×
Страница 33 из 88 ПерваяПервая ... 232930313233343536374383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 2624
  1. #961
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    ааа, тварищи ну что у вас воленных не было? как же быть с уоленными , с коэф-ми????

  2. #962
    Клерк Аватар для МаксИна
    Регистрация
    17.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это заморочки программы проверки Такскома. Сейчас еще раз проверила через сайт Бухсофта, с тире - без ошибок. А Такском действительно не пропускает, выдает ошибку. После того, как убрала тире, Такскомовская проверка проходит. Ужас какой-то.
    Мне в ПФР посоветовали-уж если совсем никак-то писать адреса по регистрации в Москве или где там еще...Такском с тире не пропускает, Бухсофт тоже, в Пфр говорят-убирать сокращение РЕСП вообще... ненавижу персучет!!! Обещают Такскомовцы завтра обновление, где Будет пропускать так: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ...
    Думаешь, ты в сказку попал? Нет, ты в жизнь вляпался

  3. #963
    Iris 1
    Гость
    Проконсультируйте, плиз!
    У меня какая-то каша в голове...
    ИП без работников. Заплатила с небольшой переплатой.
    Заполнила все формы:РСВ,СЗВ,АДВ6-2,АДВ6-3 с учетом переплаты.
    Сегодня прочитала в консультанте, что переплата в формах АДВ не отражается...
    то есть так и заполнять только с переплатой в РСВ2 и СЗВ????

  4. #964
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    109
    Добрый вечер коллеги!
    Вот незадача: делаю персучет в программе persw? формирую пачки,вышружаю, а он постоянно выдает ошибку..расходждение в копейках...так как нужно заполнять в руб и копейках или в рублях. Если в рублях, то вроде получается надо окрулять, но тогда программа выдает ошибки при проверке! Как быть?

  5. #965
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Насчет ошибки при проверке в ПУ-5: Это глюк программы ПУ-5, у меня было тоже самое! Проверяйте через Chek-XML и все будет ОК.
    Последний раз редактировалось Ви; 24.01.2011 в 20:47.

  6. #966
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    Lazy Sea, спасибо!
    скажите,а если я сделала в 1-м полугодии ошибку в нак. части и у меня сумма по РСВ не идет с суммой по ИС, то мне надо подавать уточненные данные в ПФ за первое полугодие?
    т.е. я делаю те же формы, но ставлю тип сведений корректирующая и забиваю туда правильные данные по организации? Правильно?
    Я не поняла где конкретно Вы сделали ошибку?
    Если в начислении, то наверное, надо. Я пока не подавала уточненки.

    Если я бы ошиблась в уплате за первое полугодие, то наверное не стала бы подавать уточненки, а просто увеличила бы на эту сумму уплату во втором полугодии, итог от этого не изменится.
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  7. #967
    Гузель15
    Гость
    С 01.01.2010 по 30.09.2010 сотрудник в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. За 1 полугодие вопросов не было, заполняла форму сзв-6-1. С 01.10.2010 сотрудник увольняется, при этом ей выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск. Как отчитываться по этому сотруднику? Получается фактически она декретница, но получила выплату, на которую начисляются пенсионные взносы?

  8. #968
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Lazy Sea, да в начислении. Там было две СЗВ и из-за округлений в сумме итоговая сумма получилась на рубль меньше, чем в РСВ
    т.е., если сложить эти суммы с копейками получается больше на рубль при последующем округлении этого числа, чем если сложить два округленных числа (о, как завернула!). А результат - расхождение с РСВ! Хотя вроде всё правильно сделано, ведь 990+6956=7946 (для АДВ-6-2)! А в двух СЗВ-6-1 были суммы 6956-19 и 990,48, что равно 7946,67. Ессно, в РСВ это отражено как 7947!
    Вот и не знаю, считать это ошибкой или нет... Подавать уточненку или нет! На рубль из-за этого по году дельта

    Скажите, а при сдаче непосредственно в Пенсионный фонд, мы как и в прошлом году должны сшивать пачки и делать надпись с обратной стороны типа "Прошнуровано, пронуменовано..."?
    Последний раз редактировалось Татьяна07; 24.01.2011 в 22:35.

