×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    78

    Затраты в отченом периоде есть, выручки нет. Как лучше отразить?

    Добрый день уважаемые форумчане!
    Ситауция следующая:
    в 1 кв имеются как прямые, так косвенные расходы.
    выручки нет. Есть только аванс, но он не являетс доходом.
    Теоретически прямые расходы я списываю в следующем отчетном периоде (когда будут отражены доходы) А косвенные нужно списывать в том отчетнолм периоде, к которому они относятся (аренда офиса, зп административного персонала, аттестация) НО! на практике лучше убыток в декларации не показывать. Некоторые налогвые даже отказываются принимать декларацию с убытком, говрят,мол поставьте прибыль хотя бы рубль, тогда примем.
    В связи с чем возник вопрос, если косвенные расходы отразить в 1 кв. на 97 сч, а во 2-м квартале все списать. Будет ли это корректно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    43
    У меня такая же ситуация, я в первый раз сдаю отчетность, по советам знакомых бухгалтеров я показала убыток от управленческих расходов, такое бывает часто,когда предприятие только начинает работу, а прямые расходы покажу , когда будет выручка.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    если косвенные расходы отразить в 1 кв. на 97 сч
    И получить потом штраф за неверное ведение БУ
    В декларации по налогу на прибыль не показывайте расходы, если уж так страшно

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И получить потом штраф за неверное ведение БУ
    В декларации по налогу на прибыль не показывайте расходы, если уж так страшно
    вот, вот... вроде тоже не верно на 97 счет...
    а терять эти расходы нельзя... отразится на сумме налога на прибыль.

    Кстати, сколько штраф составляет?
    Последний раз редактировалось RiverInna; 27.04.2011 в 14:07.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Катя1402 Посмотреть сообщение
    такое бывает часто,когда предприятие только начинает работу
    это как раз наш случай

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Сообщений
    43
    штраф вроде бы 5000

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а терять эти расходы нельзя... отразится на сумме налога на прибыль.
    Ну и не теряйте. Нет санкций за занижение расходов в декларации. "Ошиблись", в следующем периоде нашли ошибку и все расходы отразили

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    Добрый день, у меня аналогичная ситуация с RiverInna, и у меня в итоге очень подозрительный получается отчет о прибылях и убытках (т.к. 44 счет не закрывается, нет ничего на 90),то строки с 010 по 060 пустые, это некорректно? или что сделать что бы было правильно?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ну и не теряйте. Нет санкций за занижение расходов в декларации. "Ошиблись", в следующем периоде нашли ошибку и все расходы отразили
    Так если нашли ошибку, не важно в каком периоде, то исправления в налоговую отчетность вносятся в тот период, к которому они относятся, в отличии от бухучета, где исправления по факту.
    Так тоже не верно...

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    не важно в каком периоде, то исправления в налоговую отчетность вносятся в тот период, к которому они относятся
    Не обязательно, от ошибки зависит
    из п.1 ст. 54 НК:
    В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    Цитата Сообщение от svetlana*** Посмотреть сообщение
    Добрый день, у меня аналогичная ситуация с RiverInna, и у меня в итоге очень подозрительный получается отчет о прибылях и убытках (т.к. 44 счет не закрывается, нет ничего на 90),то строки с 010 по 060 пустые, это некорректно? или что сделать что бы было правильно?
    Очень хотелось бы что то услышать.........

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    т.к. 44 счет не закрывается, нет ничего на 90),то строки с 010 по 060 пустые, это некорректно?
    Не корректно. Закрыть можно вручную

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    Спасибо, а как, что бы потом не запутаться?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не корректно. Закрыть можно вручную
    Какие проводки нужны, что бы потом не запутаться?

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Какие проводки нужны, что бы потом не запутаться?
    90 - 44. В чем тут путаться то?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    а обратно ничего возвращать не придется после реальной выручки? И, еще нераспределенная прибыль выше уставного капитала, это очень плохо?

  17. #17
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Кто вам сказал что это ПЛОХО?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    90 - 44.
    После этой проводки картина в форме2 не изменилась, строки так и остаются пустыми с 010 по 060???? почему???

  19. #19
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > После этой проводки

    А месяц перезакрыли?
    (Закрытие - последний документ в периоде.)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    естественно перезакрыла. что еще сделать?

  21. #21
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Проверьте перед балансом по оборотке, все-ли счета закрыты, ну которые должны.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    вот кажется истина - не тот субсчет выбрала не 90.7, а 90.1 все перепровела и выходит та сумма и в форме1 и в форме2, но как-то меня пугает, что уставник "не перекрывает" нераспред.прибыль. Не хочу камералок.
    И еще вопрос: При получении выручки во 2 кв. что нужно будет сделать еще с проводками, или закрытием месяца все встанет на свои места?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    уставник "не перекрывает" нераспред.прибыль
    Прибыль или убыток все-таки?
    При получении выручки во 2 кв. что нужно будет сделать еще с проводками, или закрытием месяца все встанет на свои места?
    Ничего не нужно, оно уже на месте

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2010
    Сообщений
    178
    убыток, да.
    Спасибо.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не обязательно, от ошибки зависит
    из п.1 ст. 54 НК:
    В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
    Есть такое. Но вряд ли это касается аренды, зп и аттестации...
    Кстати, а в бухучете при отсутствии выручки я могу отразить эти затраты в 1 кв? (это я на всякий пж уточняю читаю ПБУ 10/99, вроде можно...)
    кста, 7 ка не дает 26 счет закрыть автоматически...
    Последний раз редактировалось RiverInna; 27.04.2011 в 16:24.

  26. #26
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > 7 ка не дает 26 счет закрыть автоматически...

    Если нет выручки.

    в таких случаях 1с рекомендует в этом месяце расходы все учитывать на 91 счёте.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  27. #27
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Меня, пожалуйста, поверните в нужное русло.
    2 сотрудника, офиса нет (косвенных нет). Немного прямых расходов. Выручки нет. Можно подать пустую декларацию (нулевую), а все расходы показать, когда появится выручка? В сомнениях...

  28. #28
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > косвенных нет

    Не бывает. =)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  29. #29
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но вряд ли это касается аренды, зп и аттестации...
    А чем эти расходы принципиально отличаются от каких-то других?
    в таких случаях 1с рекомендует в этом месяце расходы все учитывать на 91 счёте.
    Но из-за отсутствия выручки расходы же не становятся прочими, они как были по обычной деятельности, так и есть

  30. #30
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    > косвенных нет

    Не бывает. =)
    Да фирма еле-еле дышит. Аренды нет, да блин ничего нет, хотя - подрядчики нам изготавливали и монтировали на объекте, закрывали его. По букве закона - это косвенные, но так как это наша основная деят-ть, а сами не можем уже ничего делать, то можно отнести к прямым. Поэтому и спрашиваю.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)