Помогите, пожалуйста, определиться с некоторыми моментами при исчислении налоговой базы для аванса:
Считается ли расходом:
1. Уплаченный НДФЛ
2. Частичный возврат заема учредителю с 2009 г.
3. Купили у сотрудника, как у физ.лица, мебель для офиса. Денег на р/с не было и учредитель дал заем, их тут же заплатили сотруднику. Считать ли эту покупку в расход и заем в доход?
4. С прошлого года был убыток (Организация была в 2009 на ОСНО) его можно считать в расход?
5. НДС (например, при оплате аренды) входит в расход или его нужно вычетать из уже сформировавшейся суммы доход минус расход?







