×
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 181 по 197 из 197
  1. #181
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    109
    Заполняю декларацию по НДС.
    ИП на УСН доходы, НДС 5%.
    Есть облагаемые НДС операции, есть необлагаемые (продажа земельных участков).

    Оказывается, нужно заполнять раздел 7.
    Ладно.
    Проставила код 1010806, ввела сумму.

    Не знаю, что писать в графе 3 (стоимость приобретенных товаров) и графе 4 (сумма налога по приобретенным ценностям, не подлежащая вычету)

    Он купил землю 8 лет назад, размежевал, сменил вид разрешенного использования, потом перемежевал несколько раз. И теперь продает понемножку, по 10-15 участков в год.
    И, вообще, он ИП на УСН доходы!
    Он не ведёт полноценный бухучет!

    Может, разделить сумму, за которую купил большой земельный участок, на его площадь, и вычислить стоимость 1 кв.м.
    Умножить на площадь продаваемого участка.
    Эту сумму и написать в графу 3?

    В графе 4, видимо, прочерк (сумма налога по приобретенным ценностям, не подлежащая вычету)?
    Читала-читала нормативку и интеренет.
    Вычитала:
    В 1С с релиза... для плательщиков НДС по ставкам 5% и 7% упрощена работа по заполнению раздела 7 декларации по НДС.

    У таких организаций и ИП нет права на вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками, и нет необходимости вести в полном объеме раздельный учет входящего НДС по способам учета, поскольку входящий НДС всегда включается в стоимость.

    При применении ставок 5% и 7% теперь исключены избыточные действия, связанные с ведением раздельного учета входящего НДС:
    - в документах поступления не требуется указывать способ учета НДС, входящий НДС включается в стоимость без использования счета 19, проводки по раздельному учету НДС на счете 19 не используются,
    - не требуется выполнять регламентную операцию по НДС «Распределение НДС».
    Т.е. в операциях поступления товаров, услуг от поставщиков НДС просто не отражается нигде, в этом нет смысла, ведь его невозможно принять к вычету.

    В общем, что писать упрощенцу в графах 3 и 4 раздела 7 Декларации??????

  2. #182
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не всегда разумное решение. Чем больше договоров (а каждый счет в этом случае элемент справочника "договоры"), тем выше вероятность ошибки и больше ручного труда.
    Иначе 1С криво считает НДС и криво выставляет счета-фактуры.

    Я веду ООО на ОСНО и мы уже много лет делаем именно так. Если изначально так делать, то это трудно. В этом ООО примерно около 1500 счетов в год.
    Забиваешь номер счета в поле договора только один раз - при выставлении счета, а потом на основании этого счета создаешь и поступление на расчетный счет - автоматически подставляется этот номер. И тоже на основании этого счета создаешь реализацию.
    А вот по ИП на УСН, который теперь с НДС 5% - пришлось вручную перепровести все операции - к счастью, их было меньше 100.
    А то получалось, как у Toriя.
    Другого способа сделать так, чтобы корректно выставлялись счета-фактуры и засчитывались авансы, я не придумала.

  3. #183
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Искра1 Посмотреть сообщение
    Другого способа сделать так, чтобы корректно выставлялись счета-фактуры и засчитывались авансы, я не придумала.
    Указывать по по какому документу поступления оплаты засчитывать аванс при проведении реализации.
    Я не говорю, что ваш вариант ошибочный, кому-то он подходит, кому-то не очень. Иногда даже для разных контрагентов имеет смысл делать по разному.
    Но вот раздутые справочники договоров практически всегда приводят к тому, что где-то что-то вообще забыли зачесть.
    Если что, с НДС работаю с прошлого века)

  4. #184
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    109
    Январь, да, я тоже с 1996-го, ещё с 1С 6.0. ))

    Но вот с разделом 7 (графы 3 и 4) у упрощенцев встала в тупик - выше на странице вопрос.
    Никак не соображу, что там писать.

  5. #185
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Искра1 Посмотреть сообщение
    В общем, что писать упрощенцу в графах 3 и 4 раздела 7 Декларации??????
    А не важно, упрощенец или нет.
    В графе 4 точно ничего.
    А относительно графы 3 предполагаю, что в принципе можно ничего не указывать.
    В инструкции по заполнению написано:
    50.3. В графе 3 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, указывается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом:
    - стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.

