×
Страница 16 из 88 ПерваяПервая ... 61213141516171819202666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 2624
  1. #451
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Златик, верно.
    НатаСПБ, не делать.

  2. #452
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Просто Таша, спасибо большое.
    У меня еще вопрос. Работаю в программе "Подготовка документов ПУ страхователями" версия 3.4. В предыдущий отчетный период, уплата по каждому работнику заполнялась автоматически после заполнения уплаты по организации в целом. Сейчас поля уплаты страховых взносов по каждому сотруднику, я так понимаю, нужно заполнять вручную или я чего-то не правильно делаю. Кто работает в этой программе, подскажите, пожалуйста.

  3. #453
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Ставите ДЕТИ - ПФ потом сам разберётся, что из него до 1,5, а что до 3 лет, когда страховой стаж считать будет. Пачку - на всякий случай хай буде отдельная. Бумаги, конечно, больше, но так вернее.
    А откуда начисления?
    Напомню, я лицо заинтересованное, чтобы потом спустя 20 лет не носиться для расчета пенсии... Просто я тоже подумала, что ДЕТИ правильнее, но в справке к программе оговорка есть (я цитировала), которая и смутила. Но в общем, поставлю ДЕТИ... Спасибо.

    А начисления: Указ Президента от 30.05.94 N 1110 - это компенсация для находящихся в отпуске по уходу до 3 лет, ничем не облагается, никто не отменял и не увеличивал.

  4. #454
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом.
    В теме указано, что ИС в ПФР сдаются до 15 февраля. В инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах от 14.12.2009 N 987н указано, что данные подаются до 1 февраля 2011 года. Что считать верным?

  5. #455
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    подскажите пожалуйста!!! делаю перс.учет ИП на ЕНВД с работниками, у меня в форме СЗВ-6-2 получается уплаченной суммы больше, чем начисленной, это правильно? переплаты нет, к уплате есть суммы за декабрь, но если смотреть эту форму то получается пере плата??

  6. #456
    Татиана123
    Гость
    ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ...
    Подскажите кому не сложно...
    С персучетом сталкиваюсь впервые.
    Работаю в 1С8,2
    При заполнении документов получила 2 пачки, в первую у меня попала декретница с комментарием ДЕТИ... здесь вроде все ОК. Так и должно вроде как быть...
    А вот по второй у меня получился разрыв стажа! Хотя в этот период времени кадры ей проставили НН в табеле. После замены НН на БС данный переод выделилися с комментарием АДМИНИСТР.
    СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, так и должно быть?
    ПОЖАЛУЙСТА ткине носом в документ, где написано как быть с БС и НН при расчете страхового стажа.

    Скачала программу ChekcXML, при проверке этой пачки а делаем мне замечания (прдупреждения), что по декретнице у меня сумма д.б. отлична от нуля, а у меня реально ничего не было начислено декретнице, тк она будучи уже в декрете в сентябре была принята на работу.
    И второе, предупреждает о разрыве стажа.

    Еще вопрос на дискету записывать что???

    ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ...ПОЖАЛУЙСТА...

  7. #457
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Люди, я таки не понял.
    Если за 1П10 есть начисления, а за 2П10 нет начислений, то индивидуальные сведения нулевые или нет?
    Я пытаюсь в программе "Документы ПУ5" сделать "ненулевую" отчетность, но она выдает мне только пустые бланки АДВ-6-2, СЗВ-6-2, АДВ-6-3. Кто-то мне здесь на форуме подсказал, что за 2П10 не будет нулевой, т.к. были начисления в 1П10.
    И получаемые через программу файлы нулевые и поэтому не проходят проверку CheckXML.
    Я, конечно, могу ручками ввести суммы начислений/уплаты, какие были в 1П10, но тогда правильно ли это?
    Вроде формы сдаются именно за 2П10, а не за весь 2010г.?
    Что посоветуете?

  8. #458
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анюта Бух Посмотреть сообщение
    Клерки! вот какой вопрос: по "нулевкам" нужно сдавать нулевые отчеты по персучету? или достаточно письма, что и раньше, что деятельности нет, ЗП не начислялась. А как же ген. директор? на него не нужно подавать индивид. сведения?
    Очень интересует этот вопрос, к сожалению ответ на него не нашла
    Помогите пожалуйста.

  9. #459
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98
    Я не пойму вот чего. В июле платила за июнь - вношу в сумму уплаченных налогов за второе полугодие?

  10. #460
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98
    И еще у меня программа (ПУ 5 стоит) не хочет вписывать сумму уплаченных взносов больше начисленных. Что делать?

