×
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 394
  1. #301
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2011
    Адрес
    г Москва
    Сообщений
    90
    Коллеги!
    Подскажите, пожалуйста!
    При проверке файла 2Ндфл отчет выдает такую ошибку:

    Элемент: ПолучДох/АдрМЖРФ/@КодРегион
    Значение: ''
    Ошибка: Недопустимое значение элемента (что за элемент?)

    и вот такую

    Элемент: ПолучДох/АдрМЖРФ
    Значение: ''
    Ошибка: Не представлен адрес места жительства резидента - гражданина РФ (хотя адрес резидента задан)

    Где и как их исправлять? или может в 1с (1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) УПП, редакция 1.2 (1.2.36.1)) файл выгрузки не обновленный стоит? Сдаю отчет в первый раз, поэтому может это какие то очевидные ошибки, которые не знаю как исправить. Заранее всем спасибо!

  2. #302
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ulechek_k Посмотреть сообщение
    фууууууууууууух..разобралась

    А что сделали то

  3. #303
    Аноним
    Гость
    Скажите, а как должен выглядить реестр... у меня пишет Ф.И.О., общая сумма дохода, исчисленная/удержанная... Это правильно или нет... мне сказали, что должна быть и дата

  4. #304
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Bucom, спасибо! Программа все равно нужна для другой конторки

  5. #305
    Аноним
    Гость
    Какую версию скачивать для 2-ндфл за 2010 ..............налогоплательщик 2010 или 2011?

  6. #306
    Аноним
    Гость
    Реестр тоже должен выгружаться на флешку? или только на флешку выгружаются справки?

  7. #307
    Аноним
    Гость
    А в 2-НДФЛ отражаются компесации работнику за использование его личного имущества ( не автомобиль)?

  8. #308
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Какую версию скачивать для 2-ндфл за 2010
    Если бесплатную - 2010.56
    Реестр тоже должен выгружаться на флешку?
    Программа сама выгрузит то, что надо (справки и проч. реквизиты).
    А в 2-НДФЛ отражаются компесации работнику за использование его личного имущества ( не автомобиль)?
    Да - по коду 1400 (личое, кроме трансп. и связи)
    Последний раз редактировалось Bucom; 24.03.2011 в 16:57.

  9. #309
    лориэль
    Гость
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста! За прошлый год у меня бухгалтер делала не только 2-ндфл и реестр, но ещё и НАЛОГОВУЮ КАРТОЧКУ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗ ЛИЦ. из 3-х стр на каждого работника - это надо делать и тоже нести в налоговую? Или это "для себя" делается? (или вообще не надо???)

  10. #310
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от лориэль Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста! За прошлый год у меня бухгалтер делала не только 2-ндфл и реестр, но ещё и НАЛОГОВУЮ КАРТОЧКУ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗ ЛИЦ. из 3-х стр на каждого работника - это надо делать и тоже нести в налоговую? Или это "для себя" делается? (или вообще не надо???)
    За 2010 год - не надо. За 2011 уже нужно вести регистры налогового учёта (есть изменения в НК - см. п. 1 ст. 230). Но представлять эти регистры в налоговую не требуется.
    С уважением,
    Виктор

  11. #311
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста!
    Работник в декабре уволился - ушел в армию.
    Ему начислено:
    ЗП за отработанные дни - исчислен НДФЛ
    КНО - исчислен НДФЛ
    Выходное пособие - не исчислен НДФЛ

    Как отразить это в 2-НДФЛ? Будет три строки декабрь с разными кодами дохода?
    Программа Налогоплательщик 2010.56

    Спасибо.

  12. #312
    Бух нач
    Гость
    Добрый день! Подскажите, как правильно нужно заполнять справку 2НДФЛ для белорусов. Что-то я сдала, налоговая всё приняла, а теперь я засомневалась в правильности заполнения пунктов 2.3, 2.8 и 2.9 раздела 2. Подскажите, как правильно. У меня автоматом вышло в п. 2.3 - 1, а в пункте 2.8 - адрес места временной регистрации (которая выдается им на 3 месяца), а пункт 2.9 остался пустым. Помогите. Спасибо

  13. #313
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2006
    Сообщений
    360
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста код дохода по суточным, выше нормы.

  14. #314
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2011
    Адрес
    г Москва
    Сообщений
    90
    Цитата Сообщение от Фень Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста код дохода по суточным, выше нормы.
    4800

  15. #315
    Клерк Аватар для Aisha1
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    313
    Народ а если мы отчитывались 31.01 о невозможности удержать налог у 2их сотрудников - их надо включать в общий реестр*? кто знает*?

  16. #316
    Аноним
    Гость
    Если на начало 2009 задолженнность за гос., 2010 также преплата налога в бюджет, где ее отражать в справке и в программе? Бьюсь уже который час и никак не могу понять...

