Уважаемые клерки, нужен совет.
Подскажите пожалуйста, как вы регистрируете счф ав на полученные авансы.
У нас оплаты идут "рваные", сначала может быть оплата по реализации с небольшой переплатой, те. в сумме оплаты будет аванс, потом могут еще кинуть денег просто, потом мы отгружаем, вылезает недоплата, потом опять могут оплатить сумму которая часть реализации покроет, а часть опять будет в авансе.
Тяжело потом проверять НДС и я стала выписывать сч ав на остаток кредиторки на конец квартала. Это неправильно, но зато НДС к оплате в декларации проверить легче.
Я так понимаю, из-за этого у меня не идет Кт62.02*20/120 и Д76АВ.
Да и вообще понимаю, что неправильно делаю.
Насколько это критично вообще для учета? Совсем плохо? Или можно так оставить? Как лучше делать счф ав в таких ситуациях? Каждый раз таблицы в экселе строить? У нас таких заказчиков, которые платят когда хотят и сколько денег есть - много. Умучалась уже с авсчф, каждый раз выводить авансы.
Спасибо.


