а насколько это необходимо? а если ничего не исправлять что будет?
а насколько это необходимо? а если ничего не исправлять что будет?
Скачала Налогоплательщик 2008 версия 12.38 по ссылке с сайта ГНВИЦ. Установила КЛАДР, Всё нормально заполнила, сформировала справки 2НДФЛ, и всё застряла, что делать дальше ПОМОГИТЕ:
нахожусь в режиме 2НДФЛ список сотрудников с № справок, № файлов нет. Далее нажимаю на значёк принтера, выдаёт окно со справкой о доходах, кнопка КОНТРОЛЬ активна, затем ПРОТОКОЛ, затем 2НДФЛ, РЕЕСТР не активна
Я так поняла надо теперь всё это преобразовать как то в файл (лы), но как не понимаю. Есть кнопка Выбор файла, там путь C:\Np2008w\RAB - эта папка пуста Сюда надо создать файл? А как? И как его назвать? Мне выдаёт "Имя файла несоответствует формату"
ПОМОГИТЕ!
Спасибо Юлия Н.
1. Получается, что организация должна сотруднику 3430руб, и такой сотрудник у меня не один, просто я поздно ввела даты резидентства - первый раз с иностранцами работаю.
В реестре видно у всех сотрудников излишне удержанные суммы, т.е. в реестре общая сумма исчисленная 92426 р., а удержанная 163786 р. а по карточке счета 68.1 уплачено 166283 р., начислено 163786 р., в бюджет переплатили 3860 р.
И не знаю, что теперь делать мне с этими цифрами, запуталась совсем.
Примут в налоговой такой реестр? Чем это грозит? Я имею в виду исчисленная и удержанная суммы.
И что делать с долгами сотрудникам, они уже уволены с 31 октября и уехали в Азербайджан.
Помогите разобраться!!!
Снимаю вопрос всё поучилось
Подскажите программа проверки последняя от 29.01.2009 подойдёт или есть более поздние?
[QUOTE=Светлана Вальгер;52026343
1. Получается, что организация должна сотруднику 3430руб, и такой сотрудник у меня не один, просто я поздно ввела даты резидентства - первый раз с иностранцами работаю.
В реестре видно у всех сотрудников излишне удержанные суммы, т.е. в реестре общая сумма исчисленная 92426 р., а удержанная 163786 р. а по карточке счета 68.1 уплачено 166283 р., начислено 163786 р., в бюджет переплатили 3860 р.
И не знаю, что теперь делать мне с этими цифрами, запуталась совсем.
Примут в налоговой такой реестр? Чем это грозит? Я имею в виду исчисленная и удержанная суммы.
И что делать с долгами сотрудникам, они уже уволены с 31 октября и ухали в Азербайджан.
[/QUOTE]
Так Вы попробуйте переделать так,чтобы реестр сформировался "исчислено"равно"удержано",т.е.перерасчет Вам надо сделать и в реестре правильно указать и так сдавать.
Переплату в ИФНС учтете в этом году,ничего страшного.
Ну,а долги,конешно,останутся висеть или выдайте "им",сами расписавшись за них.
простите, если повторюсь,но не могу найти однозначного ответа.
У нас ОСНО, голова в Питере,обособка в области, без баланса-счета.
Платили НДФЛ в область частично.
Мне надо туда сдавать 2-НДФЛ??Дозвониться по межгороду не могу уже 3 дня((((
Отзовитесь, кто в такой же ситуации.
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Мы купили у физического лица автомобиль. Как на это лицо заполнить 2-НДФЛ в 1С? Добавить в справочник сотрудников?
а зачем, собственно?Мы купили у физического лица автомобиль. Как на это лицо заполнить 2-НДФЛ
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Помогите разобраться с Программным обеспечением ,Скачал Налогоплательщик 2008, Скачал Кладр , все по ссылке в Гнивс,
Но даже при попытке просмотра кладра он выдает сообщение что кто то уже пользуется данной программой,попробовал этот кладр импортировать в налогоплательщик 20008 тоже самое говорит что программа занята другим пользователем, подскажите ожет у кого была такая проблема
Если в течение года были удержания НДФЛ по дивидендам физ лица, которое НЕ является сотрудником фирмы, надо ли на эти выплаты формировать в эл виде или достаточно только бумаги справки 2-НДФЛ + реестр.
