×
Страница 223 из 258 ПерваяПервая ... 123173213219220221222223224225226227233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,690 из 7735
  1. #6661
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Наташка& Посмотреть сообщение
    Нужно ли отражать, как делали за первый квартал, вторую пачку УСЕН
    Если долги за 2010 г. погашены в 1 кв. 2011, то УСЕНы на 100% кончились. Возможно, что кончились и при остатках долгов, но - не проверено.

  2. #6662
    Наташка&
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    которые были сделаны во втором квартале.
    Спасибо. я не бухгалтер. пытаюсь с этим разобраться. Не очень понимаю, Ваш ответ.
    Постараюсь более подробно описать ситуацию. В ПЕРСе выбран период 01.04.-30.06. 2011 г. Захожу в Страхователи - Уплачено: там у меня заполнены оба квартала (1 и 2ой).
    Захожу в Сотрудники - Индивидуальные сведения: выбираю сотрудника, нажимаю на индивидуальные сведения - добавить. Открывается таблица.Справа в таблице предлагается заполнить ФОТ за отчетный период (в моем понимании это и 1 и 2 квартал), т.е. я пишу ФОТ по этому сотруднику за 2 квартала. Слева идут поля: Страховая и Накопительная часть (где программа автоматически указала общие данные с 01.01 по 30.06), ниже "в т.ч. уплата за текущий период" (в моем понимании это как раз апрель, май, июнь) (программа автоматически указывает оплату с 01.04.по 30.06. Также в таблице автоматически заполнились данные в полях "уплачено всего" и "в т.ч. доплата за предыдущий период". Программа автоматически заполняет все это. И получается что при печати ИС все данные по начислению и уплате указаны за два квартала, а не только за 2ой квартал. Программа скачена в последней версии. Где тогда моя ошибка? Помогите, пожалуйста.

  3. #6663
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    что за программа?
    Почему-то я Вам верю...

  4. #6664
    Наташка&
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    что за программа?
    Программа рекомендована ПФ по СПб: ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» ver.3.10 (ПК «ПЕРС») от 11.07.2011

  5. #6665
    Наташка&
    Гость
    На Сайте ПФР указано, что отчетными периодами как были так и остаются квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Просто отчетность и ИС теперь сдаются ежеквартально. Получается, что ИС сдается после второго квартала, но в нем расчеты в нем идут как за полугодие. поэтому так и сама программа считает? Ничего не понимаю...

  6. #6666
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Наташка& Посмотреть сообщение
    отчетными периодами как были так и остаются квартал, полугодие, 9 месяцев и год
    Да. Но - чтобы окончательно запутать вражеские разведки - в отчётности по персонифицированному учёту отражаем данные начислений и уплат только внутри трёх последних месяцев, а не нарастающим итогом (как это делается в РСВ). Добивать эти разведки должно то, что в уплате в ИС учитываются и доплаты за предшествующий период, но не учитываются (вычитаются, запоминаются, отражаются в следующем отчёте) переплаты - в отличие от реальной картины в РСВ. И уж конечно никакая разведка не сможет догадаться, что сумма доплаты "за старое", сложенная с новыми платежами ЗА последние три месяца, вполне может превысить размер начисленных за эти три месяца взносов, но это не будет переплатой. Признак переплаты - отрицательное итоговое сальдо в РСВ.
    В Persw сумма доплаты в отдельной (стартовой) клетке не должна повториться в клетках "за последние три месяца" (нужно вычесть её - иначе удвоение).
    Последний раз редактировалось Bucom; 26.07.2011 в 09:01.

  7. #6667
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Наташка& Посмотреть сообщение
    Открывается таблица.Справа в таблице предлагается заполнить ФОТ за отчетный период (в моем понимании это и 1 и 2 квартал), т.е. я пишу ФОТ по этому сотруднику за 2 квартала.
    ФОТ только за 2 квартал (апрель-июнь), стаж только 2 квартал - апрель- июнь

    Цитата Сообщение от Наташка& Посмотреть сообщение
    ниже "в т.ч. уплата за текущий период" (в моем понимании это как раз апрель, май, июнь)
    только май и июнь
    Цитата Сообщение от Наташка& Посмотреть сообщение
    "в т.ч. доплата за предыдущий период"
    то, что уплачено в апреле за март (то, что остаток долга на 31.03)

  8. #6668
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Подскажите или посоветуете может быть что-нибудь
    У меня остатки по долгам на 1 января 2011 года. Гашу их вторым кварталом. По сотрудникам просто раскидать не получается - т.к. сумма оплаты получается больше чем сумма начислений за полгода по каждому сотруднику - меня не завернут в ПФР?
    Просто посылаю по электронке и хочется понять как правильно сделать
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  9. #6669
    Клерк Аватар для GL2011
    Регистрация
    31.03.2011
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    15
    У меня похожая проблема. Работаю в 1С ЗУП 8.2. Программа многим сотрудникам ставит сумму уплаченную больше, чем начисленную (сотрудники не проблемные - работают давно, никто не увольнялся) При этом в АДВ и РСВ общая уплаченная сумма за 3 месяца меньше начисленной. Проверочная программа выдает предупреждения (аж 68 шт!!). Вот сижу и думаю, что делать?

  10. #6670
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от GL2011 Посмотреть сообщение
    Проверочная программа выдает предупреждения (аж 68 шт!!)
    Сдавайте так, всё нормально. Миллион раз здесь писАлось, что если это не переплата, а доплата за предыдущие периоды, то это правильно. Главное, чтобы уплата по каждому сотруднику не превышала начисления по этому же сотруднику.

