×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196

    Реестр сведений о доходах физ. лиц

    Добрый день Уважаемые клерки!
    Я вот с каким вопросом, в 2010г. а именно в марте был сдан реестр сведений о доходах физических лиц. В апреле месяце выяснились обстоятельства за 2009 г. по нескольким сотрудникам (уже уволенными) и был уплачен НДФЛ дополнительно (с учётом пени).

    Вопрос следующий, за 2010 г. нужно справку делать, так вот как отражать там эти суммы, факт. налог уплачен в 2010г. с пеней, но за 2009 г., в справке за 2009 отсутствуют данные об этой уплате и начислении.

    Заранее спасибо за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    Добрый день Уважаемые клерки!
    Я вот с каким вопросом, в 2010г. а именно в марте был сдан реестр сведений о доходах физических лиц. В апреле месяце выяснились обстоятельства за 2009 г. по нескольким сотрудникам (уже уволенными) и был уплачен НДФЛ дополнительно (с учётом пени).

    Вопрос следующий, за 2010 г. нужно справку делать, так вот как отражать там эти суммы, факт. налог уплачен в 2010г. с пеней, но за 2009 г., в справке за 2009 отсутствуют данные об этой уплате и начислении.

    Заранее спасибо за помощь.
    Нужно сдать по этим сотрудникам корректирующие за 2009 год.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    опа, а форма какая? (в смысле в каком ввиде?)

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    опа, а форма какая? (в смысле в каком ввиде?)
    Корректирующие сдаюся с тем же номером справки, но другой датой.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    а последствия такой корректировки? (кроме пересчета пени у них)?! Просто получается просрочка в более 6 месяцев

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    А как Вы у уволенных сотрудников НДФЛ удержали?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    удержали во время, заметили что не оплатили поздно!

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Если посчитали верно, удержали вовремя, то зачем Вам корректировки по 2-НДФЛ? В них ведь только исчисленный-удержанный у сотрудника-налогоплательщика НДФЛ. Перечисление налога в бюджет налоговым агентом (предприятием) там никак не отражается.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    я уже писал, что в реестр удержанная сумма (фактически удержанная) не попала.

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    я уже писал, что в реестр удержанная сумма (фактически удержанная) не попала.
    Об удержании Вы не писали ни полслова
    но за 2009 г., в справке за 2009 отсутствуют данные об этой уплате и начислении.
    Что в справках? Исчисленный и удержанный налог равны между собой или нет?
    Последний раз редактировалось Просто Таша; 20.12.2010 в 15:11.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Об удержании Вы не писали ни полслова


    Что в справках? Исчисленный и удержанный налог равны между собой или нет?
    Да прошу прощения, действительно не писал.

    В справке, это сумма отсутствует как таковая, нет не в исчисленном не в удержанном. Суммы равны, но по другим операциям.

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Ну вот, разобрались

    Тогда делайте правильные и сдавайте, можете пояснительную записку написать: так мол и так, техническая ошибка при заполнении справок, налог исчислен верно, удержан своевременно. У сотрудников никаких проблем не будет. Несвоевременное перечисление вовремя удержанного НДФЛ - это вина налогового агента, а не налогоплательщика.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Под итожим:

    Делаю новую корректирующую справку по НДФЛ за 2009 с указанием сумм исчисленной и удержанной за 2009
    Разве не важно когда я оплатил налог ?
    Если я удержал правильно то делаю их равно? так?).
    Пишу пояснительную записку к данной справке.

    Кто-то уже сталкивался с возможными последствиями?
    Так-то всё равно сдавать буду просто хотел бы знать возможные раскладка. (очень уж пугает такая просрочка с марта 2010г.)

