×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Путилин
    Гость

    Вопрос Расходы за пользование абонентским ящиком

    Наша организация арендовала а/я на почте и оплатила (в феврале 2009 г.) за пользование, вперед, за 2009 год.
    Дт 60/2 Кт51-750р.
    Дт 97 Кт 60/2 -635,59р.
    Дт19 Кт 60/2 - 114,41р.
    Акт выполненных работ и счет/ф от Главпочтамп получила только в конце января 2010г.
    Пожалуйста, подскажите как же мне правильно списать теперь эти расходы?
    Спасибо, заранее.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    97 счет не нужен

  3. Путилин
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    97 счет не нужен
    Спасибо.... коротко и не понятно...

  4. Путилин
    Гость

    Помогите

    пожалуйста, неужели никто не сталкивался или никто не знает?

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Получили в январе или дата акта от января? И что написано в акте?

  6. Путилин
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Получили в январе или дата акта от января? И что написано в акте?
    Получили в январе, а дата от 31.12.2009 г. Но есть кончерт на котором дата стоит 26.01.2010 г.
    В акте: "...объем услуг по предоставлению в пользование а/я №_ в ПО №_ за 2009 г. выполнен полностью."
    Счет-фактура тоже от 31.12.2009 г. "Услуги а/я 10 мес. 2009 г.)

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Это расходы 2009 года. Если баланс не сдали еще, то туда и включите, если сдали, что через 91 (расходы прошлых лет, выявленные в текущем)
    НДС к вычету по дате получения счета-фактуры
    По налогу на прибыль с этого года тоже не обязательно уточненку подавать

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это расходы 2009 года. Если баланс не сдали еще, то туда и включите, если сдали, что через 91 (расходы прошлых лет, выявленные в текущем)
    НДС к вычету по дате получения счета-фактуры
    По налогу на прибыль с этого года тоже не обязательно уточненку подавать
    Баланс не сдал еще. Значит я могу включить в общехозяйственные расходу эти расходы?
    Дт 44 Кт 97 635,59
    Или 97 счет вообще не нужно было использовать?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Зачем 97? Дата акта 31.12, этим числом и делете проводки 44 - 60.1
    19 - 60.1; 60.2 - 60.1

  10. Путилин
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Зачем 97? Дата акта 31.12, этим числом и делете проводки 44 - 60.1
    19 - 60.1; 60.2 - 60.1
    В феврале, когда делал предоплату, провел это ч/з 97 счет, теперь мне, что нужно бух. справку, сторно, у меня же в бух. отчетности это висело на 97....

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    В феврале, когда делал предоплату, провел это ч/з 97 счет
    Тогда к тем проводкам, что я написала еще сторнировать 97 - 60
    Когда платили проводка должна была быть 60.2 - 51 и как предоплата поставщику до даты акта и следовало этой сумме висеть.

  12. Клерк Аватар для Путилин
    Регистрация
    16.02.2010
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тогда к тем проводкам, что я написала еще сторнировать 97 - 60
    Когда платили проводка должна была быть 60.2 - 51 и как предоплата поставщику до даты акта и следовало этой сумме висеть.

    Январь, спасибо Вам большое!! Все так и сделаю.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)