×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 46
  1. #1
    Натусик-Тримпампусик
    Гость

    Вопрос Электронная книга учета доходов

    Здравствуйте!
    У меня возник следующий вопрос. Как мне и посоветовали уважаемые Над.К и Cooler я решила "заполнить" книгу доходов и расходов в электронном виде (я ПБОЮЛ на УСН 6% + ЕНВД). И вот у меня тут возник такой вопрос.

    При выводе на печать заполненной в электронном виде книге получается, что она выглядит как обычная (наш программист выудил из сети бесплатную программу БУХСОФТ: УСН).

    Простите мне мой наивный вопрос: она и должна выглядить как ОБЫЧНАЯ книга? или там где-нибудь должно быть указание, что книга ведется в электронном виде? Чтобы ко мне в налоговой претензии не предъявляли

    И еще один вопрос: в налоговой куда обращаться за заверением книги (распечатки), ведущейся в электронном виде? в секретариат с заявлением в письменном виде или как?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Натусик-Тримпампусик, книга заверяется по итогам года. Сейчас как-то рановато еще
    Электронная книга выглядит точто также как и неэлектронная.
    в налоговой куда обращаться за заверением книги (распечатки), ведущейся в электронном виде
    Везде по разному. Надо в своей налоговой узнавать.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К
    Электронная книга выглядит точто также как и неэлектронная.
    За исключением того, что обычная заполняется от руки?

  4. #4
    Натусик-Тримпампусик
    Гость
    Спасибо, Над.К!
    На данный момент я заполняю книги по доходам на 2004 и 2005 год (так как их не заверяла в свое время: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=104248

    То есть книги за 2004 и 2005 года мне сейчас не заверят?

    Я спрашиваю по той причине, что боюсь, как бы не ввели ответственность за несвоевременное заверение книг.

    И еще один вопрос по заполнению книги у меня вдруг появился в связи с тем, что я ни разу не заверяла книгу и даже не знаю правильно я делаю или нет:

    т.к. у меня объект налогообложения доходы (6%), то в качестве "ДАТЫ" я должна указывать дату выписки счета? В качестве "документа" я должна указывать его номер? (нпр, номер счета), а в качестве содержания операций я должна указывать счет и какие в нем пункты? (например, оказание рекламных услуг: разработка фирменного стиля).

    Спасибо! Извините за такую навязчивость

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    На данный момент я заполняю книги по доходам на 2004 и 2005 год
    Какую форму хоть заполняете? Не этого года? Она была раньше другая.
    То есть книги за 2004 и 2005 года мне сейчас не заверят
    Вообще-то обязаны.
    как бы не ввели ответственность за несвоевременное заверение книг
    законом ответственности не предусмотрено
    то в качестве "ДАТЫ" я должна указывать дату выписки счета? В качестве "документа" я должна указывать его номер? (нпр, номер счета),
    Нет, дату поступления средств на расчетный счет, и номер входящего платежного поручения.
    в качестве содержания операций я должна указывать счет и какие в нем пункты
    Как Вам надо, так и пишите.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Уважаемые клерки! У меня тоже впрос по заполнению книги доходов и расходов. Заполняю первый раз в электронном виде с программы 1С-Упрощенка. Принципиален ли текст операции по расходам? Например, при начислении зарплаты- в расходах пишет - "начисление зарплаты" и сумма указывается удержанного и уплаченного НДФЛ. Или "начислены налоги(взносы)"- сумма начисленных и оплаченных ПФ и ФСС от НС. Может это не точные формулировки или к этому никто не придирается? Заранее спасибо.

  7. #7
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Может это не точные формулировки или к этому никто не придирается?
    Это правильные формулировки. За подробностями - в поиск.

  8. #8
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    при начислении зарплаты- в расходах пишет - "начисление зарплаты" и сумма указывается удержанного и уплаченного НДФЛ. Или "начислены налоги(взносы)"- сумма начисленных и оплаченных ПФ и ФСС от НС.
    В расходах пишется не начисление, а выплата зарплаты, перечислены налоги...
    Мое личное мнение

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Если налоги были перечислены до начисления зарплаты (т.е. имеется переплата по налогам), то они будут учитываться в момент начисления з/п.

  10. #10
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    Если налоги были перечислены до начисления зарплаты (т.е. имеется переплата по налогам), то они будут учитываться в момент начисления з/п.
    А в КДиР какой документ указывать будете?
    Мое личное мнение

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Мы только что перешли на УСН 6%. Подскажите, пожалуйста, надо ли в КДиР заполнять "расходные" строки, ведь наш ЕН зависит только от доходов? (Может быть, только расходы на отчисления в ПФ?).

  12. #12
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    надо ли в КДиР заполнять "расходные" строки, ведь наш ЕН зависит только от доходов?
    Не надо.
    Мое личное мнение

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Цитата Сообщение от главбух1995 Посмотреть сообщение
    А в КДиР какой документ указывать будете?
    В том то и дело, что если переплата по налогам, то в момент начисления зарплаты они и попадпют в расходы. И документ- "начисление зарплаты"

  14. #14
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    И документ- "начисление зарплаты"
    Т.е. справка-расчет или что-то в этом роде? При проверке КДиР копию какого документа будете предоставлять? Платежного или справки?
    Мое личное мнение

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2006
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от главбух1995 Посмотреть сообщение
    Не надо.
    Я тоже не заполняла (УСН 6%), но потом в одной из статей РНК прочитала, что нужно указывать платежи в ПФ, так как они влияют на расчет единого налога в сторону уменьшения, т.е. это "расходы, учитываемые при определении налоговой базы". Мне показалось это логичным, по году в КДиР думаю буду заполнять платежи в ПФР, правда не смотрела еще указано ли это в 167н.

