×
Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 430
  1. #181
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Немного не по теме, но относящее к балансу)). Остатки по счету 76.АВ 1С-ка относит теперь тоже к строке 1260 "Прочие оборотные активы", а раньше это относилось в дебиторке. Что вы об этом думаете?

  2. #182
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Вообще есть безудержное желание до появления внятных разъяснений сформировать Баланс за 1 квартал по старой форме

  3. #183
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С 01.01.2011 года расходы на добровольное страхование в бухгалтерском учете не учитываются на счете 97.01 "Расходы на оплату труда будущих периодов". Такие расходы включатся в состав дебиторской задолженности или в расходы текущего периода.
    а к обязательному страхованию это тоже относится? я имею ввиду осаго? какско то вроде добровольное, а осаго обязательное

  4. #184
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    естественно, что прошлые периоды также надо разбросать по новым строкам баланса...

  5. #185
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Баста Посмотреть сообщение
    как отражать тогда в балансе сравнительные данные за 2009 и 2010 годы, ведь в них 97 счет отражен в Запасах?
    да ,такой же вопрос! подскажите!

  6. #186
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    естественно, что прошлые периоды также надо разбросать по новым строкам баланса...
    .

  7. #187
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    а к обязательному страхованию это тоже относится? я имею ввиду осаго? какско то вроде добровольное, а осаго обязательное
    нам на учебе сказали, всю страховку в балансе по строке ДЗ показывать

  8. #188
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    А если отпускные были в марте с переходом на апрель 2011 г. и отражена часть отпускных(за апрель 2011 г.) на 97 счете, получается ошибка? И каким образом отражать тогда их нужно было, если не на 97 счете.Страховку конечно можно и на ДЗ повесить, а вот про отпускные не понятно. И если резервы не создаем, как тогда быть?

  9. #189
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ириналап, 1260 - это нормальный оборотный в течение месяца прочий актив...

    если сотр не до конца отгуляет отпуск, то данный актив реализуется в живые деньги удержания...

  10. #190
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А если отпускные были в марте с переходом на апрель 2011 г. и отражена часть отпускных(за апрель 2011 г.) на 97 счете, получается ошибка? И каким образом отражать тогда их нужно было, если не на 97 счете.Страховку конечно можно и на ДЗ повесить, а вот про отпускные не понятно. И если резервы не создаем, как тогда быть?
    после вышедших изменений в 1с, мы снова обмен делали по зп, никаких сумм по отпускам на 97 с 2011 не должно быть

    а резерв оценочный пока тоже не создаем...что светит за это?

  11. #191
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А если отпускные были в марте с переходом на апрель 2011 г. и отражена часть отпускных(за апрель 2011 г.) на 97 счете, получается ошибка? И каким образом отражать тогда их нужно было, если не на 97 счете.Страховку конечно можно и на ДЗ повесить, а вот про отпускные не понятно. И если резервы не создаем, как тогда быть?
    Расходы по выплате отпускных

    С 01.01.2011 года расходы по выплате отпускных, независимо от периода отпуска, включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета. Расходы по выплате отпускных, начисленные до 01.01.2011, списываются равномерно в течение периода отпуска как расходы будущих периодов, начисленные в соответствии с действующими на тот момент требованиями законодательства.

  12. #192
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нам на учебе сказали, всю страховку в балансе по строке ДЗ показывать
    я так понимаю, что по строке ДЗ в балансе показывать страховку, которая висит (висела) на 97 сч? а новые страховки с 2011 хоть они и на год вперед сразу принимать к расходам одной суммой и в бу и в ну, таким образом они не попадут в ДЗ.
    аналогично по переъходящим отпускам и взносам, начисленным на них
    что же тогда должно отражаться на 97 сч с 2011 г?
    или все на 97 сч по-старому, и страховки, и пользование программой, и отпуска с налогами так и относить на 97, как ранее, только в балансе их отражать в другой строке в отличие от прошлого года?

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    662
    Расходы по выплате отпускных

    С 01.01.2011 года расходы по выплате отпускных, независимо от периода отпуска, включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета. Расходы по выплате отпускных, начисленные до 01.01.2011, списываются равномерно в течение периода отпуска как расходы будущих периодов, начисленные в соответствии с действующими на тот момент требованиями законодательства.
    А где написано, что включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета?

  14. #194
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    .
    Но все-таки, как можно логически объяснить перенос остатка по 97 счету из графы "Запасы" в графу "Прочие оборотные активы", только тем, что раньше не было такой статьи баланса, а сейчас есть(это я о Прочих...)?
    Разве то, что в старой форме баланса РБП относились к Запасам, и просто расшифровывали данную строку, ничего не значит?

