Можно



Можно
Еще вопросы возникли:
1. Можно ли уменьшить налог на сумму взносов ОПС, исчисленную и уплаченную в последнем квартале, в котором отсутствовал доход? В предыдущих кварталах доход есть, в целом по году, естественно, тоже, но тогда, если эти взносы учесть, в декларации в итоге получается налог к уменьшению (стр.70)..., а в целом по году сумма взносов значительно меньше суммы исчисленного налога (более, чем на 50%). Думаю, что можно, но надо уточнить
2. Сдавал ли кто-то эту декларацию на бумаге без дискеты в Москве? Нет возможности пока обновить 1С, а как по-другому создать ее электронно, я не знаю. Может, кто-то знает, как можно это сделать? Буду очень благодарна за помощь!
3. Нужна ли в этом году пояснительная записка к декларации по УСН? В прошлом году в 27 ИФНС потребовали...
Извините, если где-то повторилась, значит, ответов просто не нашла.
НК РФ не предусматривает каких-либо пояснительных записок к декларациям3. Нужна ли в этом году пояснительная записка к декларации по УСН? В прошлом году в 27 ИФНС потребовали...
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Товарищи, первый раз заполняю декларацию по УСН... История такая. Объект налогообложения - доходы по 6%, кассовый метод. В 2008 году фирма получала на р/с деньги. Но декларацию сдали нулевую. За тот период мне надо будет сделать уточненку, там налог будет к уплате и, соответственно, со штрафами(:
А вот в 2009 году доходов вообще не было и еще фирма в первом квартале вернула покупателям часть тех денег, которые пришли в 2008 году, потому что не выполнила работу. И как мне заполнить декларацию за 2009 год? В строке доходы написать с минусом: -22560руб.? И соответственно начислить налог к уменьшению? А взносы ПФР, уплаченные в 2009 году в январе и относящиеся к 2008 году, в Декларации стр.280 НЕ учитывать??? Помогите, плиз!!!!!!
Я принесла заявление на уменьшение. В налоговой сказали, что все расчеты по ОПФ они сдали уже в ОПФ, т.к. с 2010 это не налоговые расчеты, уменьшить УСН уже нельзя. И разбираться придется с ОПФ уже по уменьшению, но только после 31 марта, окончания отчетов. Можно на эту сумму будет уменьшать взносы ОПФ
Добрый день всем,
у меня ИП 6%.
Доход за 2009 год 106.000р
Уплатил в ПФ как положено 7275р
Так же уплатил 6360р за налоги (6%)
Собираюсь подавать декларацию.
Квитанции на руках, тока узнал что можно половину возместить. Вопрос, могу ли я из налоговой вернуть излишне уплоченую разницу? 6360р\50% = 3180руб.



Зачем возмещать? Заплатите в этом году на эту сумму меньше. Возмещать долго и хлопотно.
Вы декларацию главное правильно сдайте, чтобы налоговая видела переплату
Хорошо, а как быть тогда на будущее чтобы знать придется ли возмещать? Можно раз в год налог заплатить или так же по кварталам?



Вы лучше взносы поквартально платите и равномерно уменьшайте уплаченный налог. Взносы-то в этом году не маленькие - 12003 рубля
Огромное спасибо Над.К, Лёнка, Ego, anetanet за ваши ответы! Они пригодились. К счастью, сегодня все удалось сдать, декларацию по моей настойчивой просьбе приняли без дискеты, но пояснительная записка все же потребовалась, хотя кое-кто из сдавших говорил, что приняли отчетность по УСН и без пояснительной... Как-то сегодня никто не свирепствовал, просто повезло, наверно. Еще раз огромное спасибо всем за проявленное участие и помощь!
Здравствуйте!
Сдал декларацию ИП УСН за 2009 г.
По результатам года у меня получилась сумма налога к уменьшению за налоговый период (2444 р). Что делать? Уменьшать на эту сумму подоходный налог за 2010 г. или что? Человек, который принимал декларацию (т.н. инспектор), на мой вопрос что делать, сказал читать закон, консультант,гарант и пр. В общем диалога не получилось. Получилось как в анекдоте: -Извините, не подскажете как пройти в библиотеку? - Купи карту, лапоть!!. Хотя, мог бы потратить минуту своего драгоценного времени и объяснить по-человечески. Все-таки же зарплату получает, наверное, за свои труды. Но достаточно жалоб. Прошу человеческого совета или ссылки на вразумительную тему (ресурс), где может быть этот вопрос уже поднимался ранее. И еще: где можно почитать о том, какие налоги и каким образом предстоит уплачивать ИП на УСН в 2010 г, а именно за 1 квартал. Пока картина туманная. Более менее понятно с пенсионным налогом: все объяснили и даже платежку дали с реквизитами и суммами.
заполнить (например вот такой бланк Blank_rasth_budjet вот отсюда ) или в той форме,в которой требуют у вас в ИФНС в 2-х экземплярах,отнести в ИФНС (один со штампиком останется вам) потом получить саму справку,увидеть в ней переплату (или выяснить почему её нет) а потом платить на эту сумму меньше за 1 кв. 2010 годаЧто делать?очень часто они просто не знают ответы на эти вопросы...Хотя, мог бы потратить минуту своего драгоценного времени и объяснить по-человечески.
вот здесь,параграф 2какие налоги и каким образом предстоит уплачивать ИП на УСН в 2010 г, а именно за 1 квартал.
С какого Вы будете уменьшать один налог другим?Уменьшать на эту сумму подоходный налог за 2010 г.
И потом Вы ИП с работниками? Если у вас работников нет, то и подоходного налога не существует...
Инспектор, не консультант. Читайте законы, или обратитесь за консультацией в специализированную фирму...Все-таки же зарплату получает, наверное, за свои труды
А мне так никто и не ответил(: пост 545
Хнык...



