×
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 382
  1. #271
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    При расчете НДС можно предъявлять бюджету НДС за материалы оприходованные,израсходованные, оплаченные и НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ?
    Можно. Факт оплаты давно не влияет на принятие в вычет
    Вопрос по налогам. В прежние года я из суммы исчисленного налога (6% от оборота) вычитал отчисления в пенсионный фонд и получившуюся сумму платил как налог. В нынешнем году (2010) к отчислениям в пенсионный фонд добавились отчисления в мед.страх. Могу ли я уменьшить налог и на сумму этих (мед.страх) платежей?
    Конечно можете
    Как лучше поступить так, чтобы в налоговую не вызывали со штрафами?
    Не бывает за это штрафов. Бывают пени. Но на 2 рубля они составят копейки. Просто надо чтобы за год была правильная сумма уплачена
    В прошлые года в КДиР я писал только доходы, а в этом году мой бухгалтер в графу расходы написал ещё отчисления в пенсионный фонд. Нужно ли это делать или нет?
    Не нужно. Смените бухгалтера

  2. #272
    Аноним
    Гость
    Цитата:При расчете НДС можно предъявлять бюджету НДС за материалы оприходованные,израсходованные, оплаченные и НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ?

    Можно. Факт оплаты давно не влияет на принятие в вычет


    - Над.К.извините, но я не пойму что Вас смутило тогда при ответе на вопрос №1
    в # 266? Просто здесь вы отвечаете утвердительно, а перед этим у Вас что то вызвало сомнение?

  3. #273
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    То, что не было реализации с НДС. Налоговая при камеральной проверке просто выкинет НДС из вычета, вот и все.
    Или идет речь о том, что ИП не оплатил чьи-то услуги? Я так поняла, что ИП кто-то не оплатил услуги и у него нет реализации

  4. #274
    Аноним
    Гость
    Нет, Над.К.,вы видимо не поняли , услуги мы оказали, но нам их в 2010г. не оплатили.Просто нашла информацию что для того чтобы принять к вычету- услуги должны быть оказаны. Я может сумбурно изъясняюсь, суть вопроса: оказаны, но не оплачены услуги и могу ли я принять НДС к "возмещению" по материалам оприходованным, израсходованным в декабре?

  5. #275
    Аноним
    Гость
    НДС начисляется по отгрузке? Совсем запуталась. Может мне и не нужно оплачивать НДС за 2010г.????

  6. #276
    ВикторН
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Вопрос по налогам. В прежние года я из суммы исчисленного налога (6% от оборота) вычитал отчисления в пенсионный фонд и получившуюся сумму платил как налог. В нынешнем году (2010) к отчислениям в пенсионный фонд добавились отчисления в мед.страх. Могу ли я уменьшить налог и на сумму этих (мед.страх) платежей?

    Конечно можете
    Спасибо большое за ответы. Вот только не пойму, ИП на УСН должен подавать декларацию по форме КНД 1152017 (такую же, как и в 2009 году), однако в её 280 строчке написано только про сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и ничего не сказано про ОМС. Можно ли всё-таки вычитать взносы в ОМС из налога и почему?

    Заранее спасибо

  7. #277
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    НДС начисляется по отгрузке?
    Да
    однако в её 280 строчке написано только про сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
    В Минфине сидят бездельники, которые за год умудрились не поменять форму декларации. Но это не означает, что налогоплательщики не имеют права уменьшать налог на все взносы. Это право дано Налоговым кодексом. Так что пишите все взносы в стр.280, потому что больше писать некуда

  8. #278
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2006
    Сообщений
    157
    ИП на ОСН, надо ли отражать в книге доходов и расходов поступления и расход не являющимися доходом и расходом (перечисление по договору комиссии на приобретение векселей). 1с в книгу ставить только суммы, которые относятся к отплате комиссии.

  9. #279
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не нужно

  10. #280
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2006
    Сообщений
    157
    УРА! Спасибо!

  11. #281
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    357
    ИП на ОСНО. Нам были оказаны услуги в декабре, но документы пришли только в январе и, соответственно, оплачены в январе.
    Можно ли включить в расходы за январь все же расходы произведены в другом налоговом периоде?

  12. #282
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    раньше января нельзя из за отсутствия оплаты
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #283
    Аноним
    Гость
    А если в декабре есть расходы, но нет доходов. Что делать с этими расходами, можно ли их включить в январь, когда появился доход?

  14. #284
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    357
    Andyko, спасибо, но это я понимаю, смысл вопроса в том, что сами расходы были произведены для получения дохода в прошлом налоговом периоде 2010 году. Т.е. если уменьшить доход 2011 года на эту сумму будет ли это правильным? Не выкинет налоговая эту сумму из расходов 2011 года, т.к. расходы должны быть экономически обоснованы, но для 2011 года обоснований нет?