    Земельные участки не признаются объектом налогообложения по п. 2 ст. 146 НК, то есть в инструкции не упомянуты.

    А даже если это не так, и стоимость надо указать, то это ошибка, не приводящая к занижению налога.

  6. #186
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    109
    Январь, спасибо!

  7. #187
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Добрый день!
    У нас есть возвраты от розничных покупателей, которым не выставлялась счет-фактура.
    Просим помочь, как оформить в декларации вычет по данным операциям.
    Заполнили раздел 8 декларации, но выдаёт ошибку строки 130 просит заполнить ИНН/КПП Продавца

  8. #188
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от GOTIE Посмотреть сообщение
    как оформить в декларации вычет по данным операциям.
    это не вычет, это корректировка реализации. Т.е. вам нужно делать корректировку к своему документу реализации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #189
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Ну вот человек пишет заявление на возврат товара. мы пробиваем чек возврат. вносим в КУДИР запись под 17 кодом.
    А в самой декларации в разделе 8 так же вносим эту операцию. но выдаёт ошибку троки 130 просит заполнить ИНН/КПП Продавца.
    Видел, что рекомендуют в данном случае указать свой ИНН

  10. #190
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от GOTIE Посмотреть сообщение
    рекомендуют в данном случае указать свой ИНН
    да, в корректировке реализации будет указана ваша организация и ваш ИНН.

    Цитата Сообщение от GOTIE Посмотреть сообщение
    мы пробиваем чек возврат. вносим в КУДИР запись под 17 кодом
    вы не по z-отчетам выручку приходуете, а каждую продажу отдельно?
    Попробуйте вести учет в какой-нибудь программе, тогда у вас не будет этих проблем.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #191
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    ну мы не приходуем=) , делаем запись в Кудир на основании Z-очета. одну на + если нет возвратов, а если есть, то делаем 2 записи на + и на -

    но у нас еще есть отечты по реализации от маркетплейсов. из него раз в мес мы так же делаем запись всех поступлений и запись всех возвратов от клиентов

    Надеюсь это верно=) НДС конечно придумали для УСН.... лезу на стенку от этого пока.. похоже как ни заполни все будет неправильно

  12. #192
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от GOTIE Посмотреть сообщение
    делаем запись в Кудир на основании Z-очета. одну на + если нет возвратов, а если есть, то делаем 2 записи на + и на -
    а вы знаете, что итоговая сумма выручки по z-отчету уже указана за минусом возвратов?

    Цитата Сообщение от GOTIE Посмотреть сообщение
    ну мы не приходуем
    думаю, что единственное решение правильно учитывать НДС - все-таки перейти на учет в какой-то программе. Учет на коленке больше не годится.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    2,259
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    итоговая сумма выручки по z-отчету уже указана за минусом возвратов
    Лично я не смотрю на строку Выручка. Она не корректна. Например, выручка = приход - возврат прихода - расход + возврат расхода. И это неправильно.

    Если смотреть именно на передачу в ИФНС отчетов о закрытии смены, то они передаются при ФФД 1.05 - вообще без сумм (только количество чеков), а при ФФД 1.1 и 1.2 - указаны счетчики итогов, а это приход, возврат прихода, расход, возврат расхода и др.
    Так что лучше указывать
    Цитата Сообщение от GOTIE Посмотреть сообщение
    2 записи на + и на -

  14. #194
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Лично я не смотрю на строку Выручка. Она не корректна. Например, выручка = приход - возврат прихода - расход + возврат расхода. И это неправильно.
    возможно, это зависит от модели ККМ и оператора ОФД. В СБИСе, например, выручка отображается за минусом возвратов.
    И z-отчетах есть сумма за вычетом возвратов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #195
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    688
    Добрый день!
    Перечень расходов на УСН является закрытым. Подскажите, а вычет НДС по непринимаемым расходам возможен?

  16. #196
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    2,259
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И z-отчетах есть сумма за вычетом возвратов.
    Это в бумажных. А в электронных, что передаются в ИФНС?

  17. #197
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    А в электронных, что передаются в ИФНС?
    и при возврате на карту так же.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)