Как добавить, если в СЗВ у нас распределилиь взносы фактически уплаченные в этом году? Соотв.АДВ =сумм СЗВ, куда там добавлять?
Как добавить, если в СЗВ у нас распределилиь взносы фактически уплаченные в этом году? Соотв.АДВ =сумм СЗВ, куда там добавлять?
всегда есть куда...
какая программа?
1С 7-ка Предприятие.
Помощь - О программе
Конфигурация:
??????????? (7.70.???)
слева же написано Бухгалтерский учёт? это и есть конфигурация...
разбейте декабрьский док расчётов по страховым взносам (док "уплаты") на два: один, с уплатой до копейки под ноль за декабрь 2010, а второй - на переплату, но надо выбрать месяц действия ЗА январь 2011...
временно, перед формированием заново пачек распроведите док переплаты и поменяйте дату дока, сделайте его 31.01.11 - тогда индсведения прекрасно схватят уплаты по нужному коэффициенту...
а перед формированием РСВ - верните док переплаты в декабрь, как он и должен быть...
Технически все получилось, спасибо.
Но по сути получается, что у нас была реальная переплата по одному сотруднику в прошлом году, которая уже разнесена в его ИС и показана в РСВ прошлого года.
Я хотела подать коррект ИС по этому сотруднику за прошлый год и зачесть переплату в счет уплаты этого года.
В предложенном Вами варианте получается, что одни и те же 55р. мы в прошлом году распределили в ИС на этого сотрудника и те же самые 55 р распределяем еще и в этом году на всех....
это не мой вариант, а общепринятое распределение уплат по колхозному принципу общего коэффициента... если в предыдущую отчётность использовали свою формулу распределения уплат, то продолжайте и дальше вручную проставлять уплаты по своей формуле... потому что нельзя дать ни по одному ЗЛ уплату более начисленного за конкретный отчётный период...
Спасибо еще раз, так и сделаю.
Смутило, то, что годовые ИС были сформированы в программе ПФ (без замечаний в проверке) и приняты по протоколу приема с переплатой).
Сказали пересдать год и сделать1-й квартал как Вы написали.
Доброе утро!Помогите разобраться,работаем по упрощёнке.С годового отчёта по ПФР умеется переплата 1400,но в оплатах за три отчётные месяца я её не учла.Как будет правильно учесть сейчас эту переплату в отчёте за 1 квартал,и в формах СЗВ-6-2,и АДВ-6-2.
Здрасьте, делаю РСВ-1 скажите строка 100 Раздела 1 РСВ за 1кв2011 должна полностью сходиться со строкой 150 также первого раздела РСВ за 2 полугодие 2010г, верно?![]()
переплата переходит на следующий отчётный период к распределению на взносы этого будущего отчётного периода (на индсчета конкретных физлиц), а покуда хранится на обезличенном счёте фирмы-страхователя в ПФР...
http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...postcount=1348
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
дык... переплата вместе с текущей уплатой распределяется текущим начислениям страховых взносов...
другими словами, при непрерывных переплатах в любом отчётном периоде просто всегда будет начисл = уплач
прости, пожал-ста, я к вечеру совсем плохо понимаю.
Если я начисляю 100 рублей 31 января, а уплатил 110 5-го, 10 р отъедут "на потом". В феврале, не зная сколько будет у меня начислено опять уплатил 110, начислил 90. В "уме" у меня 20! И так далее.
Это если играть по правилам ПФР прошлого года , когда уплаченное в июле в отчет уже не попало. Т.е. уплачивая взносы в начале месяца , за истекший ( бухгалтерская многолетняя практика) я должен гадать - а сколько будет начислено взносов.
Утрясется все только в том случае, если однажды у меня вообще денег не будет на уплату. Где-то в июне,
например.
Другой вариант, опять не имею понятия сколько начислю взносов, платить их последним днем месяца.
И опять - надо угадать, чтобы не меньше...
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
если начислено в декабре 100, а уплачено только в январе, то нет переплаты, а есть недоимка... тогда из канистры уплаты в 1-ом квартале 2011 сначала доливается 100 как доуплата недоимки за 2-е полугодие и только потом остаток распределяется по начисленным взносам этого 1-го квартала...
Добрый день.
Понятно про пересдачу РСВ за год, если идет переплата за 2010г. Только не понятно- чего же ПФ принял отчетность за 2010г с переплатами за 2010г? (это такая лирика (). А не будет ли за это штрафа? Тк бухг. до меня уже отличился на штраф в 25 тр. Не хотелось бы повторить его подвиг.Спасибо!
НатальяСергеева, РСВ здесь абсолютно непричём... его не надо пересдавать... переплата за 2010 год проявляется лишь в ИС... и не сразу, а после подведения итогов... после чего придёт требование на исправление ИС...
Туплю(вы извините): по вашему посту 68 я правильно поняла, что просто переплата 2010 г при перераспределении от января распределиться по моим товарисчам за 1 квартал? Те пересдавать то мне что надо ... за 2010 год .. аааааааа. Правда извините, не въезжаю.![]()
да... если в декабре была переплата, ушедшая в строку 150 по РСВ за год минусом, то нельзя было её совать в уплату по ИС за 2-е полугодие 2010...
спасиб.
ПОдняла свои отчеты. У меня по ИС прошли суммы начисления, суммы переплаченные у меня не распределилсь по ИС за 2 кв 2010Г.
тогда проясните - что от Вас потребовал ПФР?
Да ничего ПФР не требовал еще). Я проверяю выгруженные файлы РСВ и АДВ и у меня не идет сумма оплаченная. Как и у многих тут.
Тк по РСВ фигурирует на начало квартала переплата в несколько рублей.
в 1С не захватывается прошлая переплата... перед формированием ИС временно распроведите декабрьскую переплату и проставьте дату дока 01.01.2011 - тогда автораспределение уплат в ИС подхватит эту перплату...
ну а потом перед формированием РСВ-1 верните этот док в свою законную декабрьскую дату...
Спасибо ) за терпение, так и сделаю :-*
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)