залога превышает остаток по долгу, разницу мы перечисляем приставам, это будет наш расход??

  20. #2090
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2015
    Сообщений
    59
    Еще такой вопрос возник, приставы нам передают нереализованное имущество должника, сумма залога превышает остаток по долгу, разницу мы перечисляем приставам, это будет наш расход??

  21. #2091
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Ekaterina009988 Посмотреть сообщение
    Посчитали от стоимости залогового имущества, указанной в договоре
    а должны были из выручки. Еще раз повторюсь, прочитайте, пожалуйста, закон и с юристом посоветуйтесь. Кроме Вашей компании к этому должнику могут быть требования и у других кредиторов.

  22. #2092
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Ekaterina009988 Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос возник, приставы нам передают нереализованное имущество должника, сумма залога превышает остаток по долгу, разницу мы перечисляем приставам, это будет наш расход??
    Нет, это будет Ваша кредиторская задолженность перед приставами.

  23. #2093
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2015
    Сообщений
    59
    Цитата Сообщение от elMark Посмотреть сообщение
    Нет, это будет Ваша кредиторская задолженность перед приставами.
    Спасибо!!!!

  24. #2094
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2017
    Сообщений
    50
    Добрый день!
    Подскажите , правильно ли я понимаю, что бух отчетность в ЦБ сдаем до 01.04.2019г. в программе Анкета-редактор 2.16.3 сборка 0.0.0.60 от 19.10.2018 по 613-П.
    А годовой отчет о МФД МКК завтра, только вот в какой версии Анкеты-редактора? Спасибо!

  25. #2095
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2014
    Сообщений
    174
    Добрый день!
    Скажите, пож-та, может ли МКК сдавать в субаренду помещение?

  26. #2096
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2017
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Guselia Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Скажите, пож-та, может ли МКК сдавать в субаренду помещение?
    А почему бы и нет? Запретов нигде нет.

  27. #2097
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2017
    Сообщений
    50
    Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, "Годовой отчет о МФД МКК за 2018 год в какой версии Анкеты-редактора" готовить, спасибо!

  28. #2098
    Клерк Аватар для September000
    Регистрация
    30.03.2018
    Адрес
    Алтайский край
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от elenakarpovadoverie Посмотреть сообщение
    Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, "Годовой отчет о МФД МКК за 2018 год в какой версии Анкеты-редактора" готовить, спасибо!
    Добрый день! Вроде все в той же: сборка 1.2.99.6 от 02.03.18, я новее не нашла. По крайней мере, ЦБ присвоил рег.№.

  29. #2099
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2019
    Сообщений
    5

    Вопрос

    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как провести начисления пени и процентов по займам, если считаем мы их в другой программе? ( я новичок и только разбираюсь в программе, прошу отнестись с пониманием)

  30. #2100
    Клерк Аватар для September000
    Регистрация
    30.03.2018
    Адрес
    Алтайский край
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от bolotina-ni Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как провести начисления пени и процентов по займам, если считаем мы их в другой программе? ( я новичок и только разбираюсь в программе, прошу отнестись с пониманием)
    Добрый день! Вы бы уточнили, в какой программе вам нужна помощь с проводками.)) На форуме клерки в разных учет ведут, здесь многие программы обсуждаются.

Страница 70 из 89 ПерваяПервая ... 206066676869707172737480 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)