Аноним, неправильно! НДС, который получится к уплате в НУ (т.е. по факту прихода денег), может быть вообще в другом размере, нулевой, или отрицательный!Стало быть так получается
Д 62 - К 91 - переоценка на конец месяца
Д 91 - К 76-НДС - условно отразили НДС с переоцененной дебиторки
Правильно?




Боже, какое счастье, что у меня валютные авансы только по необлагаемой НДС деятельности!!!