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Делаю новую корректирующую справку по НДФЛ за 2009 с указанием сумм исчисленной и удержанной за 2009
    Да
    Разве не важно когда я оплатил налог ?
    Важно. Но в 2-НДФЛ перечисление не отражается. И Вы уже заплатили пени.
    Если я удержал правильно то делаю их равно? так?
    Да
    Пишу пояснительную записку к данной справке.
    По желанию
    Кто-то уже сталкивался с возможными последствиями?
    Нет никаких последствий. Вы исправили все ошибки, подали правильные документы, доплатили налог вместе с пенями за просрочку. Все.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    1. Сдаю и реестр и справки все? или только справки измененные? или вообще справки не сдаю?
    2. Где в реестре ставлю номер корректировки? (типа реестр №1 от .... в МРИ ФНС №.) ?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шумский Посмотреть сообщение
    1. Сдаю и реестр и справки все? или только справки измененные? или вообще справки не сдаю?
    2. Где в реестре ставлю номер корректировки? (типа реестр №1 от .... в МРИ ФНС №.) ?
    Сдается реестр № 2 к файлу № 2, а в нем только измененные справки с теми же номерами(!) и другой датой формирования.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Организация имееи ОП в другом городе. У ОП нет отдельного баланса и р/сч.НДФЛ перечисляет головная организация за ОП по месту учета ОП. У меня вопрос .
    В какую налоговую нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ и 2-НДФЛ за работников.Везде написано, что отчитывается только головная организация за ОП в свою налоговую. Но если отчитаться в свою налоговую, а оплата была произведена в в налоговую ОП, не получится так, что налоговая ГО насчитает еще раз НЛФЛ за ОП, т.к у нее не будет видно оплаты НДФЛ уже произведенной в налоговую ОП.
    Спасибо.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Организация имееи ОП в другом городе. У ОП нет отдельного баланса и р/сч.НДФЛ перечисляет головная организация за ОП по месту учета ОП. У меня вопрос .
    В какую налоговую нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ и 2-НДФЛ за работников.Везде написано, что отчитывается только головная организация за ОП в свою налоговую. Но если отчитаться в свою налоговую, а оплата была произведена в в налоговую ОП, не получится так, что налоговая ГО насчитает еще раз НЛФЛ за ОП, т.к у нее не будет видно оплаты НДФЛ уже произведенной в налоговую ОП.
    Спасибо.
    По справкам по ОП нужно указать ОКАТО города, где находится ОП.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Понятно, указываем окато ОП и сдаем в налоговую ГО.
    Спасибо.

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В какую налоговую нужно сдавать декларацию 3 НДФЛ
    Предприятию - ни в какую
    не получится так, что налоговая ГО насчитает еще раз НЛФЛ за ОП, т.к у нее не будет видно оплаты НДФЛ уже произведенной в налоговую ОП.
    Наши пару раз просили написать письмо с расшифровкой начисленных-удержанных сумм по голове и всем ОП и привезти копии платежек на перечисления НДФЛ по ОП.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Предприятию - ни в какую Наши пару раз просили написать письмо с расшифровкой начисленных-удержанных сумм по голове и всем ОП и привезти копии платежек на перечисления НДФЛ по ОП.
    Что значит предприятию не надо сдавать?
    2 НДФЛ сдавать, а 3 ндфл не сдавать? Почему?
    У нас ГО деятельности не ведет, только ОП. Поэтому все сотрудники работают только в ОП, соответственно, НДФЛ перечислялся только по ОП в его налоговую.Туда же ЕНВД. ПФ платили по месту ГО за ОП, при этом в ПФ сказали даже отметку не ставить, что оплачивали за ОП, у них программа так требует, ФСС по месту ГО., т.к. нет отдельного счета и баланса.
    Сначала, по незнанию , платили НДФЛ в налоговую ГО, потом , вернули деньги и заплатили в налоговую ОП. Теперь в налоговой разумного ответа не дают, куда сдавать отчетность по 3 НДФЛ и 2 НДФЛ, Кто говорит, что только в налоговую ГО, кто в налоговую ОП, или вообще, сдавать нужно в две налоговые.

  22. #22
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ндфл не сдавать? Почему?
    потому что 3-ндфл сдают физлица
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)