Златик, верно.
НатаСПБ, не делать.


Златик, верно.
НатаСПБ, не делать.
Просто Таша, спасибо большое.
У меня еще вопрос. Работаю в программе "Подготовка документов ПУ страхователями" версия 3.4. В предыдущий отчетный период, уплата по каждому работнику заполнялась автоматически после заполнения уплаты по организации в целом. Сейчас поля уплаты страховых взносов по каждому сотруднику, я так понимаю, нужно заполнять вручную или я чего-то не правильно делаю. Кто работает в этой программе, подскажите, пожалуйста.
Напомню, я лицо заинтересованное, чтобы потом спустя 20 лет не носиться для расчета пенсии... Просто я тоже подумала, что ДЕТИ правильнее, но в справке к программе оговорка есть (я цитировала), которая и смутила. Но в общем, поставлю ДЕТИ... Спасибо.
А начисления: Указ Президента от 30.05.94 N 1110 - это компенсация для находящихся в отпуске по уходу до 3 лет, ничем не облагается, никто не отменял и не увеличивал.
Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом.
В теме указано, что ИС в ПФР сдаются до 15 февраля. В инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах от 14.12.2009 N 987н указано, что данные подаются до 1 февраля 2011 года. Что считать верным?
подскажите пожалуйста!!! делаю перс.учет ИП на ЕНВД с работниками, у меня в форме СЗВ-6-2 получается уплаченной суммы больше, чем начисленной, это правильно? переплаты нет, к уплате есть суммы за декабрь, но если смотреть эту форму то получается пере плата??![]()
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ...
Подскажите кому не сложно...
С персучетом сталкиваюсь впервые.
Работаю в 1С8,2
При заполнении документов получила 2 пачки, в первую у меня попала декретница с комментарием ДЕТИ... здесь вроде все ОК. Так и должно вроде как быть...
А вот по второй у меня получился разрыв стажа! Хотя в этот период времени кадры ей проставили НН в табеле. После замены НН на БС данный переод выделилися с комментарием АДМИНИСТР.
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, так и должно быть?
ПОЖАЛУЙСТА ткине носом в документ, где написано как быть с БС и НН при расчете страхового стажа.
Скачала программу ChekcXML, при проверке этой пачки а делаем мне замечания (прдупреждения), что по декретнице у меня сумма д.б. отлична от нуля, а у меня реально ничего не было начислено декретнице, тк она будучи уже в декрете в сентябре была принята на работу.
И второе, предупреждает о разрыве стажа.
Еще вопрос на дискету записывать что???
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ...ПОЖАЛУЙСТА...
Люди, я таки не понял.
Если за 1П10 есть начисления, а за 2П10 нет начислений, то индивидуальные сведения нулевые или нет?
Я пытаюсь в программе "Документы ПУ5" сделать "ненулевую" отчетность, но она выдает мне только пустые бланки АДВ-6-2, СЗВ-6-2, АДВ-6-3. Кто-то мне здесь на форуме подсказал, что за 2П10 не будет нулевой, т.к. были начисления в 1П10.
И получаемые через программу файлы нулевые и поэтому не проходят проверку CheckXML.
Я, конечно, могу ручками ввести суммы начислений/уплаты, какие были в 1П10, но тогда правильно ли это?
Вроде формы сдаются именно за 2П10, а не за весь 2010г.?
Что посоветуете?
Я не пойму вот чего. В июле платила за июнь - вношу в сумму уплаченных налогов за второе полугодие?
И еще у меня программа (ПУ 5 стоит) не хочет вписывать сумму уплаченных взносов больше начисленных. Что делать?
Была сегодня в пенсионном.... У меня за 1П недоплата,а за 2П переплата...спрашиваю--как в Персофиц. переплату ставить? ведь пишут что нельзя...-мне сказали,нужно в "Уплачено" ставить столько же сколько и "Начислено" а вот в РСВ-1 там уже разницу показывать...и переплата(недоплата) вся вылезет автоматом.
Подскажите у меня сотрудница находится в отпуске без сохранения з/п. Раньше можно было выбрать АДМИНИСТ - неопл. отпуск. А сейчас в ПД СПУ 2010 я ничего подобного не нашла. Подскажите мне по этой сотруднице данные на время отпуска указывать? И как? Или эти несколько месяцев просто не указывать в стаже?
Сегодня сдала всё в ПФР №10 на Октябрьской в Москве
Всё заняло 3 минуты.
Всё забирают, ставят штампик, а потом или позвонят (если найдут ошибки) или не позвонят (если всё в порядке).
АДВ -11 (была переплата) вернули, Информационное письмо и Пояснительная записка (как в прошлом году) не нужны.