  9. #969
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    109
    Ви Спасибо огромное, а тоя уже третий день бьюсь ..через Chek-XML все правильно и ошибок не выявлено))))
    Последний раз редактировалось Syndel; 24.01.2011 в 22:38.

  10. #970
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    109
    и еще один масюсенький вопросик: если начисленные взносы и уплаченныевзносы в отчетности округляешь (указываю без копеек) это будет ошибкой? или нет? а то смотрю многие копейки указывают

  11. #971
    Аноним
    Гость
    Пожалуйста подскажите, все работники приняты с сентября и ноября.
    Значит, по ним будут ИС СЗВ-6-1?

  12. #972
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Syndel Посмотреть сообщение
    и еще один масюсенький вопросик: если начисленные взносы и уплаченныевзносы в отчетности округляешь (указываю без копеек) это будет ошибкой? или нет? а то смотрю многие копейки указывают
    В персучёте - да, это будет ошибкой.
    С уважением,
    Виктор

  13. #973
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    она до 13.11.10 до 1,5 лет в опуске, а с 14.11.10 до 3-х, Стаж ставить 01.07.10 31.12.10 ДЕТИ?
    Да.
    С уважением,
    Виктор

  14. #974
    Аноним
    Гость
    А кто-нибудь сдавал РСВ-1? На каком бланке берут? Новый, вроде как, еще не вступил в действие, только через 10 дней послу опубликования.

  15. #975
    Аноним
    Гость
    Пожаааалуйста подскажите, если все работники не с начала года - чего по ним подавать отдельные СЗВ-6-1 или общую СЗВ-6-2?

  16. #976
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Татьяна07

    Я меня по полугодию тоже был рубль дельта. При личном приеме мне сказали, что ничего страшного, приняли. Правда, не помню, инспектор правила что-нибудь или нет.
    За второе полугодие тоже дельта рубль, но проверку все формы прошли и по электронке были приняты на обработку.

    Насчет сшивать-понятия не имею. У нас в Питере сроду ничего не сшивали. А сейчас по электронке так тем паче...
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  17. #977
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Lazy Sea, спасибо за ответ! Поеду без уточненки... авось прокатит.
    Ведь как ни крути, правильно получается и там и тут! Придерутся, поправим! Лишь бы не оказалось, что всё-таки до 1-го числа принимают!

  18. #978
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Syndel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер коллеги!
    Вот незадача: делаю персучет в программе persw? формирую пачки,вышружаю, а он постоянно выдает ошибку..расходждение в копейках...так как нужно заполнять в руб и копейках или в рублях. Если в рублях, то вроде получается надо окрулять, но тогда программа выдает ошибки при проверке! Как быть?
    В программе есть руководство. Кроме того при вводе данных очевидно, где программой воспринимаются данные с копейками. Выход форм - автоматически с нужными копейками или округлениями. Наконец, погрешности до рубля принимают без "выноса тела", а мелкие погрешности неизбежны (аналогично задаче поделить 100 р. на три равные части).

  19. #979
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    ааа, тварищи ну что у вас воленных не было? как же быть с уоленными , с коэф-ми????
    Уволенные в 1-ом полугодии вводятся без доходов и стажа (но с погашением "недоплаты" по взносам, если была и было погашение). Коэффициенты нужно и раньше и сейчас доверить программе - для того она и существует.
    Последний раз редактировалось Bucom; 25.01.2011 в 01:29.

  20. #980
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Пожаааалуйста подскажите, если все работники не с начала года - чего по ним подавать отдельные СЗВ-6-1 или общую СЗВ-6-2?
    ИС должны содержать сведения за II полугодие.
    Стаж до 01.07.2010 значения не имеет.
    СЗВ-6-1 для работников со сложным стажем (АДМИНИСТР, ВРНЕТРУД, ОУТ, увольнение-прием,...).
    СЗВ-6-2 для работников с простым стажем.