  11. #461
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2008
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от UmkaLilu Посмотреть сообщение
    И еще у меня программа (ПУ 5 стоит) не хочет вписывать сумму уплаченных взносов больше начисленных. Что делать?
    Была сегодня в пенсионном.... У меня за 1П недоплата,а за 2П переплата...спрашиваю--как в Персофиц. переплату ставить? ведь пишут что нельзя...-мне сказали,нужно в "Уплачено" ставить столько же сколько и "Начислено" а вот в РСВ-1 там уже разницу показывать...и переплата(недоплата) вся вылезет автоматом.

  12. #462
    Аноним
    Гость
    Подскажите у меня сотрудница находится в отпуске без сохранения з/п. Раньше можно было выбрать АДМИНИСТ - неопл. отпуск. А сейчас в ПД СПУ 2010 я ничего подобного не нашла. Подскажите мне по этой сотруднице данные на время отпуска указывать? И как? Или эти несколько месяцев просто не указывать в стаже?

  13. #463
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    147
    Сегодня сдала всё в ПФР №10 на Октябрьской в Москве
    Всё заняло 3 минуты.
    Всё забирают, ставят штампик, а потом или позвонят (если найдут ошибки) или не позвонят (если всё в порядке).
    АДВ -11 (была переплата) вернули, Информационное письмо и Пояснительная записка (как в прошлом году) не нужны.
    Дискеты возьмите 2, у меня одна не считалась.
    Очереди нет.

  14. #464
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2008
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от ип усн Посмотреть сообщение
    скажите, пожалуйста! если общая по всем работникам сумма начислено/уплачено верная, а по отдельности работников смотрю - так ерунда какаято, так можно сдавать?
    А у меня наоборот ))) по ЗЛ все идет)) а по страхователю в целом---расхождения))

  15. #465
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Подскажите, пожалуйста. Сейчас обнаружила ошибки в перс. учете за 1 полугодие 2010г. Начисления указаны все верно, а уплата по сотрудникам-там ошибки. Подскажите, пожалуйста, как заполнять корректирующие сведения? Нужно заполнить все (начисления, уплата, стаж) с типом сведений "отмен" или заполнить только поля уплаты. Спасибо!

  16. #466
    Клерк Аватар для Alisa21
    Регистрация
    25.01.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Anja2099 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста!Делаю отчёт РСВ-2 первый раз,там в графе "Код по ОКВЭД" что писать??У меня 12 видов деятельности записано.Мне каждую писать?
    Пишется основной вид деятельности, он у Вас один. Его можно увидеть в письме статистики или в выписке ЕГРЮЛ на первом месте.

  17. #467
    Клерк Аватар для Alisa21
    Регистрация
    25.01.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Рафига Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! очень нужна помощь. заполняю персонифиц. отчёт за 2010 годовую. К начислению вносит сумму, а к уплате не заносит. К начислению и к уплате одна и та же сумма должна быть. может я что-то не заполнила? Период ставить год или 2-полугодие? ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА.
    А Вы ветку читаете? На Ваш вопрос уже 7 раз ответили в предыдущих постах.

  18. #468
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    254

    Адв-11

    Добрый вечер,
    на конец 2009 - задолженность по взносам. В 2010 погасили, образовалась переплата.
    Кто-нибудь заполнил в подобной ситуации АДВ-11? Прочитала весь пост, ничего не нашла, разными способами пыталась заполнить, но программа проверки все равно не пропускает.
    заполняю, как вариант:
    2009 999 749
    2009 999 749
    2010 1 1
    2011 -1 -1
    пробовала другими способами, но безрезультатно, может, кому удалось заполнить адв-11 в подобной ситуации???
    Спасибо.

  19. #469
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Подскажите, пожалуйста, уволенных в первом полугодии в отчет включать? (По первому полугодию оставался долг за организацией по уплате взносов)

  20. #470
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    15
    Добрый вечер!
    Уважаемые клерки, дайте пожалуйста ссылочку на июльские разъяснения ПФР (или номер этого документа). Не читала и не могу найти

  21. #471
    ВикТи
    Гость
    повторюсь наверное, но так и не поняла.

    По первому полугодию по перс.учету переплату делили пропорционально. В ПУ коэффициенты считались.
    По второму полугодию переплата не ставится. сумма начисленного=сумма уплаченного.
    а по году получается переплата будет все равно?

    Мы же 1 полугодие не переделываем. Т.е формы заполняются по полугодиям по-разному? А программа не ругается? (я еще не дошла до этого, заранее волнуюсь))).