Дискеты возьмите 2, у меня одна не считалась.
Очереди нет.
Подскажите, пожалуйста. Сейчас обнаружила ошибки в перс. учете за 1 полугодие 2010г. Начисления указаны все верно, а уплата по сотрудникам-там ошибки. Подскажите, пожалуйста, как заполнять корректирующие сведения? Нужно заполнить все (начисления, уплата, стаж) с типом сведений "отмен" или заполнить только поля уплаты. Спасибо!
Добрый вечер,
на конец 2009 - задолженность по взносам. В 2010 погасили, образовалась переплата.
Кто-нибудь заполнил в подобной ситуации АДВ-11? Прочитала весь пост, ничего не нашла, разными способами пыталась заполнить, но программа проверки все равно не пропускает.
заполняю, как вариант:
2009 999 749
2009 999 749
2010 1 1
2011 -1 -1
пробовала другими способами, но безрезультатно, может, кому удалось заполнить адв-11 в подобной ситуации???
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, уволенных в первом полугодии в отчет включать? (По первому полугодию оставался долг за организацией по уплате взносов)
Добрый вечер!
Уважаемые клерки, дайте пожалуйста ссылочку на июльские разъяснения ПФР (или номер этого документа). Не читала и не могу найти
повторюсь наверное, но так и не поняла.
По первому полугодию по перс.учету переплату делили пропорционально. В ПУ коэффициенты считались.
По второму полугодию переплата не ставится. сумма начисленного=сумма уплаченного.
а по году получается переплата будет все равно?
Мы же 1 полугодие не переделываем. Т.е формы заполняются по полугодиям по-разному? А программа не ругается? (я еще не дошла до этого, заранее волнуюсь))).
Ищите лучше, в других программах АДМИНИСТ никуда не делся. Все заполнили. Попробуйте: ИС - СЗВ-6 - По работнику "стаж работы" - Там Страховой стаж, в нем третий параметр. А еще лучше, справку по своей программе почитайте, там написано все сносно, я раньше в ней делала.
Программа Документы ПУ 5.
1. Одна сотрудница в отпуске до 3-х лет. Отдельная пачка. В стаже ДЕТИ. Начисления НУЛЕВЫЕ!!! Проверяю - предупреждение, мол не должно быть равно нулю. Оставить или что-то делать?
2. Что делать с записью и проверкой РСВ? В этой программе при формировании пачек стоит "включать в пачку РСВ", включила. В XML-файле ее нет, хотя распечаталась. Проверить, соответственно, тоже не могу.
1. Оставить
2. РСВ всегда должна идти отдельным файлом.
С уважением,
Виктор
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с заполнением формы РСВ-1.
В моей организации ежемесячные перечисления в ПФР осуществляют до 15 числа следующего месяца, в отчетности из-за этого получается сальдо в 150 строке равное выплатам за 1 месяц, сумма из которой переходит в 100 строку следующего отчета... и вот тут образовалась собственно проблема.
В 110 строке нарастающим итогом отражается сумма начислений за весь период с начала года, в 130=100+110, т.е. в нашем случае получается начисленная сумма за все месяцы с начала года + сумма из 150 строки предыдущего отчета, а это сумма за еще один месяц. А так как за квартал перечисляются деньги за 3 месяца, в 150 строке снова возникает задолженность, только теперь удвоенная, которой по факту не существует.
Наталья 1
Цитата: "у меня в форме СЗВ-6-2 получается уплаченной суммы больше, чем начисленной, это правильно? переплаты нет, к уплате есть суммы за декабрь, но если смотреть эту форму то получается пере плата?"
Если это погашение задолженности от 1-ого полугодия, то правильно
Mmmaximmm
Цитата: "уволенных в первом полугодии в отчет включать? (По первому полугодию оставался долг за организацией по уплате взносов)"
Включать без дохода и без стажа (с доплатй взносов).
ВикТи
Цитата: "По первому полугодию по перс.учету переплату делили пропорционально. В ПУ коэффициенты считались.
По второму полугодию переплата не ставится. сумма начисленного=сумма уплаченного. а по году получается переплата будет все равно?"
В отчётах ИС по обоим полугодиям переплата не показывается и делить т.о. нечего.
MamaToma
Цитата: "Все красиво... кроме номера пачки с РСВ. Какой ставить, тот же что и с СЗВ (у меня их 2 штуки:основные и ДЕТИ) или свой собственный?"
Нумеруются последовательно нарастающими номерами с начала года (т.е. при отсутствии корректирующих и работе с 1-ого квартала - № 4).
Последний раз редактировалось Bucom; 18.01.2011 в 04:32.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)