Знаете, я бы сдала уточненку за 2008 год с минусом возвращенного аванса. Поскольку вычитать в 2009 году не с чего. А за 2009 год будет у Вас нулевая декларация.
Учитывать. В декларации 2008 годавзносы ПФР, уплаченные в 2009 году в январе и относящиеся к 2008 году, в Декларации стр.280 НЕ учитывать?
Помогите , пожалуйста. Перешли на УСН с 01.01.2010 - Доходы минус расходы.
1. Какие налоги и каким образом предстоит уплачивать ООО на УСН в 2010 г, а именно за 1 квартал. А также какую отчетность и куда надо теперь подавать?
2. При переходе на УСН , основных средств не было. В первом квартале хотим приобрести моторную лодку - стоимость 160 000 руб., для этого показываем выручку в первом квартале 160 000 руб.. Но прочитала, что показать стоимость лодки как расходы, я могу только в конце года. Получается, что в первом квартале у меня будет только выручка 160 000 руб, с которой я вроде как должна заплатить налог?!



Здравствуйте! у нас 15%.Никак не могу понять как заполнить строки "50" и "70" декларации в моем случае когда в 1 и 2 квартал были "прибыльными", а 3 и 4 -"убыточные"...
Конкретно по цифрам "доход/расход":
1 кв.: 3999991 и 3389123
2 кв.: 4310467 и 1939620
3 кв.: 1134370 и 1228013
4 кв.: 605650 и 1079284
Т.е. Для строки "260" получилась сумма 362166, столько за год надо было заплатить налога.
Фактически за 1-й кв. заплатили 91630(и указываем это число в строке "30"; за 2-й кв. заплатили 355627(т.е. в строке "40" указываем 447257р.(91630+355627)...а вот что указывать в строке "50"? Ведь за 9 месяцев суммарный доход/расход составили 9444828 и 6556756, т.е. получается что рассчитанный налог за 9 месяцев составляет 433211. Но ведь я уже фактически заплатил за 1 и 2 кварталы 447257. И чтобы получить в строке "70" требуемую сумму "к уменьшению" 85091 (447257-362166) я не могу поставить в строку "50" сумму 433211 как вроде бы получается по расчету!потому что по их "шпаргалке" в графе "70" надо вычитать из строки "50" строку "260".
Само понятие "к уменьшению" означает разницу между фактически уплаченной суммой за год и той меньшей которую надо было заплатить?
Или я что-то недопонимаю...![]()
считаем за 1 кв,полугодие,9 месяцев,годКонкретно по цифрам "доход/расход":
1 кв.: 3999991 и 3389123
2 кв.: 4310467 и 1939620
3 кв.: 1134370 и 1228013
4 кв.: 605650 и 1079284
Не сочтите за труд, помогите пожалуйста!
УСНо 15%
1кв09 Д нет Р 14 411
полуг09 Д нет Р 36 023
9 мес09 Д 145 000 Р 183 359
год09 Д 418 500 Р 459 607
Еще была уплата налога 1500(наверное, ранее не правильно посчитали расходы). Ее нужно в декларации отразить? Она автоматом перейдет на зачет налога 2010?
Заполнять только строку 090 4 185(мин.налог)?
В течении года при убытке никаких налогов начислять(уплачивать) не надо?
еще раз возможности сайта не дают...по ссылке попадаете в список вложений-6-ой сверху документ-тот,что вам нуженНе могли бы Вы прикрепить этот бланк еще раз, пожалуйста?
Восьмеркин, в стр. 030,040,050 указывается сумма начисленных налогов,значит 260=362166
030=91630,040=447257,050=433211,060=прочерк,070=433211-362166=...
да,+ раздел2.Заполнять только строку 090 4 185(мин.налог)?нетЕе нужно в декларации отразить?да,но тогда надо минимальный платить,либо презачесть уплату единого на минимальный (КБК то разные)Она автоматом перейдет на зачет налога 2010?



Лёнка, я вообще про ссылку ничего не поняла. 6-й бланк сверху по ссылке налог на имущество. Зачем он Olegius? ВОобще на что хотела дать ссылку? Все бланки есть в разделе Бланки, зачем так изощряться со ссылками?![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)