всем здравствуйте. осваисваю самостоятельно бух.учёт сразу на практике. подскажите, пожалуйста, могу ли я относить затраты (канц.товары и пр. мелочь) сразу на 20? У нас ООО на упрощенке, объект налогообложения - доходы.![]()
всем здравствуйте. осваисваю самостоятельно бух.учёт сразу на практике. подскажите, пожалуйста, могу ли я относить затраты (канц.товары и пр. мелочь) сразу на 20? У нас ООО на упрощенке, объект налогообложения - доходы.![]()
ну вот с этим условием вы по идее вообще можете не учитывать ваши расходы.. и как вы их будете проводить, вообще никому никакого дела нет..объект налогообложения - доходы.
А вообще конечно правильн сделать поступление ТМЦ на 10 счет, а потом списать на 20.
просто одна часть моих знакомых поступает имено так, а другая - сразу на 20. И те и другие считают, что правы, но во втором случае просто меньше хлопот )))правильн сделать поступление ТМЦ на 10 счет, а потом списать на 20.
Подскажите, пожалуйста. У ИП (УСН, Д-Р) приобретены 2 ККМ по 16800руб и 2 б/у холодильника-прилавка по 24000руб. Все приобретено в ноябре 2009года. По б/у холодильникам кроме товарного и кассового чеков нет никаких документов. Как правильно оформить эти основные средства. Если по ККм ясно ,то что делать с холодильниками?



Товарного чека и кассового вполне достаточно. А что именно не ясно с холодилниками? ОС как ОС.
Они совсем не новые... Сколько лет использовались...никто не в курсе... От чего отталкиваться? Считать, что они новые?



Ну какая разница, новые или нет? Для списания в расходы по УСН срок использования как-то вообще не нужен.
Спасибо.
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу приобретения и списания ОС в налоговом периоде. В апреле мы купили авто за 843900, оплатили сразу. Списали в 2 кв. 1/3 - 281300р. В 3 квартале (сентябре) мы ее продали за 200000р. Значит, что я делаю в КДиР:
1.в 1кв.281300р. так и остается.
2.в 3кв.843900/СПИ(36мес)*5мес=117208р.
Правильно ли?



Конечно неправильно, Вы должны вынуть из расходов 2 квартала 281300. И в расходы 2009 года вы можете поставить только амортизацию за 5 месяцев. А разве у автомобилей СПИ 36 месяцев? Минимум 37, потому что это 3 группа. Кстати, у вас еще и пени будут за недоплату налога за 1 полугодие, потому что из расходов 281300 Вы вынете, а поставить в расходы сможете только амортизацию за 2 месяца



Классификатор ОС. Третья группа, от 3 до 5 лет.а где посмотреть на сч.СПИ?
37 месяцев минимум
дав кот.покупался авто я ставлю за амм.два мес, а в 3кв. - за три?
Подскажите пожалуйста:
ОС стоимостью меньше 20000 а срок больше года можно списать как материалы (прописано в учет. политике) ?,и еще надо ли указывать этот ОС - материалы в разделе КУДР как ОС?
Проводки такие?
Куплен принтер подотчет лицом 15000
Д 10 К 71
Введен в эксплутатцию (или списан в производств) 15000
Д20 К10
и никакой амортизации...
Если нет, то скажите где ошибка
PS начинающий бухгалтер



Ошибка прежде всего в том, что на форуме категорически запрещено дублировать вопросы. Вы уже спрашивали об этом здесь и даже получили ответ.
Аноним, если Вы желаете обсуждать действия модераторов - то Вам действительно не на этот форум.
Плз, помогите, уже всю голову сломала...
ИП купило автомобиль, часть денег наличкой, часть через банк, разными числами... датой оплаты ОС считается, когда выплачена последняя сумма?
и еще машина куплена в кредит, деньги прошли через р\сч ... % по кредиту как я понимаю можно отнести в расход, а вот сумму по гашению кредита нет, т.к. она уже ранее списана как ОС? я правильно понимаю?
а зачем оно купило автомобиль?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.



kvaaakyshka, не очень понятно, на какой баланс у ИП можно поставить автомобиль. Если вы не знаете, для чего автомобиль, то как вы его можете а расходы у ИП принимать?



