qwerty23, ну сдайте все, раз сделали ... много - не мало ))
qwerty23, не стОит столько внимания уделять "нулевой" декларации ))
я все остальныелисты делаю только в случае необходимости =)
Из инструкции :11. Не допускается двусторонняя печать декларации на бумажном носителе.
12. Не допускается скрепление листов декларации, приводящее к порче бумажного носителя. А я всегда печатала с двух сторон и скрепляла степлером,это что если 10 стр. декларации то у меня будет на 20 листах напечатано? Вопрос хоть и глупый ,но что то туплю.
Сегодня звонила в свою налоговую, инспектора сами долго выясняли, какую форму сдавать, пока начальство не сказало сдавать в новом формате. Сегодня весь вечер ушел на поиск информации и скачивание обновлений Налогоплательщика...Оказывается, правильно расчитать налоги еще только полдела)))
Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).
Разделы 2 - 7, а также приложения к разделу 3 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.
При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России.
Подскажите, пожалуйста, единственной операцией ООО за квартал была оплата услуг ИП - кроме тит. листа и раздела 1 нужно заполнять разд. 7 (9 - в старой редакции)?
Если да, то что будет идти как код операции - ИП ведь не платит НДС в принципе, вне зависимости от операции?
В какую строку включить НДС с товара, который покупатель вернул.
То что раньше было по 320 строке.
в декларации написано "Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (руб.)" а ИП если отгружает без НДС, значит скорее всего либо ЕНВД либо УСН.
Все не облагаемые в 21 главе, а ИП не являются плательщиками НДС (если конечно это так!!!).
На мой взгляд заполнять не надо.
А про то платит ли НДС ИП, в новой декларации есть строка: 030 в первом разделе.
Людиии!!! Ну выскажите хоть какое-нибудь мнение по поводу НДС с возвращенного товара, который раньше в 320 стр. раздела 3 был, а в новой декларации куда деть. Все прочитала, вопрос раза 4 задавался, но так никто ничего и не сказал.



А не надо 4 раза задавать вопросы, дублирование запрещено правилами форумавопрос раза 4 задавался, но так никто ничего и не сказал.![]()
Не очень понятно, причем тут раздел 7 и ваша оплата ИП, если в разделе 7 показываются ваши операции по реализации чего-либо, не облагаемые НДСнужно заполнять разд. 7 (9 - в старой редакции)?Это же не ИП вам платил, а вы ему
А почему только реализация?
44.4. В графе 3 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, а именно:
- стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;
- стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьей 145 Кодекса;
- стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
Последний раз редактировалось pvm; 19.01.2010 в 00:46.



pvm, начните читать раздел сначала, с пункта 44.2.Т.е. если нет операции, не подлежащей налогообложению, то и графы 2,3 и 4 не заполняютсяПри отражении в графе 1 по строке 010 операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), под соответствующими кодами операций налогоплательщиком заполняются показатели в графах 2, 3 и 4 по строке 010.
То что писать бессмысленно это понятно.
Но они хотят это видеть.
Инструкция требует.
А фразу операции по реализации которых не подлежат налогообложению нельзя же написать операции по приобритению которых не подлежат налогообложению
![]()



Я переписала свой пост, перечитайте его. И перечитайте инструкцию
Нет не правильно про прибыль.
Просто нет кода на приобретение !
Последний раз редактировалось pvm; 19.01.2010 в 01:02.



Причем тут прибыль? В разделе 7 прежде всего указываются операции, которые не облагаются НДС, те, которые перечислены в приложении 1, и вот уже при наличии этих операций по каждой их них заполняются графы 2,3 и 4. Причем 3 и 4 заполняются не всегда, что тоже написано в упомянутом мною пункте
а вот это что:
44.4. В графе 3 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, а именно:
- стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
?



pvm, ну Вы прочтите сначала п.44.2, там же написано, когда вообще надо эту графу 3 заполнятьЕсли нет графы 2, то не может быть ни 3 ни 4 графы.



В этом разделе отслеживаются операции по реализации у налогоплательщика, не облагающиеся НДС по той или иной причине. И расходы, которые относятся к этим необлагаемым операциям. Вот в чем смысл этого раздела
Людии!!!!!!!!
Ну что эта новая декларация от меня хочет???
Требует заполнить
"Декларация по НДС:
Не заполнен показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 010.
Не заполнен показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 030.
Показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 040 содержит некорректное значение: длина значения показателя должна быть не меньше 10.
Показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 050 содержит некорректное значение: длина значения показателя должна быть не меньше 10.
Не удалось выгрузить Декларация по НДС: 4 Квартал 2009 г.."
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)