×
Страница 204 из 258 ПерваяПервая ... 104154194200201202203204205206207208214254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,120 из 7735
  1. #6091
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет.
    Вы же когда 2 полугодие 2010 сдавали, начисления показывали только этого полугодия.
    РСВ нарастающим.
    Да мы и работать начали с 05.08.2010г. Поэтому вопросов не возникало.

    Спасибо всем!
    Программа выдает только предупреждение!
    Завтра иду "сдаваться".

    Удачи всем!

  2. #6092
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    РСВ задолженность равна начисленному за март, что верно, а по персучету получится непонятная сумма задолженности (т.к. с января повысили зарплаты). Это нормально?
    Причем тут повышение з/пл?
    Но в целом получается, что раз за год сдаем начисленное равно уплаченному, то долгов как бы по персучету нет. А считая уплаченное в январе за декабрь, получается, что какой-то долг закрываем.
    Вы уж определитесь. Если у Вас в РСВ долг на 01.01.11, то каким образом Вы могли персучет в общем за год сдать начислено=уплачено?
    Если у Вас не было переплат, то у Вас уплачено в РСВ=уплачено в ИС. И недоплата на 01.04 должна быть в РСВ и ИС одинакова.

  3. #6093
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    Тогда уплаченное будет равно 140 строке в РСВ. Но в целом получается, что раз за год сдаем начисленное равно уплаченному
    За первые три месяца уплачено в АДВ равно стр. 140 в РСВ только при условии отсутствия переплаты, на которую они иначе отличаются (в АДВ она не показывается и проявится в следующем периоде). При этом могут возникать ситуации, когда начисленное меньше уплаченного даже при наличии задолженности (погашение прежней задолженности, выполненное в отчётных месяцах, сложенное с платежами в них же за отчётные месяцы превысило размер начисленний за эти отчётные месяцы). За год сдавали и будем сдавать реальное, а не "начисленное равно уплаченному". При этом в РСВ - накопительные значения, а в ИС - добавительные к предшествующим.
    Последний раз редактировалось Bucom; 16.05.2011 в 00:46.

  4. #6094
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Bucom, бух2007, спасибо. Я поняла - неправильно сдала 2010 год, у меня же за декабрь было уплачено в январе... Уточнять год?
    А за 1 квартал все же:
    За 1 квартал 2011 я вношу данные, как мне подсказали выше (начисленное = сумме начисленного в январе, феврале, марте, уплаченное = сумме уплат, совершенных в 1 квартале не важно, за какой месяц уплата). В ПУ 5 я нашла пункт "Расчет уплаченных взносов в ПФР", там есть вкладка "Предыдущие периоды" - "Состояние на начало 1 квартала 2011 года", где указываются суммы начиная с 1 полугодия 2010 года - там запуталась снова, это вообще надо заполнять для персучета (РСВ я в ПУ не делаю, уже сделала на бумаге), или можно пропустить?
    В итоге у меня получается СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3 и список?

  5. #6095
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    В ПУ 5 я нашла пункт "Расчет уплаченных взносов в ПФР", там есть вкладка "Предыдущие периоды" - "Состояние на начало 1 квартала 2011 года", где указываются суммы начиная с 1 полугодия 2010 года - там запуталась снова, это вообще надо заполнять для персучета (РСВ я в ПУ не делаю, уже сделала на бумаге), или можно пропустить?
    Состояние задолженности на 01.01.2011 программа заполняет сама автоматом. Опять читаем ЗДЕСЬ, пост #358. Только, если в вашем регионе не нужна категория УСЕН для закрытия задолженности за 2010 г., то на вкладке Соответствие категорий надо оставить Категория УСЕН в 2010 г. -> НР

  6. #6096
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    В итоге у меня получается СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3 и список?
    АДВ-6-3 - пока "нелигитимная" форма. Её (да и список) по своей инициативе (если в Вашем ПФ не давят: "Сдавать!") незачем сочинять, расширяя потенциальное поле ошибок. Кроме того документально подтверждаемая отправка почтой без АДВ-6-3 и в случае требований её сдачи ненаказуема, т.к. эта форма - пока лишь проект.

