×
Страница 27 из 55 ПерваяПервая ... 1723242526272829303137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1630
  1. #781
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ИП? Организация?

  2. #782
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ИП? Организация?
    организация.....УСН

  3. #783
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    200 рублей на организацию по ст.126. И могут попытаться припаять ст. 15.6 КоАП - 300-500 рублей на должностное лицо

  4. #784
    Аноним
    Гость
    спасибо

  5. #785
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Tatii, #766, #767

  6. #786
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2009
    Адрес
    г. Ноябрьск
    Сообщений
    86
    ИП без работников. Обязательна ли сдача СЭВ 6.1.? Или по этому поводу узнавать в своем ПФР?

  7. #787
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Лира89, сдавайте
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, согласно постановлению 192п надо СЗВ-6-1. До 1 марта. Хотя это и незаконно

  8. #788
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    9
    Спасибо за ответы

  9. #789
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Цитата Сообщение от Tatii Посмотреть сообщение
    Над.К, ..... Вы ничего об этом не слышали?
    См. 14 постов вверх на той же странице, где Ваш вопрос.

  10. #790
    Димка-лунатик
    Гость

    Подскажите новичку

    Зарегистрировал ИП 16.12.2010 г. По ОКВЭД основная деятельность "производство прочих изделий не включенных в другие группировки", но есть и другие коды (например, розничная продажа). Деятельности пока никакой не веду.
    Деятельность (а именно не основную, а продажа товаров в розницу) начну 1.02.2011 г., соответственно в это время подам заявление в налоговую на постановку на ЕНВД (там в заявлении я указываю начало осуществления деятельности).
    Соответственно выходит что до этих пор я на ОСНО. Поэтому сейчас, отчитываясь за период 16-31.12.2010, я сдал в налоговую Единую (упрощенную) нал.декларацию (так как движений никаких на счете не было).
    Вопрос: когда я стану заниматься деятельностью не по своему основному коду ОКВЭД (розницей), то мне надо будет платить по нему ЕНВД, а по основному (который на ОСНО) что?? так же сдавать нулевые декларации? а как быть с тем что на р/счете будут движения денег (но не по основному виду деятельности)? как я это докажу?
    помогите пожалуйста разобраться!

    и по РСВ-2. при сдаче, какой вид ОКВЭД указывать там. за 2010 год я поставил основной. а потом?

  11. #791
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    я сдал в налоговую Единую (упрощенную) нал.декларацию (так как движений никаких на счете не было).
    И какие налоги Вы в ней указали?
    то мне надо будет платить по нему ЕНВД, а по основному (который на ОСНО) что?
    Одного ЕНВД не бывает, потому ОСНО у Вас никуда не денется. Формально надо сдавать каждый квартал декларацию по НДС и раз в год 3-НДФЛ.
    Но к теме отчетности за 2010 год это никакого отношения не имеет
    и по РСВ-2. при сдаче, какой вид ОКВЭД указывать там. за 2010 год я поставил основной. а потом?
    Какой хотите. Это ни на что не влияет

  12. #792
    denshina
    Гость

    пени

    я опоздала с оплатой взносов в ПФР и ФОМС и ТОМС. пени оплатила. в каких отчетах это нужно отражать?

  13. #793
    Аноним
    Гость
    Спасибо. поставил НДС и НДФЛ

  14. #794
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, НДФЛ в единой упрощенной не указывается обычно.
    СДайте лучше попозже декларацию 3-НДФЛ, от греха подальше.

  15. #795
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2010
    Сообщений
    1
    Скажите, пожалуйста, какой КБК по ЕНВД в 2011 году? За 4 квартал 2010 года уже уплатить нужно, а с КБК непонятно.

  16. #796
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2010
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    Tatii, #766, #767
    Да, действительно по поводу заверения КУДиР они мне сегодня именно на это письмо и сослались.

    Но, у меня возникает тогда следующий вопрос: ведь привлечь к ответственности и наложить штраф за незаверение книги в налоговом органе может только сам налоговый орган. Если это так, то зачем тогда ее заверять, если сами же налоговики не берут её из-за этого письма.
    Ведь как возможна ситуация, чтобы к примеру какой-нибудь инспектор решил бы меня оштрафовать не принимая в расчёт своего же письма с разъяснениями о том, что требовать налоговая служба у меня этого права не имеет?
    Или я чего не понимаю в юридическом аспекте относительно этой ситуации? Прошу знающих и понимающих пояснить.

  17. #797
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    35
    Tatii, начиная с 02.08.2004 ФНС вошла в состав Минфин России и согласно закона №58-ФЗ потеряли право комментировать закон, а лишь могут контролировать его соблюдение.
    Согласно статье 111 НК, если организация нарушила закон, воспользовавшись письменными разъяснениями, то вина ее исключается. Но в данном случае, письменные разъяснения ФНС не исключают вины нарушителя, так как не были даны в пределах компетенции данного органа власти.
    Согласно п.1.5 приложения №2 приказа Минфина №154н от 31.12.2008 книга должна быть предоставлена в налоговый орган для заверения не позднее срока, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода статьей 346.23 НК.
    Таким образом, не заверив книгу, мы нарушаем закон. И Минфин в любой момент может дать команду ФНС ужесточить контроль по данному вопросу.
    Единственный выход для нас - это суд. Только никто судиться не будет, пока налоговая не будет пытаться штрафовать.

    P.S. У меня книгу тоже не подписали.

