Подскажите кника покупок н проводится пишет что сальдо ндс по дебету больше
Подскажите кника покупок н проводится пишет что сальдо ндс по дебету больше
эту проблему я решила. Я хотела узнать если мы на общем режиме мы платим налог ндсесли купили у упрощенцев за них?
Мне директор сказл что мы купили товар у них без ндс так как у них его нету и что нам надо за них заплатить, это правильно они предоставили только накладную
а почему тогда так не любят работать с упрощенкой
мы же потом продаем этот товар с ндс
А как мне в 1с7 проверить правильность начисления ндс что все занесено правильно, то у меня получилось возмещения. Беспокоюсь что налоговая задергает
Вы не обижайтесь, но судя по вопросам опыта у Вас маловато. Помимо примитивных НДС начисленный минус уплаченный существует такая вещь, как НДС с авансов полученных и НДС, сторнированный с авансов полученных при реализации.
Лучшая проверка это помощь специалиста, а также начальный курс НДС. Я без снобизма, все мы начинали, но Вы действительно ничего об НДС не знаете, в данной ситуации давать советы про проверку бессмысленно((
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
А где мне про это почитать. Вот про авансы я не знаю
а авансы бывают у всех компаний
платят аванс за товар который мы им продаем правильно я понимаю
[QUOTE=Аноним;52670868]платят аванс за товар который мы им продаем правильно я понимаю[/QUOTEП
Аноним, вы в каком городе живете? Вам точно не кому помочь? В режиме один ответ в 5 м нут вы немного поймете. Найдите знакомого бухгалтера, он придет, посмотрит что у вас там в программе и попытается объяснить. Если мы такими темпами пойдем к НДС с авансов, то где-то лет черз 5 вы сможете их сами начислять.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
У меня нет знакомых бухгалтеров, а живу я в поселке
мне бы суть понять
может вы сможете счита посмотреть и сказать правильно или нет
Сочувствую. Мне просто некогда сейчас. Если на пальцах, то суть такая: Вы начисляете НДС при продаже в двух случаях, если получили аванс и если сделали реализацию. С первого факта тксть.
Уменьшаете сумму начисленного НДС на сумму НДС, который ВЫ получили при покупке, факт оплаты покупки нынче не важен, главное, чтобы все было оформлено правильно-счет-фактура и все такое.
А теперь представьте, Вы получили в 1 квартале аванс, начислили на него НДС-заплатили. Во втором квартале Вы сделали реализацию по этому авансу и опять начислили НДС. И что получается-Вы же уплатили его, не второй же раз платить. Вот поэтому и делается запись на счету 76 ав и сумма НДС с авансов попадает и в книгу продаж и в книгу покупок, то есть как бы на выходе получается по ней по нулям. Не знаю, насколько доступно объяснила.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Если завтра проблема будет актуальна, то пришлите мне в личку оборотку 68.2, 19, 76 ав, 62.2. По ходу будут еще уточнения, ну так-навскидку. Ех...
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
а можно сегодня прислать и как здесь слать в личку может лучше на электронку
76ав у меня нету там пусто
за год а какая у вас почта
За год не бывает, НДС квартальный налог. ВОзможно, за 4 квартал, но его надо было сдавать до 20 января. Оборотки делайте только за квартал!!!
Электронную почту писать не хочу, потом идет спам. После того, как Вы зарегистрируетесь на форуме, я еще раз повторяю, наведете мышку на мое имя и увидите :"Послать сообщение по электронной почте"
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
все отчеты за 4 квартал выслать, а как вообще отслеживаются авансы если много продаж
Lazy Sea, мне очень неудобно напоминать завсегдатаям форума о существовании правил форума.
Аноним, 21 главу НК пытались осилить?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)