×
Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 171
  1. #91
    Клерк Аватар для SvetaSG
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    А что с НДС? Поменялся? Скачала новый из Консультанта, вроде визуальных отличий не вижу, и на титульном листе нету что редакция от 20.04.

  2. #92
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2009
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от SvetaSG Посмотреть сообщение
    А что с НДС? Поменялся? Скачала новый из Консультанта, вроде визуальных отличий не вижу, и на титульном листе нету что редакция от 20.04.
    Не поменялся, я уже на старом сдала...

  3. #93
    Клерк Аватар для Мария.
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    297
    Доброго времени суток!!! люди, не скините ссылку на прогу "налогоплательщик юл" бесплатную версию..ни как не нахожу. Заранее спасибо)))

  4. #94
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от shev1980 Посмотреть сообщение
    Не поменялся, я уже на старом сдала...
    Он поменялся, но видимо вы не сдавали листы в которых изменения. Изменения в кодах, ИМХО, не облагаемых видов.(точно не помню).
    Почему-то я Вам верю...

  5. #95
    Аноним
    Гость
    Неужели правда при отсутствии имущества расчет ежеквартально сдавать не нужно? Где это прочесть?

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Аноним, НК РФ.
    Статья 373. Налогоплательщики


    1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 настоящего Кодекса.

    (п. 1 в ред. Федерального закона от 30.10.2009 N 242-ФЗ)
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    13
    Подскажите, пожалуйста, вопрос по заполнению декларации по ндс, а конкретно - по разделу 3, строки 010 и 030.
    ООО "Посредник" (все названия вымышленные) на ОСНО, получает предоплату от ООО "Покупатель", закупает продукцию у ООО "Продавец" и реализует ООО "Покупатель". Разницу между покупкой и продажей оставляем себе. Все сделки происходили во 2 квартале, из периода в период ничего не "перепрыгнуло". В общей сложности реализовано продукции в адрес ООО "Покупатель" на сумму 119906,00 (в т.ч. 18290,75 НДС 18%). В общей сложности было закуплено продукции на 83007,61 (в т.ч. 12662,18 НДС 18%). В разделе 3 по реализации мы заполняем стоку 010 или строку 030? В каких случаях мы считаем ставку 18%, а в каких 18/118?
    Мозг уже кипит, общение с НК РФ только повышает интенсивность кипения. Если я правильно пронял, то 18/118 мы считаем если продукция предоплачена и реализована, а 18% если предоплачена, но в текущем периоде реализовать не успели...

  8. #98
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Если я правильно пронял, то 18/118 мы считаем если продукция предоплачена и реализована, а 18% если предоплачена, но в текущем периоде реализовать не успели...
    Наоборот

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Если ООО на ОСНО вновь созданная, движения по р/с нет. Мы сдаем единую упрощенную, а как быть с балансом и второй формой? Мы сдаем их нулевыми?

  10. #100
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2010
    Сообщений
    25
    Добрый день, подскажите пожалуйста по заполнению НДС, мы ООО на ОСНО и осуществляем деятельность которая отражается только в 7 разделе декларации. За полугодие суммы приобретенных и реализованных товаров должны соответствовать суммам из книги покупок и книги продаж за 2 квартал или за полугодие? другими словами нарастающим итогом или нет? Заранее спасибо за ответ

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Подскажите, пожалуйста, если банк списал со счета комиссию, других операций не было - то мы уже упрощенную декларацию не можем сдавать?

