×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 48
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139

    Помогите НДС, новичок и 1 С 7.7.

    Здравствуйте!!!
    Помогите разобраться пожалуйста.
    в 1 с формирую книгу покупок за март 2010 г. оборотку по сч. 60 по субсчетам 60,1 и 60,2. По в оборотах за период по ДТ сч. 60,1 3 980 000, по Кт 3 884 254,82, а по Дт и КТ сч 60,2 2 809 689,56. В итоге я считаю в книгу ПОКУПОК же должна попасть сумма Кт60,1+Дт 60,2, тоесть по сути я должна завести сч. ф на аванс от поставщика на сумму 2 809 689,56 чтобы эта сумма потом попала в книгу продаж как восстановленный ндс с отгрузки??? Очень важно чтобы эти авансы действительно правильно легли в строку 090 декларации по НДС
    Это первый вопросик....
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось juli_am; 14.04.2011 в 16:18.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в книгу ПОКУПОК же должна попасть сумма Кт60,1+Дт 60,2
    Это только в том идеальном случае, если все покупки с НДС и на всё счета-фактуры получены

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Да, конечно, вся деятельность у нас с ндс и сч.ф на аванс тоже есть. Просто единственное что я боюсь заводить сч. ф на аванс...По сути на конец периода на 1 кв 2010г. мы остались должны этому поставщику 74 565,26 (Кт 60,1), а авансы будут "уменьшать" сам НДС к уплате, правильно ли будет это?!

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    я боюсь заводить сч. ф на аванс...
    Они не кусаются
    Если вы их не заведете, то как книги формировать планируете?
    а авансы будут "уменьшать" сам НДС к уплате, правильно ли будет это?!
    Так в этом и цель обычно.
    Заплатили поставщику аванс (договорм это должно быть предусмотрено), получили счет-фактуру - запись в книге покупок
    Получили от поставщика товар (и счет-фактуру), зачли аванс - запись в книге покупок, одновременно запись в книге продаж

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Еще вопросик..
    31.03.10 поставщику перечислили предоплату, , завели сч.ф. на аванс, попала в кн.покупок 2 550 000, 2.04.10 поставщик вернул предоплату я завела как Прочие поступления на сч 60,2, но когда формирую оборотку по данному поставщику, у меня висит красным сумма 2 550 000, как это отразить правильнее? Подскажите пожалуйста.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    у меня висит красным сумма 2 550 000
    Где висит? Когда оплату делали, какой счет указали?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Ну вообще когда я завожу выписку по банку то заполняю только поля оплата поставщику, назнач. платежа, контрагента, и заполняю на основании какого платеж поруч. заполнена данная операция, а счет 60,1 или 60,2 программа проставляет сама..очень удобно..
    Так вот..когда я 31.03 оплатила то поле счета оставила пустым как обычно, и программа автоматом зачла аванс..а вот при возврате денег ставлю 60,2 и Прочие выплаты..а висит в оборотке по сч 60,2 (оплата по договору)

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Так вот..когда я 31.03 оплатила то поле счета оставила пустым как обычно, и программа автоматом зачла аванс..
    Т.е. у вас был долг перед поставщиком? И проводка получилась 60.1 - 51? Тогда о с какого аванса вы НДС к вычету ставите?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Неееет я оплатила предоплату поставщику 31.03 и на 01.04. он мне стал должен 2 550 000.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Неееет я оплатила предоплату поставщику 31.03 и на 01.04. он мне стал должен 2 550 000
    Тогда вот это что значит (в проводках лучше расскажите):
    и программа автоматом зачла аванс..

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Сейчас я поставила в выписке за 31.03 сч 60,2 аванс поставщику, и в выписке за 02.04 поставила Прочие выплаты и снова 60,2, краснота убралась....

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Наверно так будет правильнее...

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Наверно так будет правильнее...
    Возможно, да.
    Только разберитесь, почему у вас аванс зачелся 31.03, а может вовсе не аванс был

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Нет ну как же не аванс..нам поставщик выдал счет фактуру на аванс..я ее завела в программу, она села в книгу покупок.. (Может я просто не правильно выразилась...аванс не зачелся..а..повисла предоплата...может так было бы правильно сказать)

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    juli_am, при автоматическом опредении счета аванс должен был повиснуть на 60.2, и тогда бы никакой красноты у вас не образовалось. А раз программа определила, что есть где-то долг поставщику, то надо посмотреть. Что по 60.1 с этим контрантом?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    А в какой книге (покупок/продаж) нужно отразить возврат предоплаты от поставщика?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    Должен быть отдельный договор на бумаге и в программе надо заводить отдельный договор и по нему аванс и возврат

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Предоплата в 1 с 7,7 у меня заводятся под договорами с формулировкой Без договора (служебный; для платежей без указания договора)

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А в какой книге (покупок/продаж) нужно отразить возврат предоплаты от поставщика?
    Продаж

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Январь, спасибо огромное что Вы помогаете!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Скажите пожалуйста что сделать...
    Если по сч. 60,2 в оборотке видна предоплата поставщику, а сам поставщик не предоставил счета фактуры на аванс,чтобы их завести как сч.ф полученные, чтобы они попали в книгу покупок?

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если по сч. 60,2 в оборотке видна предоплата поставщику, а сам поставщик не предоставил счета фактуры на аванс,чтобы их завести как сч.ф полученные, чтобы они попали в книгу покупок?
    Стрясти счет-фактуру с поставщика. Или ничего не делать

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Да в том то и дело что на 99% не получится...Но если я не заведу эту сч.ф. тогда получится что и учет будет не правильным, да?

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но если я не заведу эту сч.ф. тогда получится что и учет будет не правильным, да?
    В каком месте он у вас не правильным будет? Товар вы приходуете на основании накладной (41 - 60), если там выделен НДС, то еще 19 - 60. А проводку 68 - 19 вы имеете право сделать только при наличии правильного счета-фактуры. Так и изобразите, что он у вас пришел в апреле, например.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так и изобразите, что он у вас пришел в апреле, например.
    А как простите....

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    Просто как я понимаю...если не завести сч.ф на аванс, то получится что ндс к уплате увеличивается...

  27. #27
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    если не завести сч.ф на аванс
    juli_am, попутала я ваши счета-фактуры с соседней темой, сорри

    Вы не можете завести счет-фактуру на аванс, если его нет
    Вычет - это ваше право, а не обязанность
    Тот факт, что вы заплатили поставщику аванс вообще еще не означает, что должен быть вычет, поставщик может и без НДС работать.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    у нас 99% поставщиков работают с ндс...

    Вычет - это ваше право, а не обязанность

    Я понимаю...но...если завести аванс, то уменьшается сумма ндс к уплате...или я всетаки что то не до конца понимаю..просто сейчас я просматриваю месяц январь..и авансы были в январе..хочу чтобы книга покупок и продаж была сформирована верно за январь...При этом я понимаю..что в течении февраля предоплата закрылась...т.е были отгружены товары на сумму предоплат..стоит ли мне тогда вообще заморачиваться по этому поводу....

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    139
    И вообще стоит ли заводить сч.ф на аванс если они закрылись в пределах квартала? Может тогда стоит заводить сч.ф на аванс если осталась предоплата на конец квартала???

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    И вообще стоит ли заводить сч.ф на аванс если они закрылись в пределах квартала?
    Никакого смысла в этом нет. Те авансовые счета-фактуры, по которым поставки в следующем периоде, конечно, заводить, чтобы НДС к уплате меньше был (если есть эти счета-фактуры), а которые закрываются в течение периода, ничего кроме лишних проводок и записей в книгах не дадут

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)