  7. #6097
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    АДВ6-2 обычно построчно с копейками, итоговая строка в рублях.
    А это нормально? Т.е. плачу я в целых рублях - на страховую, вместе с переплатой на 01.01.2011 у меня 17870 и на накопительную так же - 9194, а в АДВ-6-2 у меня одна строка ПНЭД - в копейках пишет "17871,38" и "9194,30". Т.е. она получается через коэффициент уплаты считает и суммирует получившиеся суммы, но они же не соответствуют действительности
    Улыбка украшает любого человека

  8. #6098
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    У меня сотрудник иностранец(единственный, т.к. дир) в одной фирме, мне надо/не надо сдавать на него персонифицированный? Налоги с его дохода не начисляются в пенс. Только РСВ-1?

  9. #6099
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    А это нормально? Т.е. плачу я в целых рублях - на страховую, вместе с переплатой на 01.01.2011 у меня 17870 и на накопительную так же - 9194, а в АДВ-6-2 у меня одна строка ПНЭД - в копейках пишет "17871,38" и "9194,30". Т.е. она получается через коэффициент уплаты считает и суммирует получившиеся суммы, но они же не соответствуют действительности
    OMG, кажется сообразила. За 2010 год начисления в рублях и копейках, оплата в рублях. На конец года переплата получается с копейками плюс оплата в первом квартале в рублях - вот и получается у меня что оплачено с копейками. Торможу.
    Улыбка украшает любого человека

  10. #6100
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    [QUOTE=Лёнка;53286689]и отдельной пачкой[/QUOTE.

    т.е. я делаю на каждого сотра отдельную СЗВ 6-1 делю их на 3 пачки (врнетр, админист, инвалиды) и сопровождаю каждую пачку АДВ 6-3 ?

  11. #6101
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    70
    Подскажите, пожалуйста! Запуталась.
    Нужно сдать уточненку по ИС и РСВ за второе полугодие 2010г. Отправила. От инспектора вот что пришло:

    "Корректирующие ИС должны быть представлены страхователем вместе с исходными ИС перс.учета за отчетный период, в котором страхователем обнаружены ошибки.
    Комплект индивидуальных сведений (исходных, корректирующих, отменяющих) сопровождается формой АДВ-6-2, при этом за каждый отчетный период страхователем может быть представлено не более одной формы АДВ-6-2. Т.е. если страхователю в текущем отчетном периоде необходимо скорректировать сведения персонифицированного учета по застрахованному лицу за предшествующие отчетные периоды, то представленная страхователем форма АДВ-6-2 за текущий отчетный период должна содержать данные в целом по страхователю и сопровождать пачки документов и реестров исходных сведений за текущий период и корректирующих (отменяющих) сведений за предыдущие отчетные периоды."

    Т.е. я сейчас должна одним махом отправить первичные инд.сведения по перс.учету за 1й квартал и РСВ и корректирующие инд.сведения и РСВ за полугодие 2010г. при этом форма АДВ-6-2 будет одна?

  12. #6102
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    Уточните в своем ПФ. Когда у меня была переплата в 2010 году, то в пределах года зачет был автоматом, а вот чтобы 2011, пришлось писать письмо, да еще и по их дебильной форме. И уже на основании этого письма они в программе ставят возможность зачета. В общем, мне там как-то так туманно объясняли в январе.
    Узнала, дозвонилась. Сказали ставить переплату 2010 в оплату 2011 без всяких заявлений.
    Улыбка украшает любого человека

  13. #6103
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Простите за назойливость. В 2010 году у меня в АДВ-6-2 и АДВ 6-3 суммы начислено и уплачено и в первом и во втором полугодии шли в целых рублях, хотя если сложить все начисления по СЗВ 6-1, то получиться с копейками. Теперь я не понимаю как мне переносить переплату за прошлый год в целых рублях или в рублях и копейках.
    Т.е. например
    Начислено за 2010 год (всего) на накопительную часть - 5000 по АДВ, а по СЗВ - 5000,15; уплачено - 5100 (уплата за декабрь была в декабре). Переплату мне переносить в 2011 как 100 руб (5000-5100) или как 998,85 (5000,15-5100)?
    Улыбка украшает любого человека

  14. #6104
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    как 998,85

    Ориентируйтесь по СЗВ

  15. #6105
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    Ориентируйтесь по СЗВ
    Спасибо большое, тоже так подумала, что надо на точные, а не на округленные цифры ориентироваться, но ведь кто знает...
    Улыбка украшает любого человека

  16. #6106
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Ekaterina.yar Посмотреть сообщение
    а как быть с недоплатами страховых взносов за сотрудников за 2010 год? Я тут где-то видела сообщение, что пачку нужно сформировать отдельную на них, и туда чисто уплаты проставить, без стажа.. рылась сейчас искала - не нашла в теме Может кто-нибудь пояснить поподробнее?
    Если просто долг за 2010 гасили - эту сумму указать в ДОПЛАТА/ где заносите уплаченные. Программа сама закроет в ИС долги 2010.