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Цитата Сообщение от mariy201 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста по заполнению НДС, мы ООО на ОСНО и осуществляем деятельность которая отражается только в 7 разделе декларации. За полугодие суммы приобретенных и реализованных товаров должны соответствовать суммам из книги покупок и книги продаж за 2 квартал или за полугодие? другими словами нарастающим итогом или нет? Заранее спасибо за ответ
    НДС рассчитывается и сдается поквартально

  13. #103
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    а как быть с балансом и второй формой? Мы сдаем их нулевыми?
    Баланс как может быть нулевым?
    Подскажите, пожалуйста, если банк списал со счета комиссию, других операций не было - то мы уже упрощенную декларацию не можем сдавать?
    Не можете

  14. #104
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не можете
    Спасибо. Пойду бумагу марать :-)

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Чо там про НДС в Питере - принимают без приписки про новую редакцию, кто в курсе?

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Помогите пожалуйста , сдаю прибыль нулевая, в электронном виде не выгружается лист Приложение 1 и два (Доходы и Расходы) видимо потому что они пустые, а инструкция говорит что:

    "Раздел 1. Состав Налоговой декларации по налогу
    на прибыль организаций за отчетные и налоговый периоды

    1.1. В состав Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения N 1 и N 2 к Листу 02. Организации, указанные в пунктах 1.2, 1.6 и 1.7 настоящего Порядка подраздел 1.1 Раздела 1 не представляют.
    (в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2009 N 135н)"

    Т.е. я обязана сдать эти листы даже если пустые. Споритить с 1С бесполезно да и вроде не совсем тупая программа . 1 квартал сдавала с боем на бумажке. Ругатся с налоговиками надоело. Может есть какая нибудь инструкция про состав декларации и что не нужны эти листы если они пустые? Эл вид потому как без них хоть убейся ((((((((

  17. #107
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    К сожалению это единственная инструкция, и эти листы нужны даже пустые.
    Почему-то я Вам верю...

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Наверное не вэтом разделе нужно написать ?? пойду в автоматизацию учета напишу(((((

  19. #109
    Аноним
    Гость
    я правильно поняла.... НДС не поменялся, только инструкция???

  20. #110
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Рыдаю... пришел прогер говорит Адназначна косяк 1С и что во втором квартале исправили. И что я вижу та же ерунда не выгружает в прибыли листы нулевые. убейте меня кто нибудь ((((

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    22
    Подскажите пожалуйста, я установила электронную отчетность и у меня теперь красными буквами горит, что я вчера должна была сдать "отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование" за 2 кв. 2010 г. Это что такое? Я нигде не нашла о нем упоминание... Использование сумм не было, т.к. даже на больничные не ходим... Форму 4 сдала...

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это что такое?
    Мда... это 4-ФСС.
    Best regards, Михаил

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    22
    Нет... В том-то и дело... Открывает совсем другой отчет на 1 страничку... В 1С нашла называется "Использование сумм страховых взносов (НСиПЗ)"... Он обязателен?
    Последний раз редактировалось VictoryS; 15.07.2010 в 09:44.

  25. #115
    DAFNA777
    Гость

    имущество

    добрый день,
    вся в муках..по одной из компаний..
    "6. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ Минфина РФ от 20 февраля 2008 г. № 27н) – срок сдачи 30 июля. Внимание, с 2010 года, организации у которых нет имущества, облагаемого налогом на имущество, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество
    "
    бью челом ..уважаема Наденька...или кто то из грамотных форумчан ,но укажите пожсалуйста источник указывающий что не имущим не нужно подавать декларацию на имущество?...
    ... было письмо..03-05-05-01/34от 15,05,2008(!)

  26. #116
    Аноним
    Гость
    упс...эскьюзми...за беспокойство))
    нашла все на 2-3 странице данной темы...))

  27. #117
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    VictoryS, если у вас нет расходов по травматизму, отчет сдавать не надо

  28. #118
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2008
    Сообщений
    22
    Спасибо...

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Чо там про НДС в Питере - принимают без приписки про новую редакцию, кто в курсе?
    Проблема встретилась - см. стр.3 #66/

  30. #120
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Чо там про НДС в Питере - принимают без приписки про новую редакцию, кто в курсе?
    у меня приняли без.Моск.р-н.
    Почему-то я Вам верю...

Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)