  15. #195
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    ли все на 97 сч по-старому, и страховки, и пользование программой, и отпуска с налогами так и относить на 97, как ранее, только в балансе их отражать в другой строке в отличие от прошлого года?
    Я для себя сделала пока такой вывод:
    налоги с зарплаты и отпуска отношу сразу на расходы, т.к. и раньше данный вопрос был спорный, а сейчас я склоняюсь к их полному признанию в месяце начисления, после внесения изменений в ПБУ.
    Страховку и старую и новую продолжаю учитывать на 97 счете (его ведь никто из плана счетов пока не исключал?) равномерно, исходя из принципа осмотрительности, отношу на затраты.Тем более, что расхождение с НУ в таком количестве мне ни к чему.
    В балансе отражаю остатки по 97 счету в зависимости от срока действия на оборотные и внеоборотные активы.
    Осталось определиться по какой строке баланса: ДЗ, Запасы или Прочие оборотные.....

  16. #196
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Баста, будете вечно иметь временные налоговые разницы, т.к. для налога на прибыль отпускные остались в РБП

  17. #197
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Баста, будете вечно иметь временные налоговые разницы, т.к. для налога на прибыль отпускные остались в РБП
    Здесь вопрос неоднозначный...
    На основании пункта 4 статьи 272 Налогового кодекса, из которого следует, что расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса расходов на оплату труда. Отпускные начисляются и выплачиваются работодателем до наступления отпуска. Значит в отчетном периоде, в котором произошло начисление и выплата отпускных расходы и должны быть списаны.
    Как видим, ситуация спорная и организация должна учитывать налоговые риски, решая, как ей поступить. Что касается судебной практики, то она содержит как положительные примеры (Постановление ФАС Уральского округа от 08.12.08 № Ф09-9111/08-С3), так и отрицательные (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11. 07 по делу № А56-39310/2006).
    Начисленную сумму «соцналога» организации полностью относят на расходы в целях налогообложения, то есть разбивать ее между отчетными периодами не нужно. И чиновники этот вывод подтверждают (Письмо УФНС по г. Москве от 06.08.08 № 21-11/073877.1@). Аргументация такова: расход в виде налога признается таковым в момент начисления, о чем прямо сказано в подпункте 1 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса.

  18. #198
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Баста, охота на ровном месте вечно бодаться с налоговиками?

    оставьте 97-й по отпускам и не заморачивайтесь...

  19. #199
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    Баста, охота на ровном месте вечно бодаться с налоговиками?

    оставьте 97-й по отпускам и не заморачивайтесь...
    Да в этом то плане я не волнуюсь, мы с ними часто общаемся)). И я сделала вывод-что они очень верят программе 1С, если она перестала на 97 счет относить, значит так и правильно. И в конце-концов суммы переходящих отпуском у меня незначительны.
    А вот объем страховок -наооборот....

  20. #200
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    флаг в руки... крутите вечно 09-й туда-сюда... а если не ведёте ПБУ 18/02, то вечно выписывайте в тетрадке расходы минус-плюс...

  21. #201
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    флаг в руки... крутите вечно 09-й туда-сюда... а если не ведёте ПБУ 18/02, то вечно выписывайте в тетрадке расходы минус-плюс...
    А зачем мне крутить? я признаю и БУ и в НУ на дату начисления по расходам на переходящие отпуска.

  22. #202
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    и вечный суд...

  23. #203
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    и вечный суд...
    А зачем 4 юриста сидят в штате?

    Но основной вопрос для себя я так не решила-по какой строке отражать остатки РБП в балансе....

  24. #204
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А где написано, что включаются в состав текущих расходов бухгалтерского и налогового учета?
    да, тоже интересует
    ???

  25. #205
    Аноним
    Гость
    у сотрудника отпуск с 1 мая. Начисление соответственно в апреле будет.
    как в свете последних изменений учитывать отпускные?
    я так поняла, что всю сумму в апреле - да?
    а налоги с этих отпускных надо заплатить до 15 мая, т.е. как бы за апрель? или нет?

  26. #206
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сами подумайте - ну как можно проводить майский отпуск в апреле
    ?

    а если сотру кирпич на голову?

  27. #207
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сами подумайте - ну как можно проводить майский отпуск в апреле
    ?

    а если сотру кирпич на голову?
    если он в отпуск уходит с 1 мая, то за 3 дня до этого ему надо выплатить отпускные, т.е. В АПРЕЛЕ! соответственно и записку-расчет я оформляю в апреле.
    Если не так, то скажите, пожалуйста, как надо!

  28. #208
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я имел в виду расходы...

  29. #209
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    я имел в виду расходы...
    все равно не поняла, что вы хотите сказать! можно по-подробнее?

  30. #210
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2011
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Баста Посмотреть сообщение
    Немного не по теме, но относящее к балансу)). Остатки по счету 76.АВ 1С-ка относит теперь тоже к строке 1260 "Прочие оборотные активы", а раньше это относилось в дебиторке. Что вы об этом думаете?
    и еще вопрос как быть с Дебеторкой в которой сидели эти остатки? ручками отминусовывать 76.АВ по прошлым годам (2010, 2009) и оставлять сумму 76.АВ в стр.1260? или наоборот оставлять как было раньше в дебеторке и удалять ее из стр.1260?

Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)