  16. #16
    Mazoo, лучше почитайте правила заполнения книги... на 6% заполняются ТОЛЬКО доходы...
    С уважением...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    [QUOTE=главбух1995;51048231]Т.е. справка-расчет или что-то в этом роде? При проверке КДиР копию какого документа будете предоставлять? Платежного или справки?[/QUOTE
    Наверное расчетная ведомость по зарплате.

  18. #18
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    В том то и дело, что если переплата по налогам, то в момент начисления зарплаты они и попадпют в расходы. И документ- "начисление зарплаты"
    Т.е. справка-расчет или что-то в этом роде? При проверке КДиР копию какого документа будете предоставлять? Платежного или справки?
    Наверное расчетная ведомость по зарплате.
    Для расходов по оплате труда - согласна.
    А для налогов от ФОТ? Может быть в Вашей расчетной ведомости есть суммы начислений, но сумм перечислений там точно нет. Значит она не может подтвердить расход. Думаю, что платежный документ обязательно должен быть представлен.
    Мое личное мнение

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Документ "начисление зарплаты" формирует у меня не налоги от ФОТ, а сумму удержанного и перечисленного ранее подоходного налога. Если налог был уплачен раньше, чем начислен, он не попадает в расходы для налогообложения. И так же налоги от ФОТ, если была переплата по ним, то при начислении зарплаты и закрытии месяца появляется документ "начислены налоги" и в расходы попадают начисленные и уплаченные ФСС(0,2%) и ПФ

  20. #20
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    при начислении зарплаты и закрытии месяца появляется документ "начислены налоги" и в расходы попадают начисленные и уплаченные ФСС(0,2%) и ПФ
    Вы уплачиваете налоги в том же месяце, когда начисляете?
    Мое личное мнение

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Обычно нет, но иногда бывают переплаты, а вот в декабре все вперед заплатили.

  22. #22
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    Обычно нет
    И в этом случае ставите "начисление зарплаты"?
    У Вас была камеральная проверка?
    Мое личное мнение

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Нет ,не было проверки, мы первый год на упрощенке, вот и хочется книжку правильно заполнить. А программа вот такое и пишет. Конечно хочется, чтобы было грамотно написано. Например, НДС. При оплате из банка пишет "Уплачен НДС поставщику". Я бы указала наименование, счет-фактуру. Или все-таки это не важно.
    Ну а по зарплате, чтобы уже закончить, никак не могу вразумительного ответа получить. Если платим налоги уже после начисления зарплаты, то конечно же в расходы идут платежные документы и в сумме не полностью, а только начисленных ранее.

  24. #24
    бываю редко Аватар для главбух1995
    Регистрация
    28.10.2006
    Сообщений
    1,350
    Если платим налоги уже после начисления зарплаты, то конечно же в расходы идут платежные документы и в сумме не полностью, а только начисленных ранее.
    Согласна.
    При оплате из банка пишет "Уплачен НДС поставщику". Я бы указала наименование, счет-фактуру.
    Я тоже делаю так.
    У нас были камеральные проверки. Налорг сверял конкретно указаный документ в КДиР и копию документа. Если это были бух.справки, то еще копии пл.доков прикладывались.
    Мое личное мнение

  25. #25
    в налоговой отказались заверять распечатанную книгу ДиР из электронного вида за 2007 год, прошитую по всем правилам. По этому пунктику ведения электронных книг произошло какое то изменение?

  26. #26
    Да какой статус, нафиг?
    Регистрация
    14.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,174
    это почему отказались то?
    по какой причине?

  27. #27
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    по какой причине?
    Известно по какой - неграмотность налоргов.

    У меня в этом году опять интересовались: "А вы писали заявление, что будете вести электронную книгу? А второй ее экземпляр нам оставите? А обязаны?" То есть, инспектор, зная мою вредность и дотошность, явно пыталась уяснить для себя - как оно должно быть?

  28. #28
    Цитата Сообщение от dim11 Посмотреть сообщение
    это почему отказались то?
    по какой причине?
    причина не известна, но как выяснилось окошечко где принимают юр лиц направило в отдел камеральных проверок, а отдел камеральных проверок сказал что мы не заверяем у нас печатей нету))))))))))) вот такой вот замкнутый круг)))))))

  29. #29
    Да какой статус, нафиг?
    Регистрация
    14.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,174
    ну тады вам надо правильное окошко искать
    у меня например заверили в окошке, где ИП чего то сдают.
    так что это у вас не отказ, не пугайтесь и не пугайте

  30. #30
    Цитата Сообщение от dim11 Посмотреть сообщение
    ну тады вам надо правильное окошко искать
    у меня например заверили в окошке, где ИП чего то сдают.
    так что это у вас не отказ, не пугайтесь и не пугайте
    действительно, только тогда когда вопрос дошел до каких то начальников из налоговой, ими был сделан вывод и доведен до сведения налогоплательщика, что книгу заверяют, НО в кабинете таком то. и уже сегодня книга со скрипом была заверена

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)