Есть документы? Путевые листы?Автомобиль для работы, развоз товара и привоз



Без путевых листов вы не докажете то, что машина используется в предпринимательской деятельности.
СПисывайте в расходы как ОС. Но учтите, если он соберется машину продать в ближайшие три года, из расходов придется это ОС вынимать
а если нет путевых листов, то машину как ОС списаь то можно?
и еще вопрос: если получение кредита не является доходом, а покупка ОС списывается в расход, то получается по книге доходов убыток... как быть искать прибыль или оставаться в убытке? но если найти доход на сумму кредита, то смысл было брать этот кредит(((



Нельзя. Она что, стоит в гараже и никуда не ездит? Получается, что и в предпринимательской деятельности не участвует.а если нет путевых листов, то машину как ОС списаь то можно?
Получается. Убыток можно в следующем году учестьто получается по книге доходов убыток..
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Первый раз пробую составить баланс. Времени осталось мало, а у меня ничего не получается...
У нас УСНО 6%, ЕНВД. Деятельность вся по ЕНВД, УСНО - ноль.
Но это, по-моему, неважно при учете ОС. Программы у меня пока нет, делаю "на коленке". Растерялась.
ОС (580 000, вкл. НДС) оплачивалось частями.
5.08.09 был выставлен нам счет на всю сумму.
Мы оплатили часть:
Д 60 К 51 - 290 000
20.08.09 нам это оборудование доставили вместе со с-фактурой и товарной накладной. Оборудование нуждалось в монтаже. Оформили принятие актом и поставили на 08?
Д 08 к 60 290 000?
05.10.09 оплатили еще часть
Д 60 К 51 110 000
Д 08 К60 110 000
Потом 23.10.09 закрыли счет
Д60 К 51 180 000
Д08 К 60 180 000
Монтировали своими силами, 2 ноября по акту ОС-1 ввели в эксплуатацию
Д 01 К 08 580 000
Поскольку у нас УСНО доходы в НУ ничего не списываем.
В б/у 01.12, 01.01 и т.д. начисляем амортизацию
Д 02 К01
И так до самого конца, пока вся сумма не спишется.
Очень не уверена, что делаю правильно. Про НДС поняла, что имею право включить в стоимость ОС. По классификатору (ОКОФ) не могу найти окрасочно-сушильную камеру, чтобы определиться с суммой амортизации.
Помогите, пожалуйста! Совсем мне тяжко от собственной некомпетентности. Учусь, конечно. Но не так быстро, как требуется.



Угу, причем проводка 08-60 на всю сумму стоимости ОС, а не на оплаченную сумму. У Вас же долг повис перед поставщиком оборудования, а вы его не показываете почему-то.20.08.09 нам это оборудование доставили вместе со с-фактурой и товарной накладной. Оборудование нуждалось в монтаже. Оформили принятие актом и поставили на 08?
Если в классификаторе нет такого оборудования, то ищите похожее. Либо берите документы и смотрите, каков срок использования этого оборудования. Не гарантийный срок, а именно использование.
НДС включать в стоимость ОС.
Не потому что УСН доходы, а потому что это оборудования не для деятельности по УСНПоскольку у нас УСНО доходы в НУ ничего не списываем.
Надя, большое спасибо! Про то, что 60 на всю стоимость ОС, это я уже поняла (прочитала, просчитала).
А вот с арендой как получается, не посмотрите?
В конце месяца начисляю:
Д26 К60
Д19 К60
По факту получения счета оплачиваю:
Д60 К51
В конце месяца, получив с-фактуру и подписав акт делаю проводки:
Д90.1 К26
Д91.2 К19
И тут же делаю начисления на следующий месяц.
?
И про амортизацию не посмотрите? В тетради у меня вроде бы Д20, 26,25,44 К 02
А 01 только при выбытии или когда ОС придет в негодность. Проводка 01/02 - глупость?
Последний раз редактировалось Королькова; 26.03.2010 в 13:45.
Надя, а если бы деятельность попадала под УСН, неужели бы списывали? А, наверное, в н/у сразу всей суммой в расходы (на счет?) при вводе в эксплуатацию, а в б/у - как и сейчас: на 5 лет равномерными ежемесячными отчислениями? Нашла кстати свой код. Окольными путями.Не потому что УСН доходы, а потому что это оборудования не для деятельности по УСН![]()



Начисление чего?И тут же делаю начисления на следующий месяц.
ДаА 01 только при выбытии или когда ОС придет в негодность.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)