    Если сотрудники меняли катгорию/ были ОЗОИ чтали ООИ, или были УСН стали НР/ - то на них как бы 2 ИС/одно с начислениями и стажем, др. пустое/

  17. #6107
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Если сотрудники меняли катгорию/ были ОЗОИ чтали ООИ, или были УСН стали НР/ - то на них как бы 2 ИС/одно с начислениями и стажем, др. пустое/
    Это только в Питере так. В других городах другие требования.

  18. #6108
    Клерк Аватар для Ав-Ав
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    г.Рязань
    Сообщений
    349
    Подскажите. А если мы сдаем отчет по электронке и пришел отрицательный протокол - срок на исправление - 2 недели? Или я ошибаюсь.

  19. #6109
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    подскажите пожалуйста перучет в мае сдаем за какой период?вот сейчас и какие формы а то запуталась совсем с формами

  20. #6110
    Клерк.
    Регистрация
    18.04.2011
    Сообщений
    22
    Бухгалтера!получилось так что взносы на омс и пенсионные на страх.часть,ушли как взносы на накоп.часть в пфр.отчеты все вернули.Сказали исправить в 2-х недельный срок,скажите,какую дату ставить в исправленном отчете,если я исправила сегодня?ставить 16 мая,или оставить первоначальную?и нужно ли указывать номер корректировки,или оставить как исходную?

  21. #6111
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Виктоооооооор, ты где?
    Нужны твои магические руки, чтобы РСВ проверить на бухсофте.
    Плиииииииз,плиииииииз...

  22. #6112
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от diademina Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста перучет в мае сдаем за какой период?вот сейчас и какие формы а то запуталась совсем с формами
    за 1 квартал 2011. Формы - смотря что у вас, в общем случае только СЗВ 6-2 и АДВ 6-2.

  23. #6113
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    спасибо

  24. #6114
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    Сделала всё как описал Strannic, для категории УСЕН за 2010 год, вижу, что гасит задолженность, но! у меня вылез минус по сотруднику, принятого и уволенного в 2011 году, проверка ругается на чем свет стоит. Что это такое? я не понимаю (((

  25. #6115
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    скиньте мне, пжл, как должна выглядеть адв-6-2, с этими усенами. Что-то у меня ничего не показывает. Только НР.

  26. #6116
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Скажите, в СЗВ 6-1 период работы, что надо указывать период работы или период НЕработы? или и то и другое? Например сотр:
    1) 01.01.-20.01. работал
    21.01.-17.02.-админист
    18.02. -уволился

  27. #6117
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Завтра иду "сдаваться".
    Да уж, ребята-бухгалтерята.

    С 2011 года индивидуальные сведения предоставляются ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
    Из-за того, что 15-ое попало на воскресенье срок перенесён на 16.05.2011.
    А завтра уже 17-ое.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  28. #6118
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    Иришулька, да и то и другое, все периоды вплоть до увольнения

  29. #6119
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    Скажите, в СЗВ 6-1 период работы, что надо указывать период работы или период НЕработы? или и то и другое? Например сотр:
    1) 01.01.-20.01. работал
    21.01.-17.02.-админист
    18.02. -уволился

    Две строки будет:

    01.01.2011-20.01.2011
    21.01.2011-17.02.2011 АДМИНСТР
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  30. #6120
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от ККс Посмотреть сообщение
    Сделала всё как описал Strannic, для категории УСЕН за 2010 год, вижу, что гасит задолженность, но! у меня вылез минус по сотруднику, принятого и уволенного в 2011 году, проверка ругается на чем свет стоит. Что это такое? я не понимаю (((
    Уточняю - в уплате вылез минус.

Страница 204 из 258 ПерваяПервая ... 104154194200201202203204205206207208214254 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)