×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Путилин
    Гость

    Вопрос Расходы за пользование абонентским ящиком

    Наша организация арендовала а/я на почте и оплатила (в феврале 2009 г.) за пользование, вперед, за 2009 год.
    Дт 60/2 Кт51-750р.
    Дт 97 Кт 60/2 -635,59р.
    Дт19 Кт 60/2 - 114,41р.
    Акт выполненных работ и счет/ф от Главпочтамп получила только в конце января 2010г.
    Пожалуйста, подскажите как же мне правильно списать теперь эти расходы?
    Спасибо, заранее.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    97 счет не нужен

  3. #3
    Путилин
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    97 счет не нужен
    Спасибо.... коротко и не понятно...

  4. #4
    Путилин
    Гость

    Помогите

    пожалуйста, неужели никто не сталкивался или никто не знает?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Получили в январе или дата акта от января? И что написано в акте?

  6. #6
    Путилин
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Получили в январе или дата акта от января? И что написано в акте?
    Получили в январе, а дата от 31.12.2009 г. Но есть кончерт на котором дата стоит 26.01.2010 г.
    В акте: "...объем услуг по предоставлению в пользование а/я №_ в ПО №_ за 2009 г. выполнен полностью."
    Счет-фактура тоже от 31.12.2009 г. "Услуги а/я 10 мес. 2009 г.)

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Это расходы 2009 года. Если баланс не сдали еще, то туда и включите, если сдали, что через 91 (расходы прошлых лет, выявленные в текущем)
    НДС к вычету по дате получения счета-фактуры
    По налогу на прибыль с этого года тоже не обязательно уточненку подавать

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это расходы 2009 года. Если баланс не сдали еще, то туда и включите, если сдали, что через 91 (расходы прошлых лет, выявленные в текущем)
    НДС к вычету по дате получения счета-фактуры
    По налогу на прибыль с этого года тоже не обязательно уточненку подавать
    Баланс не сдал еще. Значит я могу включить в общехозяйственные расходу эти расходы?
    Дт 44 Кт 97 635,59
    Или 97 счет вообще не нужно было использовать?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Зачем 97? Дата акта 31.12, этим числом и делете проводки 44 - 60.1
    19 - 60.1; 60.2 - 60.1

  10. #10
    Путилин
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Зачем 97? Дата акта 31.12, этим числом и делете проводки 44 - 60.1
    19 - 60.1; 60.2 - 60.1
    В феврале, когда делал предоплату, провел это ч/з 97 счет, теперь мне, что нужно бух. справку, сторно, у меня же в бух. отчетности это висело на 97....

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В феврале, когда делал предоплату, провел это ч/з 97 счет
    Тогда к тем проводкам, что я написала еще сторнировать 97 - 60
    Когда платили проводка должна была быть 60.2 - 51 и как предоплата поставщику до даты акта и следовало этой сумме висеть.

  12. #12
    Клерк Аватар для Путилин
    Регистрация
    16.02.2010
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тогда к тем проводкам, что я написала еще сторнировать 97 - 60
    Когда платили проводка должна была быть 60.2 - 51 и как предоплата поставщику до даты акта и следовало этой сумме висеть.

    Январь, спасибо Вам большое!! Все так и сделаю.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)