60 счёт тоже может быть дебиторской задолженностью.
60 счёт тоже может быть дебиторской задолженностью.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
В целях формирования резерва по сомнит. долгам по ст. 266 НК - да, только задолженность покупателей, в БУ не сказано
А если в УП указать, что в БУ резервы по сомнительным долгам создается, а в НУ нет, ведь такое разрешено? Тады что делать с расхождением, т.к. ПБУ 18/02 не применяем как МП, просто по регистрам будет расхождение?
Я не поняла(((( Объясните пожалуйста мне поподробнее. Я в НУ резерв по сомнительным долгам е буду создавать , а в БУ придется. так вот у меня на 01.01.11 дебиторка есть просроченная и по 60,62,76. Мне на всю сумму просроченной дебиторки создавать резерв? 91-63 ??? Подскажите в какой момент эту проводку делают? на какую дату? И когда делают проводку 63-62,76,60??
Резерв по сомнительным долгам в б/у делаете хоть на всю сумму, хоть в % от этой суммы - как определите в учетной политике
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Резерв создается вначале отчетного года, по данным прошлого года
Вот что нашла "1) резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. В резерв не включаются суммы перечисленных поставщикам авансов (Письмо Минфина России от 15.10.2003 N 16-00-14/316 "О сомнительном долге организации"). Таким образом, резерв создается только под задолженность покупателей (заказчиков);" т.е. резерв создаю только на 62 счет???
Подскажите пожалуйста не разу не создавала эти резервы...а сроки поджимают(((( А какой процент брать? Из головы чтоли придумать?
По проводкам подскажите пожалуйста??
91-63 делаю на 31.03.11??
А 63-60?
63-60 делается когда проходит срок исковой давности (3 года)?
нет такой проводкиА 63-60?
Все люди как люди... а я королева!!!
Как нет?
Нашла в Конс +
91-63 - создан резерв
63-60,76 - списана за счет созд резервасумма деб.задолж
А еще вопросик вот есть заказчик он нам должен за работы 313000, а мы ему за услуги 374000 Акт взаимозачета не делали . Нужно резерв создавать?
А почему нет? Вы же сами оцениваете возможность погашения суммы, так что тут индивидуальноНужно резерв создавать?
проводка 63-60 - делается в момент погашения задолженности контрагентом
[QUOTE=Аноним;53267288]Вот что нашла "1) резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. В резерв не включаются суммы перечисленных поставщикам авансов (Письмо Минфина России от 15.10.2003 N 16-00-14/316 "О сомнительном долге организации"). Таким образом, резерв создается только под задолженность покупателей (заказчиков);" т.е. резерв создаю только на 62 счет???
Подскажите?
Подскажите как цитировать чтоб зелененьким было выделено)))))))
разрешено. временнЫе разницы, но вам по барабану - просто скорее всего потребуют пояснения в наложке.А если в УП указать, что в БУ резервы по сомнительным долгам создается, а в НУ нет, ведь такое разрешено? Тады что делать с расхождением, т.к. ПБУ 18/02 не применяем как МП, просто по регистрам будет расхождение?
не парьтесь, напишите, что вы их создаете по результатам инвентаризации... которую вы проводите в ноябре... куда торопитесь то? до годового баланса далекоПодскажите пожалуйста не разу не создавала эти резервы...а сроки поджимают((((![]()
Может кто подсказать нужно ли создавать резерв если дебиторская задолженность возникла не за выполненные работы, а в случае когда оплачено за товар , а товар не будет отгружен? т.е есть оплата поставщику, а поставщика нет уже ...это ведь тоже дебиторская задолженность считается.
а разве в момент погашения задолженности делается не проводка Д63 К91проводка 63-60 - делается в момент погашения задолженности контрагентом
Все люди как люди... а я королева!!!
Денис В., я поняла, что создавать резерв по сомнит.доглам нужно на 31.03.11г. Разве не так????
Учусь
Простите, ошиблась
Вот, по-моему, все проводки по этому резерву:
Дебет 91.2 Кредит 63 — создан резерв по сомнительным долгам.
Дебет 51 Кредит 62— погашена задолженность за товары
Дебет 63 Кредит 91— сумма ранее созданного резерва в части, относящейся к погашенной задолженности, включена в состав прочих доходов;
Дебет 63 Кредит 62 — списана задолженность по причине истечения срока исковой давности или в случае признания ее нереальной для взыскания
Дебет 91 Кредит 62— оставшаяся сумма долга в части, превышающей резерв, в случае недостаточности величины созданного резерва, списывается непосредственно на финансовые результаты в составе прочих расходов.
В конце года необходимо сделать проводку:
Дебет 63 Кредит 91
— если до конца года, следующего за годом создания резерва, какие-либо суммы резерва оказались неиспользованными, то при составлении годовой отчетности организации необходимо присоединить эти суммы к финансовому результату.
его нужно создавать в отчетности, начиная с 2011 года... но периодичность то внутри года не прописана - это раз.. качество долга оценить можно только при инвентаризации - это два...Денис В., я поняла, что создавать резерв по сомнит.доглам нужно на 31.03.11г. Разве не так????
Создавать резерв нужно на 01.01.11 на основании инвентаризации ДЗ от 31.12.10 и данных о выручке за 4 кв 2010? или все таки на 31.03.11 и смотреть выручку за 1 кв 2011? не понимаю, подскажите пожалуйста!
На какую дату создавать резерв в 1 квартале 2011? кто точно знает?
Резерв надо создавать по данным инвентаризации задолженности. Например, если она у вас проведена по итогам 2010 года, то резерв создаете на 01.01.2011.
Нет, обязательна инвентаризация только перед составлением годовой отчетности, остальное - по желанию
на сколько критично, если создать резерв частями - в январе 2011 и апрелем?![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)