Если надо, то как? Если я его к сотрудникам отнесу, это будет неправильно, т.к. он не сотрудник. А без этого не получается.
Какие в Москве требования? По идее, должны быть везде одинаково, но как показывает практика, в Москве все время что-то такое эдакое да придумают
У меня проблема, наоборот, оттого, что шибко "умная" программа считает суммы дохода и налога сама
Уважаемые клерки, помогите, пожалуйста, разобраться!
Начисляю зарплату, удерживаю и перечисляю в бюджет с нее НДФЛ ежемесячно.
В ИМНС взяла новую программу «Налогоплательщик (2-НДФЛ) 2008», версия 12.38, установила, импортировала из предыдущей версии данные.
Внесла в программу помесячно доходы работника. Программа в графе «Общая сумма дохода» проставляет автоматически рассчитанную сумму дохода, а также автоматом ставит в графу «исчисленный налог» число, вычисленное как: Годовой доход * 0,13, округленное до рубля.
А я-то при начислении зарплаты умножала на 13% и округляла суммы доходов работников в каждом месяце отдельно! И, естественно, у меня по всем документам (лицевые счета по зарплате, зарплатные ведомости, личные карточки по налогам, оборотка, Главная книга) суммы НДФЛ по каждому работнику не совпадают со справками 2-НДФЛ - у кого на рубль, у кого – на 2, на 3 рубля…
В прошлом году заполняла эту программу, НО в графе «исчисленный налог» позволялось впечатать сумму налога самостоятельно, вручную, а теперь – никак! Это поле для редактирования недоступно, на сером фоне стоит исчисленная автоматически сумма.
Когда в графу «Удержано всего» ввожу свою сумму налога по этому работнику, то это расхождение в 2-3 рубля выплывает в графе либо «долг физлица», либо «излишне удержано». Ну и что мне с этим «долгом» или «излишним удержанием» делать-то? Это же по всем работникам расхождения получаются. И ведь налоговая занесет в лицевые счета нашей организации суммы, которые прошли по справкам, то есть исчисленные из годового дохода, а не помесячного. А значит, выставит нам извещение либо о переплате по НДФЛ, либо по задолженности. Далее, допустим, задолженность я погашу, но тогда она повиснет у меня по НДФЛ в Главной книге в виде переплаты.
Если я это все проигнорирую, то когда-нибудь придет к нам налоговая проверка, запросит наши лицевые счета, индивидуальные карточки работников, сверит суммы НДФЛ со справками 2-НДФЛ, увидит расхождения – и что? Штраф? Пени? Допустим, проверяющие скажут – переделать зарплату, чтоб было как в справках. Но в этом случае придется у кого-то из работников удерживать излишне выплаченные рубли, а кому-то выплачивать излишне удержанные. Это мне переделывать ведомости? Заново собирать подписи?? А если к этому времени уже кто-то уволился?
Как же все-таки ПРАВИЛЬНО начислять НДФЛ – на ежемесячный доход работника или на годовой?
Если на годовой доход, – но ведь я должна перечислять НДФЛ в бюджет ежемесячно, откуда ж мне я январе знать, какая будет годовая сумма дохода у каждого работника?? Тогда что – мухлевать (подправлять НДФЛ) в декабрьской зарплате, высчитав расхождения? И вообще, зачем тогда вводить суммы дохода помесячно? Поставила годовой доход сразу - и все дела!
Если же на ежемесячный доход, – то как бороться с неправильным расчетом в программе? Могу, конечно, сдать справки не по электронке, а на бумаге. Но налоговая сама же встанет на дыбы, да и вроде ж компьютерный век на дворе.
Может быть, в больших организациях бухгалтерам просто некогда обращать внимание на эти «мелочи», но мне хочется, чтоб в нашей организации по возможности всё сходилось копейка в копейку. Наверно же, не у меня одной встала такая проблема. Как ее решил бы опытный бухгалтер? Помогите!!!