  18. #798
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2011
    Сообщений
    1
    Всем Добрый день!
    Вопрос по большому счету закрыт, но так как я это делаю впервые, хочу минимизировать риск, как говориться: "100 раз отмерь, еще несколько раз проверь, один раз отрежь....", ну да ладно.

    Приведу конкретный пример:
    Доходы были только во 2-м и 4-м квартале, соответственно: =41.500 и =38.000 итого =79.500.

    Уплачено в ПФРФ:
    во 2-м квартале - (494 страховых + 212 накопит.) ИТОГО =706;
    в 3-м квартале - (681 страховых + 670 накопит.) ИТОГО =1.351;
    в 4-м квартале - (840+750 страховых + 1.120+1.000 накопит.) ИТОГО =3.710;

    А теперь как считал:

    Аванс за 2-й квартал:
    41.500х6%=2.490
    (её можно уменьшить на сумму отчислений в ПФРФ, но не более чем на 50% (не менее 1.245 в нашем случае);
    2.490-760=1.784
    (уменьшили аванс на сумму перечисленных в ПФРФ платежей во 2-м квартале);
    ИТОГО: к оплате за 2-й квартал =1.784.

    Вот тут внимание, в моем случае было оплачено авансом не 1.784, а 1.996 (забыли уменьшить сумму на 212 накопит. часть) во втором квартале. Это написал потому, чтобы понять как затем скорректировать сумму.

    Аванс за 4-й квартал:
    41.500+38.000=79.500
    79.500х6%=4.770
    (насколько я понял, 4.770 можно уменьшить на сумму отчислений в ПФРФ, но не более чем на 50% (не менее 2.385 в нашем случае);
    Общая сумма отчислений в ПФРФ на конец 4-го квартала составила:
    706+1.351+3.710=5.767
    так как 4.770-5.767=-990 (а это в нашем случае меньше 2.385 * , то уменьшить можно только на 50% до =2.385)
    т.е. аванс за 4-й квартал будет равен:
    2.385-1.784=601. (поясню, авансовый платеж за 4-й квартал уменьшенный на суммы перечисленных взносов в ПФРФ =2.385, но так как считаем нарастающим итогом, то суммы 2.385 нужно еще уменьшить на суммы перечисленных ранее авансовых платежей =1.784 итого и получаем =601).

    Так как я и говорил, аванс во 2-м квартале был завышен и составил 1.996, тогда правильно ли я считаю аванс за 4-й квартал:
    2.385-1.996=389 ?


    P.S.
    Буду рад вашим ответам и пояснениям. Не судите строго, если я что-то не так считал, для меня это впервые, поэтому могу все понять неверно и ошибиться в расчетах в самом начале. Если и допустил ошибку, подскажите, буду рад вас выслушать и исправить себя.
    Спасибо.

  19. #799
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    sky-net, налог по УСН не считается поквартально. Он считается нарастающим итогом за год. Нет налога за 2, 3 и 4 квартал. Есть за полугодие, 9 месяцев и год. И тем более нет никакого аванса за 4 квартал
    Считаете годовую сумму налога, уменьшаете её на страховые взносы (в пределах 50%) и вычитаете уже уплаченные суммы авансовых платежей по налогу за 2010 год. Получаете сумму к доплате. Или к уменьшению.

  20. #800
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    С 2011 года у спережимов меняются КБК! [/COLOR] Соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте
    скажите, а новые КБК уже есть?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  21. #801
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2010
    Сообщений
    17
    Подскажите, пожалуйста, за 4 кв.переплатили по ЕНВД, в 2011 я могу меньше заплатить?

  22. #802
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    можете
    кто ищет, тот...

  23. #803
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    можете
    Я бы воздержался от такой категоричности. В связи с изменением распределения ЕНВД по бюджетам, зачет переплаты за 2010 год в счет платежей 2011 года может потребовать некоторых действий.

  24. #804
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    Ночной Г, а что ЕНВД уже не на 100% в местный бюджет?
    кто ищет, тот...

  25. #805
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    Ночной Г, а что ЕНВД уже не на 100% в местный бюджет?
    http://www.klerk.ru/buh/articles/172076

  26. #806

  27. #807
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ночной Г, налогоплательщиков спецрежимов никогда не интересовала проблема разбивки налога в бюджете. Это не их проблемы. Есть налог под названием ЕНВД, и налогоплательщик имеет право на зачет переплаты в счет предстоящей уплаты налогов

  28. #808
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    [b]имеет право на зачет переплаты в счет предстоящей уплаты налогов
    Несомненно. А вот будет ли проходить этот зачет автоматически без участия налогоплательщика еще не факт. Впрочем поживем - увидим.

  29. #809
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ночной Г, вообще ни один зачем по НК без участия не должен происходить. Требуется заявление
    Кстати, деление спецрежимных налогов в бюджете уже менялось, никаких последствий налогоплательщики не почувствовали

  30. #810
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, требуется подсказка.
    Я ИП на УСН 6%, дата создания 22.06.10, движение средств только в декабре 2010г.
    Никаких авансов не платила.
    Подскажите пожалуйста, теперь до 25.01.2011 я должна заплатить налог за 2010г.?
    При оформлении платежки я указываю эту сумму за декабрь 2010г. как "аванс за 2011г." или уже как "текущий платеж за 2010г."?

Страница 27 из 55 ПерваяПервая ... 1723242526272829303137 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы