×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 43
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281

    Дата реализации-опт

    Вопрос такой. Работаем с крупнейшим налогоплательщиком. Наши накладные по отгрузке проходят концом декабря 2009 г. Получаю от них акт сверки, где эти накладные они приходуют январем, не показывая свой долг (немаленький) на 1 января. Я предлагаю поменять доки на январь (имею такую возможность, да и вообще нам не помешало бы)- в их учете никаких искажений не будет, разве что номера поправить, даты остаются их. Началось какое-то сопротивление... Почему? Ну я тогда акты сверки подписывать не буду, пока декабрем не проведут... ИЛи как? поставьте меня на место уже.
    Поделиться с друзьями
    Наталья

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Фактически товар покупатель когда получил? В накладных отметка в получении есть?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Есть, фактически получил в январе, отметка склада- январь.
    Наталья

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Они что не могут пойти нам навстречу и принять новые доки, тем более, что ИМ НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО?
    Наталья

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А право собственности когда переходит?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    я так понимаю, договор надо смотреть?
    Наталья

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Его.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    обычно было так: мы отгрузили- реализацию отразили, выручку поставили.
    Наталья

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Обычно учет ведут на основании действующего законодательства, а не по принципу "у нас так". Если право собственности на товар к вашему покупателю переходит в январе (по фактической передаче представителю покупателя, например), то с какого перепуга им приходовать товар, а вам отражать реализацию в декабре? Все же в договор загляните.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Право собственности переходит к покупателю при доставке различным транспортом в пункте назначения. Т.е. я сейчас могу просто не учитывать этот товар в реализации (ни для ндс , ни для прибыли), а провести всё также. как в их актах сверки, январём?????
    Наталья

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы этот товар в декабре на 45 счете учитываете, выручку отразите в январе. А вот НДС придется начислить в декабре ибо отгрузка произошла в декабре.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Мы 45 счетом вообще не пользуемся, просто я хотела поменять номера документов на январь и провести эту отгрузку в январе. У них от этого что в учете поменяется?
    Наталья

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы этот товар в декабре на 45 счете учитываете, выручку отразите в январе. А вот НДС придется начислить в декабре ибо отгрузка произошла в декабре.
    Вот в том и проблема.
    Наталья

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    млин...что значит
    Мы 45 счетом вообще не пользуемся
    ? Так воспользуйтесь. Или вы план счетов в принципе игнорируете?
    У них от этого что в учете поменяется?
    Кто-то видит учет вашего покупателя? Транспорт кто заказывал? Да и потом, крупная организация, сложный документооборот, его прохождение и сбор подписей. С чего вдруг они должны его нарушать только из-за того, что вы не соблюдаете законодательство?
    Вот в том и проблема.
    В чем проблема так и не понятно...
    З.Ы. А себ/сть этого товара в расходы вы тоже в 2009 списали?
    Последний раз редактировалось Тоня; 19.03.2010 в 14:56.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Ну я еще пока баланс не сдала, у нас и ситуаций таких не возникало, всё проводили в одном периоде, акты сверок со всеми крупнейшими "шли". Естесс-но все операции и ндс и прибыль и себестоимость всё- декабрем. Но вот теперь думаю, может, действительно воспользоваться 45 счетом. Только теперь вопрос: акт сверки вроде бы корректно формируется...А как 45 счет отражается на транспортных доставках, которые у нас списываются пропорционально товару остатка на складе? Никак?
    Наталья

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    все операции и ндс и прибыль и себестоимость всё- декабрем.
    Выкинут вам при проверке себестоимость из расходов 2009.
    Никак?
    У вас никак.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Срочно-вопрос, в связи с вышеизложенным, мы прибыль годовую уменьшаем на этот ндс, товары по которому отгружены, но реализованы будут в следующем налоговом периоде?
    Наталья

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    СНА, прибыль на НДС вы вообще не уменьшаете

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    РЕАЛИЗАЦИЯ (за вычетом ндс)- идет в декларацию по прибыли. Но на 90 счете висит еще и этот ндс
    Наталья

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    РЕАЛИЗАЦИЯ (за вычетом ндс)- идет в декларацию по прибыли. Но на 90 счете висит еще и этот ндс
    И что? Доходы без НДС, расходы тоже без НДС

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    РЕАЛИЗАЦИЯ (за вычетом ндс)- идет в декларацию по прибыли
    Вот и пусть идет. Не надо эту сумму уменьшать еще и на НДС по нереализованному товару.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    т.е. уплаченный ндс за 4 квартал у нас не уменьшит прибыль?
    Наталья

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от СНА Посмотреть сообщение
    т.е. уплаченный ндс за 4 квартал у нас не уменьшит прибыль?
    Нет, конечно

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    а почему "конечно"??? Разве эту сумму нельзя поставить в расходы-налоги и прочие?
    Наталья

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вы обычно ставите уплаченный НДС в расходы по прибыли?

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а почему "конечно"??? Разве эту сумму нельзя поставить в расходы-налоги и прочие?
    Наверно потому, что в НК написано, что НДС в расходы не включается (ст. 270, п. 19)
    Или у вас необлагаемые НДС операции?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Бух и налоговой учет допустим не различается. Смотрим прибыль, смотрим 90 счет. В графу выручка ставим: выручка минус ндс по 90 СЧЕТУ. Не так????
    Наталья

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А вы обычно ставите уплаченный НДС в расходы по прибыли?
    ну, скажем, не уплаченный, а отраженный на субчете 90 счета НДС. Мы в декларацию по прибыли ставим прибыль= Выручка с НДС минус НДС
    Наталья

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Наверно потому, что в НК написано, что НДС в расходы не включается (ст. 270, п. 19)
    Или у вас необлагаемые НДС операции?
    Вот наверное то, что надо. Спасибо. Т.е. мы предъявили ндс покупателю, он у нас отразился на 90 счете (субсчет НДС), но в расходы не берем, а возьмем, наверное, в след.периоде, когда реализация отразится, будет выручка (реализация минус ндс). Только. похоже, весь бухучет покосится
    Наталья

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Бух и налоговой учет допустим не различается. Смотрим прибыль, смотрим 90 счет. В графу выручка ставим: выручка минус ндс по 90 СЧЕТУ. Не так????
    Так. Но не потому, что НДС уменьшает прибыль, а потому что он вообще не учитывается при расчете налога на прибыль, ни в доходах, ни в расходах (в общем случае)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)