  21. #981
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2007
    Сообщений
    187
    Подскажите, пожалуйста, во 2 полугодии внешний совместитель был уволен и на следующий день принят на постоянное место, на него СЗВ-6-1 надо?
    И еще: опять же во втором полугодии постоянный сотрудник выполнял работы по договору ГПХ, которые были сразу и оплачены, надо ли выделять отдельно по коду ДП?

    В ПФ звонила говорят не надо отдельно выделять ни в первом, ни во втором случае, но что-то сомнения закрались (ведь сделаю, как по телефону сказали, приеду - заставят переделывать).

  22. #982
    Аноним
    Гость
    СОС! что-то не понимаю в отчете инд. сведния за 1 полугодие выгружаемый из 1 С ЗиК, была функция оплаты, верно? и там разбивалось за кого сколько уплачено.
    Сейчас заполняя 2 полугодие, программа не дает проставить оплату в целом по п/п и следовательно не считает по человеку уплачено, что это, причем если я возвращаюсь в 1 полугодие, там видно что по людям стоит как начислено так и уплачено, но не пойму куда что забивалось чтобы это рассчитывалось.
    Кто работает с 1С ЗИК может объяснить?

  23. #983
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в ЗиКе реквизит Уплачено за такой-то месяц не для красоты сделан...

    например, долг за 1-е полугодие 900, а уплачено в июле 1100...
    заводятся не один а два дока уплаты в июле:
    900 за июнь
    200 за июль

  24. #984
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Bucom, то есть из общей суумы уплаченных взносовза 2е полугодие отнимаю сумму которая закрывает уволенных за 1е полугодие, разношу их вручную, а оставвшуюся сумму пишу в "уплачено по страхователю" и коэф. ставится автоматом? правильно я поняла?

  25. #985
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    84
    Помогите! В январе 2010 года не внимательно прочитав 212-фз, я оплатила взносы в ПФР с копейками, а в отчетности за предыдущие кварталы за 2010 год (рсв и персонифицированный) эти копейки не указывала, отбрасывала их. ПФР все принял. Теперь у меня "плывет" персонифицированный, ничего не сходится. Я попробовала исправить платежи, "уплачено взносов" поставила с копейками- теперь персонифицированный за год сходится до копеечки, но в РСВ появляется переплата- 2 рубля по страховой и 1 руб. по накопительной.

    Что делать, подскажите пожалуйста???

  26. #986
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    109
    Кто подскажет в программе ПУ 5 отпуск указывать не надо? ведь он же входит в страховой непрерывный стаж!
    Тогда мне не понятно что означает ДЛОТПУСК? Это запись к чему относится?

  27. #987
    Аноним
    Гость
    Подскажите срок сдачи персонифицированного учета, в Консультанте, если открыть календарь отчетности, то указана дата 31 января, а в других рассылках до 15-го февраля.

  28. #988
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Генук;53126016]в ЗиКе реквизит Уплачено за такой-то месяц не для красоты сделан...

    а подскажите пожалуйста, где этот заветный реквизит УПЛАЧЕНО в ЗиКе находится

  29. #989
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    ironiya98, в общем случае не надо.

    Пример для использования ДЛОТПУСК: сотрудник 21.06.2010 года ушел в отпуск на 28 дней с последущим увольнением. Взносы с зарплаты и отпускных Вы начислили в июне и отразили их в учете за первое полугодие.
    Во втором полугодии ему все равно нужно показать 18 дней стажа, хотя взносы не начисляем. Вот тут и ставим ДЛОТПУСК.

  30. #990
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Документы - Налоги - Расчёты по страховым взносам

Страница 33 из 88 ПерваяПервая ... 232930313233343536374383 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)