  17. #317
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если на начало 2009 задолженнность за гос., 2010 также преплата налога в бюджет, где ее отражать в справке и в программе? Бьюсь уже который час и никак не могу понять...
    Заполняется только Исчислено и Удержано, а оплата в бюджет за 2010 год не заполняется - об этом уже неоднократно говорилось на форуме

  18. #318
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Как отразить это в 2-НДФЛ? Будет три строки декабрь с разными кодами дохода?
    Сколько видов дохода за месяц есть у работника, столько строк и будет присутствовать в справке
    В приложении № 2 (Справочник «Коды доходов») к форме № 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@ (в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ от 20.12.2007 № ММ-3-04/689@, Приказа ФНС РФ от 30.12.2008 № ММ-3-3/694@) отсутствует код дохода, полученного в виде выходного пособия при увольнении, а, следовательно, и не подлежит отражению в разделе № 3 Налоговой карточки по форме 1-НДФЛ.
    - старая правда ссылка, но я думаю, суть не изменилась.
    Последний раз редактировалось Strannic; 25.03.2011 в 18:49.

  19. #319
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    Заполняется только Исчислено и Удержано, а оплата в бюджет за 2010 год не заполняется - об этом уже неоднократно говорилось на форуме
    то есть, если начислено доход-9494, то исчислено-610 (уже за минусом ст налог. выч. 400руб) и тогда удержано 610. Но заплатили мы на самом деле не 610, а 1500, и нигде это отражать не нужно я правильно поняла?

  20. #320
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    то есть, если начислено доход-9494, то исчислено-610 (уже за минусом ст налог. выч. 400руб) и тогда удержано 610. Но заплатили мы на самом деле не 610, а 1500, и нигде это отражать не нужно я правильно поняла?
    Конечно, оплата по работникам не отражается. ИФНС пока без разницы, сколько заплатили. Главное - чтобы недоплаты всего по фирме не было, а остальное зачтется на следующий год

  21. #321
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    Конечно, оплата по работникам не отражается. ИФНС пока без разницы, сколько заплатили. Главное - чтобы недоплаты всего по фирме не было, а остальное зачтется на следующий год
    значит в отчет 2 ндфл за 2011 переплата за 2010, независимо от того что она была уплачена в 2010, будет показана в графе как уплачено за 2011?

  22. #322
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит в отчет 2 ндфл за 2011 переплата за 2010, независимо от того что она была уплачена в 2010, будет показана в графе как уплачено за 2011?
    А этот вопрос уже к ИФНС. Я с ПФР-то так и не понял, как сейчас переплату показывать? Вроде как надо прошлогоднюю переплату в 1 квартале этого года на людей раскидывать, но правильно ли будет - неизвестно...

  23. #323
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    А этот вопрос уже к ИФНС. Я с ПФР-то так и не понял, как сейчас переплату показывать? Вроде как надо прошлогоднюю переплату в 1 квартале этого года на людей раскидывать, но правильно ли будет - неизвестно...
    Пошла читать инструкцию, кстати подняла отчет за 2009 там исчислено не равняется удержано,,,,,

  24. #324
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Пошла читать инструкцию, кстати подняла отчет за 2009 там исчислено не равняется удержано,,,,,
    Инструкция будет бессильна, так как возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет.

  25. #325
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет.
    ФНС на суде так не считала.
    С уважением,
    Виктор

  26. #326
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    ФНС на суде так не считала.
    Т.е. уплата - причина, а начисление и удержание - следствия? Хорошо бы образец в студию ...

  27. #327
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Т.е. уплата - причина, а начисление и удержание - следствия? Хорошо бы образец в студию ...
    ФНС считала, что уплата должна быть равна удержанию - ни больше, ни меньше. Больше - значит, уплата налоговым агентом из своих денег (прямо запрещено НК), меньше - состав по 199.1 УК.
    Последний раз редактировалось lubezniy; 26.03.2011 в 09:25.
    С уважением,
    Виктор

  28. #328
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Инструкция будет бессильна, так как возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет.
    В инструкции четко сказано, что исчислено должно быть равно удержано, а переплата отражается в п.п. 5.6. Думаю, что все верно поняла. А в 2009 приняли отчет и проверка прошла что исчислено меньше, а уплачено больше.....но там разница в 3 рубля думаю ничего страшного. Просто не доплатим их. А если возникнут вопросы, есть такая вещь как сверка.

  29. #329
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    ФНС считала, что уплата должна быть равна удержанию - ни больше, ни меньше.
    Хорошая мысль, как и, напр., предложение стоять, если горит красный. Как же должно благодаря этому изменится удержание в зависимости от неверной уплаты? Скорее это совсем бузина к #325:
    "возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет"-> "ФНС на суде так не считала."
    В инструкции четко сказано, что исчислено должно быть равно удержано
    Или ошибочная инструкция, или ошибочное прочтение. Иначе неудержанного налога не может быть в природе.
    Последний раз редактировалось Bucom; 26.03.2011 в 15:09.

  30. #330
    zema1979
    Гость
    Скажите пожалуйста, надо ли сдавать 2-НДФЛ если целый год деятельность не велась, все сотрудники были в отпуске за свой счет, только в ноябре двое сотрудников уволились?

Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)