  15. #285
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Т.е. если уменьшить доход 2011 года на эту сумму будет ли это правильным?
    Будет. Куда делось экономическое обоснование-то? Доход-то получали? Получали

  16. #286
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    357
    Всем спасибо

  17. #287
    Аноним
    Гость
    В этой же теме из поста 17, поняла что если нет дохода, то расходы считаются убытком ИП, которые по нормам НК в последующем налоговом периоде учету не подлежат.Обсуждение было в 2006г., актуально ли это на сегодняшний день? Т.е. в декабре 2010г. были расходы, но не было дохода, значит расходы 2010г.- мой убыток? Учету в 2011г. они подлежать не могут?

  18. #288
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Т.е. в декабре 2010г. были расходы,
    Какие расходы? Может они дожны быть расходом 2011 года
    А убытка по НДФЛ по прежнему нет и не будет. Переносить просто нечего

  19. #289
    Аноним
    Гость
    Ремонтные работы проведены в декабре, оплачены в январе, материалы куплены и израсходованы в декабре. Что делать с этими расходами? Что по НДФЛ убытка нет, это понятно. А вот если мы произвели расходы в декабре и не можем их принять к учету в 20011г. -это и будут наши убытки.

  20. #290
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ремонтные работы проведены в декабре, оплачены в январе,
    Это расходы января, раз платили в январе.

  21. #291
    Аноним
    Гость
    Над.К., можно я уточню - если работы произведены в 2010г., но оплачены в 2011г., то доход получен за 2011г.. и соответственно все расходы , которые произведены по этому доходу ,будут считаться расходом 2011г., несмотря на то что они произведены и оплачены в 2010г.?

  22. #292
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А, это Вам заплатили за ремонтные работы? А я думала Вы заплатили
    Формально это расходы 2010 года, но я бы приняла в 2011 году, поскольку они относятся к доходам 2011 года.

  23. #293
    Аноним
    Гость
    Допустим я приняла к учету эти расходы в 2011г.,но если во время проверки у инспектора будет другое мнение по этому вопросу, чем это нам грозит? Просто до начисление налогов или еще и штрафные санкции?

  24. #294
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    95
    производство у ИП на ОСНО.
    Подскажите пожалуйста, а страховые взносы по ЗП работников уплаченные в январе 2011 за декабрь 2010 - это январские расходы?

  25. #295
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    4
    Здравствуйте!
    у меня ИП Д-Р 15% кассы нет, интернет-торговля
    Надо за прошлый год отчитаться и заплатить налог, но никак не могу понять, как это сделать. Помогите пожалуйста!

    В течение года по расчетному счету банка были только расходы (покупка товара для дальнейшей реализации, расходы на банковское обслуживание, платеж в ПФР)
    в декабре был один доход от покупателя, оплаченный через Р/С.

    в книгу доходов и расходов надо вносить все операции проведенные через банковский счет или только те, которые влияют на исчисление налога?
    т.е. покупка товара, его реализация, взносы в ПФР в декабре.

    Спасибо!

  26. #296
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    только те, которые влияют на исчисление налога?
    ТОлько эти
    т.е. покупка товара, его реализация, взносы в ПФР в декабре.
    Покупка того товара, который Вы реализовали. Нереализованный товар в расходы не включается

  27. #297
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ТОлько эти
    Покупка того товара, который Вы реализовали. Нереализованный товар в расходы не включается
    спасибо!
    взносы в ПФР тоже можно включить в расходы?

  28. #298
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    МОжно, если они оплачены в 2010 году

  29. #299
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    МОжно, если они оплачены в 2010 году
    спасибо вам большое за ответы!

  30. #300
    Клерк Аватар для Аликс
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Сам. обл.
    Сообщений
    394
    Читаю из письма ФНС от 22.02.11г. №КЕ-4-3/2878@:
    "...В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 221 Кодекса самозанятые физические лица имеют право при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц на получение профессионального налогового вычета в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

    То есть, для включения расходов в сумму профессионального налогового вычета требуется одновременное выполнение нескольких условий, а именно, расходы должны быть фактически произведены, документально подтверждены и непосредственно связаны с извлечением доходов.

    В главе 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса не конкретизируется налоговый период, в котором могут быть учтены произведенные расходы, следовательно, такие расходы могут учитываться в составе профессионального налогового вычета в текущем или в последующих налоговых периодах."

    Не говорит ли это о том, что теперь не надо ждать когда покупатель оплатит товар, а можно в расходы брать непосредственно в момент нашей оплаты поставщику?

Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)