  22. #472
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите у меня сотрудница находится в отпуске без сохранения з/п. Раньше можно было выбрать АДМИНИСТ - неопл. отпуск. А сейчас в ПД СПУ 2010 я ничего подобного не нашла. Подскажите мне по этой сотруднице данные на время отпуска указывать? И как? Или эти несколько месяцев просто не указывать в стаже?
    Никто не знает?

  23. #473
    MamaToma
    Гость
    Ищите лучше, в других программах АДМИНИСТ никуда не делся. Все заполнили. Попробуйте: ИС - СЗВ-6 - По работнику "стаж работы" - Там Страховой стаж, в нем третий параметр. А еще лучше, справку по своей программе почитайте, там написано все сносно, я раньше в ней делала.

  24. #474
    MamaToma
    Гость
    Программа Документы ПУ 5.
    1. Одна сотрудница в отпуске до 3-х лет. Отдельная пачка. В стаже ДЕТИ. Начисления НУЛЕВЫЕ!!! Проверяю - предупреждение, мол не должно быть равно нулю. Оставить или что-то делать?
    2. Что делать с записью и проверкой РСВ? В этой программе при формировании пачек стоит "включать в пачку РСВ", включила. В XML-файле ее нет, хотя распечаталась. Проверить, соответственно, тоже не могу.

  25. #475
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    1. Оставить
    2. РСВ всегда должна идти отдельным файлом.
    С уважением,
    Виктор

  26. #476
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с заполнением формы РСВ-1.

    В моей организации ежемесячные перечисления в ПФР осуществляют до 15 числа следующего месяца, в отчетности из-за этого получается сальдо в 150 строке равное выплатам за 1 месяц, сумма из которой переходит в 100 строку следующего отчета... и вот тут образовалась собственно проблема.

    В 110 строке нарастающим итогом отражается сумма начислений за весь период с начала года, в 130=100+110, т.е. в нашем случае получается начисленная сумма за все месяцы с начала года + сумма из 150 строки предыдущего отчета, а это сумма за еще один месяц. А так как за квартал перечисляются деньги за 3 месяца, в 150 строке снова возникает задолженность, только теперь удвоенная, которой по факту не существует.

  27. #477
    MamaToma
    Гость
    Цитата Сообщение от MamaToma Посмотреть сообщение
    2. Что делать с записью и проверкой РСВ?
    Дальше хуже... Пытаюсь сделать отдельным XML-файлом, пишет, что нужно ввести все реквизиты страхователя(((( а они введены... Может еще куда их ввести, или это может быть следствием того, что включила РСВ в пачку с СЗВ?

  28. #478
    MamaToma
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сумма из которой переходит в 100 строку следующего отчета...
    Вы по-моему перемудрили... стр.100 это остаток на начало РАСЧЕТНОГО периода (а не отчетного), т.е. на 01.01.2010г., как туда может попасть задолженность на 01.07.2010?

  29. #479
    MamaToma
    Гость
    Цитата Сообщение от MamaToma Посмотреть сообщение
    пишет, что нужно ввести все реквизиты страхователя(((( а они введены...
    Это он так просто пишет, чтобы лишний раз проверили))))) УРА! Все красиво... кроме номера пачки с РСВ. Какой ставить, тот же что и с СЗВ (у меня их 2 штуки:основные и ДЕТИ) или свой собственный? Вопрос возник опять-таки из-за флажка "включать в пачку РСВ".

  30. #480
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Наталья 1
    Цитата: "у меня в форме СЗВ-6-2 получается уплаченной суммы больше, чем начисленной, это правильно? переплаты нет, к уплате есть суммы за декабрь, но если смотреть эту форму то получается пере плата?"
    Если это погашение задолженности от 1-ого полугодия, то правильно

    Mmmaximmm
    Цитата: "уволенных в первом полугодии в отчет включать? (По первому полугодию оставался долг за организацией по уплате взносов)"
    Включать без дохода и без стажа (с доплатй взносов).

    ВикТи
    Цитата: "По первому полугодию по перс.учету переплату делили пропорционально. В ПУ коэффициенты считались.
    По второму полугодию переплата не ставится. сумма начисленного=сумма уплаченного. а по году получается переплата будет все равно?"
    В отчётах ИС по обоим полугодиям переплата не показывается и делить т.о. нечего.

    MamaToma
    Цитата: "Все красиво... кроме номера пачки с РСВ. Какой ставить, тот же что и с СЗВ (у меня их 2 штуки:основные и ДЕТИ) или свой собственный?"
    Нумеруются последовательно нарастающими номерами с начала года (т.е. при отсутствии корректирующих и работе с 1-ого квартала - № 4).
    Последний раз редактировалось Bucom; 18.01.2011 в 04:32.

Страница 16 из 88 ПерваяПервая ... 61213141516171819202666 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)