ООО на УСНО, с января деятельности не было, была уплата в январе декабрьских взносов в ПФ, единственный сотрудник - гендир - находится с 1 января в отпуске за свой счет. Подскажите, надо ли было сдавать упрощенную декларацию за 1 квартал или, раз было движение средств по р/счету, не надо было ничего подавать? Деятельность в этом году не планируется, как быть с отчетностью за следующие кварталы, каждый квартал подавать упрощенную декларацию по УСН?
За 1 квартал не подали никакой отчетности, чем то грозит?



Не сдаются при УСН квартальные отчеты. Декларация по УСН сдается 1 раз в год. Поэтому никакой упрнощенной декларации по кварталам быть не может
Список отчетности висит вверху страницы. Что именно там непонятно? Для нулевок отдельных списков нет
Над.К, спасибо за разъяснение, просто ввела в заблуждение ваша фраза из первого поста темы: "Обращаю Ваше внимание, что принята единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями и ИП, не ведущими деятельность. " Тема же про 1 квартал, вот и не так поняла, извините![]()
Объясните, на основании каких нормативных актов по северо-западному региону требуют УСЕН в ИС.
Спасибо. Разворачивают кучу народу. Достало нешутошно
Извините, азартен Парамоша. "Чуть" выше #1: "Персонифицированная отчетность здесь не обсуждается!"
Подскажите пожалуйста. Запутался. Есть ООО на УСН6. В этом году в нем только ген. дир. и он же единственный учредитель. Самое важное что он не платит себе ЗП. Надо ли при этом сдавать отчеты-нулевки в ПФ? Ведь вроде как в этом случае можно не заключать труд. договор с собой?
Почитайте в разделе энциклопедии "Директор - единственный участник":
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...BD%D0%B8%D0%BA



Надо сдавать РСВ-1 в ПФ. И отчетность в ФСС
ТД заключать нужно, на основании чего вы исполняете функции ГД (подписываете документы, заключаете договоры и т.д.).
Обязаны сдавать нулевую отчетность в ПФР.
Я
§ 5. ИП без работников на ЕНВД:
Надо ли мне сдавать отчетность в ПФ?
Если да,то какую?
Спасибо.



Аноним 1, ну список отчетности ведь висит в начале темы. Вы видите там у ИП без работников отчет в ПФ?
не нужно
не нужно, там же
Т.е. персонифицированный сдавать не надо? А учитывая что в прошлом году у директора была ЗП необходимо им что-то еще предоставить, чтобы показать причину отсутствия отчета.
В общем не подскажите как правильно оформить такую ситуацию: в ООО с НГ есть только ген. дир, он же единственный учредитель. В прошлом году был еще сотрудник, уволившийся и ЗП была у обоих. В этом году поступления на р/счет есть и работу дир. делает. Но ЗП себе желания платить нет, т.е. хочется остаться только на дивидендах. Как лучше всего поступить?
Могу я просто не платить себе ЗП и сдавать нулевки, получая дивиденды?



Это в Вашем ПФ узнавайте. На самом деле сдавать нечего. Но у некоторых ПФ крыша едет и они требуют пустые формыТ.е. персонифицированный сдавать не надо?![]()
Здравствуйте, при создании отчета рсв-1 получается переплата по страховой части и недоимка по накопительной части. Вопрос:
1. Как это отразить в рсв-1?
2. В СЗВ-6 сумму недоимки учесть у одного работника что ли, т.е. поставить недоплату? Все работники уже уволены![]()
Нарушаем ... (см. #608 выше). Последует: "Пройдёмте!"? М.б. "под занавес" отчётности простят?
1. Прямо отразить: входящее сальдо в стр. 100, далее - фактические платежи и полученное новое сальдо в стр.150.
2. Возможное непропорциональное распределение уплаченных взносов между работниками применялось в прошлом году некоторыми инициативными при малом числе застрахованных лиц (в иных случаях это практически нереально). Можете - с ручным вводом - выбрать "жертв" недоплаты (в т.ч. себя).
Последний раз редактировалось Bucom; 15.05.2011 в 21:58.
Помогите,пожалуйста.В третий раз сдаю отчет по Пенсионке за 1-ый квартал.Стоят обновленные до последней версии программы,и формирующие отчетность и CheckXML.Последняя не выдает ошибок,Пишет везде "УСПЕХ!".А в ПФ не хотят принимать пишут ,что везде одни сплошные ошибки.А что за ошибки не пишут.Сверяла суммы по ИС и РСВ-1- одинаковые,расхождений нет.
Что делать???...Сегодня уже последний день...Завтра ,если только ,наверное туда ехать и разбираться на месте.
Как поменять в программе по РСВ номер корректировки (Написали,что повтор РСВ-до этого они ее не приняли,и что следующий номер корректировки должен стоять 001),а как это там в программе их поменять не понимаю,все уже облазила.
1. Если не приняли - корректировка 001 не может быть.
2. Шлите по почте как есть, пусть просют (письменно) внести исправления
3. Для таких скандальных инспекторов прилагаю распечатанные протоколы Чек Эксемеля, и чтобы было видно что версия вчерашняя-сегодняшняя.
4. Однажды так тоже долго не принимали, пересчитала на калькуляторе всю РСВ - всё верно! Послала директора с наставлением "ни шагу назад".
В результате тоже "у вас одни ошибки", он дошёл до начальницы отдела, та сама прогрузила - надо же, всё правильно.
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Настасья ,спасибо большое))
Завтра поеду разбираться.
Добрый день!
Мы на УСНО 6%, без работников, деятельность в 1 кв 2011г не велась. пришло письмо из МИ ФНС о предоставлении письменных пояснений о причинах отсутствия деятельности за этот период согласно КУДИР.
Подскажите, люди добрые - правомерно ли требуют они и на основании какого законодательного документа (если можно)?
Какую же отчетность мы должны сдавать, если мы "нулевочки"?
Eplion, отчетности у вас квартальной нет....
а если ФНС с вас что то требует, то они и должны обосновывать законность своих требований....
кто ищет, тот...
спасибо!![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)