Жизнь прекрасна и удивительна!
Правда, больше удивительного, чем прекрасного...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!
1. КОД доходов: Оплата во время простоя предприятия по вине работодателя. 4800 или 2000? Выходное пособие при увольнении? сокращении штатов)?
2. Зарплата ген директора отражается по коду 2000 или 2001 (вознаграждение директоров и аппарата управления)?
3. Здесь задавали уже вопрос - надо ли сдавать 2 НДФЛ по Индивидуальным предпринимателям, у которых были куплены товары по касс. и товар. чекам (отраженные в авансовых отчетах). если надо... то как в Налогоплательщике - 2008 отразить эти суммы? как заносить этих предпринимателей - как работников? и в какой доход они должны попадать? помесячный по ставке 13%?, в форме 1-НДФЛ предусмотрен раздел 7. "Сведения о доходах, налогообложение которых осуществляется налог. органами" с разбивкой по кодам и месяцам. так как же сдавать справку по 2 - НДФЛ? по-моему это было раньше, до 2005г. когда был предусмотрен в 2-НДФЛ раздел 7 - Доходы от продажи имущества. но потом это отменили. и специального раздела в 2-НДФЛ для отражения данных сумм нет. а вот в 1-НДФЛ есть этот раздел...Ответьте пожалуйста.. я ошибаюсь? и еще ВОПРОС-Какой код дохода в 1-НДФЛ ставить по этим предпринимателям?
3. По отпускам - как правильно отражать сумму начисленного отпуска в справке 2-НДФЛ? Если оплата отпуска была например в январе. а отпуск отгулен в феврале. или наоборот.. Каким образом он отражается в справке 2-НДФЛ – в месяце факт. Оплаты отпуска работнику или по начислению, как и зарплата?
Заранее спасибо за ответ.
у меня такая проблема: программа при формировании 2-НДФЛ выводит пустой бланк
фирма зарплату считает в 1С бухгалтерии, редакция 4,5
нажимаю Отчеты-Специализированные-Подготовка сведений для ИФНС. открывается окно Передача данных о доходах в ИФНС. ставлю 2008 год, по всем сотрудникам. и жму формирование файла. программа мне выдает реестр сведений о дох. физ лиц. НО! без ФИО и ставит нули... хотя з/п платилась ежемесячно. По фирме 2 человека в штате и 7 по договору подряла.
что делать? как 2-ндфл сформировать?
Последний раз редактировалось brat; 12.03.2009 в 21:21.
а если жму кнопку "печать справок" программа выдает комментарий "Данных о доходах за 2008 год не обнаружено!"
почему это происходит? ведь з/п начисляю и выплачиваю в этой же программе. ПФР сдала нормально, а 2-ндфл не делается...
помогите!!
Организация выплатила материальную помощь всем работникам в сумме 3900 рублей, нужно ли ее отражать в 2 НДФЛ, и если нужно, то как сделать правильно, заранее спасибо за помощь.
[QUOTE=L_mouse;52028760]Если в течение года были удержания НДФЛ по дивидендам физ лица, которое НЕ является сотрудником фирмы, надо ли на эти выплаты формировать в эл виде или достаточно только бумаги справки 2-НДФЛ + реестр.
Если надо, то как? Если я его к сотрудникам отнесу, это будет неправильно, т.к. он не сотрудник. А без этого не получается.
/QUOTE]
Реестр и 2-НДФЛ формируют не только по сотрудникам,а по всем лицам,которые получили от Вас доход-один реестр на всех
у меня такая проблема. работник в фирме работает по совместительству, с 2006 года ему предоставлялись вычеты. То, что он совместитель узнали случайно. На основной работе тоже получает вычет (попросили справки 2ндфл за 2006-2008 год). Работник писал заявление на вычет. Понятно, что надо снимать вычет за эти года и доплачивать ндфл, а нам грозят штрафные санкции? Что делать, спасите, помогите!!!!
Юля Н, спасибо
Подскажите, у иностранного гражданина в начале года был один адрес регистрации, потом стал другой. Какой в программе учитывать писать? или не важно?![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)