Спасибо, Feminka
Спасибо, Feminka
не понятно... я ИП и работаю по ЕНВД в Ярославле(по месту жительства и регистрации) и в Рыбинске ... Я ,прочитав порядок заполнения поняла так ,что в декларации в Ярославле я должна поставить 120(по месту учета) , а в декларации в Рыбинске 320 , по месту осуществления деятельности ... Или я неправа ?????
При подаче заявления о переходе на УСН налоговая инспекция в течении 30 дней рассматривает ваше заявление. Если они Вам откажут,то обязательно вышлют уведомление об отказе в переходе на УСН. А вот с 2010 года уведомление о том.что Вы переведены на УСН высылается по письменному заявлению плательщика ( форма произвольная) Советую Вам написать заявление с просьбой,что бы вам выдали уведомление о переходе на УСН ( так надёжнее- будете знать , что Вас перевели)
Доброй ночи! Я ИП на ЕНВД, зарегистрировался как ИП в феврале 2010. Если я заключил трудовой договор с наемным работником 18 марта 2010, но зарплату еще не начислял, нужно ли мне сдавать до 15 апреля (упс!) декларацию 4-ФСС? И если нужно, то какие штрафы предусмотрены за несвоевременную УПЛАТУ страховых взносов (хотя по-идее и платить не с чего пока было)? За несвоевременную сдачу самой отчетности там минимальный штраф 100 рублей.
Влад57, если взносы не начислялись, то и штрафов нет...
Спасибо, Анна95!
да в ФСС сотней может не обойтисьЗа несвоевременную сдачу самой отчетности там минимальный штраф 100 рублей.
Можно вопросЕсли мы платили 25.01 за 4 квартал 2009 то надо ли это показывать в РСВ-1) по строке 100?
Друзья! Сегодня в ФСС мне сообщили, что со следующего квартала крайний срок приема отчетности 14-ое число!!! Вот так.
я тоже сейчас этим вопросам задалась, и нашла в правилах заполнения следующий пункт:
"III. Заполнение Раздела 1
"Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам"
3.1. В Расчете плательщиком должна быть отражена информация о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное и медицинское страхование за отчетный период.
По строке 100 "Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода" отражается сумма страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период (при заполнении Расчетов за 2010 год в данной строке указывается "0")."
Значит ставим 0))
Ekaterina.yar;
По строке 100 "Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода" отражается сумма страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период (при заполнении Расчетов за 2010 год в данной строке указывается "0")."[/QUOTE]
Посмотрела годовой отчет там вообще нет строки 150. Буду ставить нолик))) Спасибо большое за ответ)
Поясните пожалуйста. Я ИП на УСН без наемных работников и учредитель Сельхоз. потребительского кооператива также без наемных работников (только 6 учредителей).Я правильно понимаю,что мне нужно заплатить за себя как ИП, рсв не сдавая?А за кооператив?
и как я поняла в по строке 140 уплачено ставим то что уплачено за квартал. если мы за март заплатили 9.04 это уже в расчет не попадает?
Люди, подскажите пожалуйста - просто голова кругом:
1. Если ИП на УСН 6% без работников зарегено 19 марта 2010, и доходов ещё не было - что мне вообще нужно сдавать (не считая всех действий по процедуре регистрации) и до какого числа? Нужно ли отчитываться за прошедшие с 19 марта 11 дней до конца марта, даже если не было доходов?
2. Есть ли смысл оттягивать первую оплату чтоб не попасть на дополнительную отчётность, или уже в принципе первый квартал прошёл так что неважно?
3. И ещё - мне долго делают ответ по переходу на УСН, хотя копия - у меня на руках. У нас именно надо его забирать когда сделают, на почту не шлют. А ездить туда у меня занимает целый день. Могу ли я расслабиться по этому поводу (я так понял мне этот ответ понадобится только в начале следующего года?) и забрать при случае когда буду рядом? Или всё-таки есть необходимость получить этот ответ поскорее?
Пожалуйста не отсылайте в поиск, я во всём разберусь но сейчас просто не успеваю - чем больше читаю тем больше путаюсь.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Troglodit; 15.04.2010 в 14:55.
И ещё
4. Должен ли я перед ПФР отчитываться? За период с 19 марта.
Вопросы по регистрации и открытию счёта здесь не рассматриваю, с ними я разобрался.
1. Ничего не надо, только налог по УСН заплатить, в начале же темы все написано=)
3. С этого года не выдают уведомления, можно только запросить и они сделают в письменной форме ответ. А так можно работать по заявлению, т.к. вы просто уведомили налоговую, что теперь у Вас упрощенка.
А если до конца квартала не было доходов, ничего не нужно платить, или нужно как-то отмечаться что был 0?
Спасибо
Ничего не надо.
Здравствуйте подсскажите пожалуйста мне ответ на такой вопросик- я ип,в 2009 г была на осно с работниками,с 2010 перешла на усн и работников уже нет,мне нужно сдавать расчет рсв-1 в пфр с прочерками или вообще ничего не нужно?
Подскажите, пожалуйста. ИП на ЕНВД транспортные услуги. В 1 квартале 2010 г. деятельности не было. Можно ли сдать нулевой отчет по ЕНВД за 1 квартал?
Заявление о том, что деятельность прекращена подали 4 апреля, соответственно сняли с учета как вмененщика с 1 апреля...
В начале темы ничего не сказано про это - но нужно ли ИП без работников на УСН 6 процентов, если только в марте заргился, в июле заполнять и сдавать АДВ 11???
АДВ 11 сейчас вообще нет...
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=185764
А в этой ветке тогда в 2010 о чём пишут во всю?
Ну, в 2010... Так в феврале же! Это за 2009 год сдавалась она.
Надеюсь, Вы правы... Спасибо.
Я вот тоже пока не понимаю, ИП встала на учет 04 февраля 2010 года, ЕНВД, должна ли сдавать за 1-й квартал отчет в ФСС, работников не имею, деятельность пока не вела, доходов соответственно тоже нет?
Или сдавать надо все равно но нулевую отчетность?
нет, только когда будут работникидолжна ли сдавать за 1-й квартал отчет в ФСС, работников не имею, деятельность пока не вела
Помогите пожалуйста запуталась уже совсем
ООО на УСН 15%
Купили ККМ + галограммы+тех обслуживание на 3месяца вперед+ввод в эксплуатацию вообще получилось 13 900. По БУ получается что не основное средство и амортизацию начислять не надо и по идее можно поставить на приход как материалы на 10 и тут же списать, а многие говорят что ККМ в любом случае надо приходовать как ОС? Помогите пожалуйста разобраться!!!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)