  11. #6671
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы уплата по каждому сотруднику не превышала начисления по этому же сотруднику.
    А если превышает - то куда ее девать??
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  12. #6672
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Katerina3783 Посмотреть сообщение
    По сотрудникам просто раскидать не получается - т.к. сумма оплаты получается больше чем сумма начислений за полгода по каждому сотруднику
    По каждому кварталу "раскидка" производится со своими коэффициентамим уплаты (и доплат, и очередных уплат). Эта технология в разном ПО организована различно, но должна давать одинаковый (с суммарной по фирме точностью до 1 руб.) результат. Усредненно на всех раскидывать сумму доплаты с очередной уплатой не нужно. Превышение суммы доплаты с очередными уплатами (очередными полными или неполными - но без превышения над очередным начисленным) величины очередных начислений не является переплатой, вполне реальная ситуация.
    Последний раз редактировалось Bucom; 26.07.2011 в 12:45.

  13. #6673
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Katerina3783 Посмотреть сообщение
    А если превышает - то куда ее девать??
    Вы должны определиться. Если это переплата, то в ИС она не попадает, только в РСВ. Если доплата, то перекинуть на других сотрудников.

  14. #6674
    Клерк Аватар для GL2011
    Регистрация
    31.03.2011
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Сдавайте так, всё нормально. Миллион раз здесь писАлось, что если это не переплата, а доплата за предыдущие периоды, то это правильно. Главное, чтобы уплата по каждому сотруднику не превышала начисления по этому же сотруднику.
    Так вот именно, что по этим 68 сотрудникам программа ставит перечисленную сумму больше чем начисленную.
    Иванов: начислено 5702,35 уплачено 5735,33
    Но при этом общие начис.-уплачен. суммы правильные. Кажется мне, что косяк в программе - какой-нибудь неправильный алгоритм распределения.

  15. #6675
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от GL2011 Посмотреть сообщение
    Кажется мне, что косяк в программе - какой-нибудь неправильный алгоритм распределения.
    Видимо.

  16. #6676
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Если это переплата, то в ИС она не попадает, только в РСВ. Если доплата, то перекинуть на других сотрудников.
    Это долг за прошлый год. Т.е. например начислено Иванову за полугодие к уплате 10000 - я же не могу ему уплату 15000 поставить, правильно?
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  17. #6677
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Katerina3783 Посмотреть сообщение
    Иванову за полугодие к уплате 10000 - я же не могу ему уплату 15000 поставить, правильно?
    Можете, даже должны, если долг перед Ивановым на 01.01.2011 - 5000 руб.
    10000+5000=15000
    Если долг меньше, то другому ставьте, но в пределах начисленного.
    Вы видимо не понимаете - всё идёт нарастающим итогом, нигде ничего не обнуляется, поэтому вы и показываете погашение долга за 2010 год.

  18. #6678
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Katerina3783 Посмотреть сообщение
    Это долг за прошлый год. Т.е. например начислено Иванову за полугодие к уплате 10000 - я же не могу ему уплату 15000 поставить, правильно?
    Можете.
    Например, за прошлый период вы не заплатили за этого сотрудника 10000, в этом квартале заплатили за него 10000 за прошлый период и 5000 за текущий, всего 15000. Еще и остались должны за него 5000.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  19. #6679
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Цитата Сообщение от GL2011 Посмотреть сообщение
    Так вот именно, что по этим 68 сотрудникам программа ставит перечисленную сумму больше чем начисленную.
    Иванов: начислено 5702,35 уплачено 5735,33
    Но при этом общие начис.-уплачен. суммы правильные. Кажется мне, что косяк в программе - какой-нибудь неправильный алгоритм распределения.
    8.2 ЗУП считает все правильно, в этом алгоритме косяков не замечено.

    Вы должны проконтролировать в ПУ:
    1 - правильная ли сумма уплаты в АДВ (вы говорите что правильная)
    2 - если вы в ручную правили формы СЭВ предыдущих периодов, то применить алгоритм перераспределения "с учетом ранее сданных отчетов"
    3 - Если ли переплата по сторудникам? при этом считать её надо наростающим итогом - то, что у вас превышение во втором квартале, это еще не значит что у него переплата - может вы в первом квартале ему не доплатили.

  20. #6680
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Натали Б,
    Raspberry, спасибо, я поняла
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  21. #6681
    Клерк Аватар для GL2011
    Регистрация
    31.03.2011
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    15
    MikleV, спасибо за подсказки. Только скажите как я могу посмотреть переплату по взносам? Во всех "зуповских" отчетах только начисление, по оплатам не разбивается. Если только проверить Check XML, как писали ранее... И еще... алгоритма перераспределения я тоже не нашла, видимо потому что у меня "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.33.3)"

  22. #6682
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    GL2011,

    - CheckXML джейстьительно покажет Вам наростающим итогом что вы хза кого по отчетам заплатили. Только следует помнить,что верный итог будет если брать все отчеты с моента 0 баланса по взносам.

    - по методам перераспредения 1С информация здесь: http://www.buh.ru/itemsItem-10827 . Обновите до 2.5.36 (текущая вообще 2.5.37) Но это вам жизненно необходимо только если делалисть ручные корректировки предыдущих отчетов.

  23. #6683
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    46
    Помогите разобраться,пож-та.Делаю РСВ в проге Документы ПУ 5.Не получается заполнить раздел 2 нарастающим итогом.скопировала РСВ за 1кв во второй.Набираю начисления по месяцам,а итог прога считает за 3 м-ца.В разделе инвалиды все получилось нарастающим итогом.Но там есть кнопка внизу расчет.

  24. #6684
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    базу за полугодие "итого" руками заполняете или ждете,что автоматом заполнится?
    Почему-то я Вам верю...

  25. #6685
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,148
    Спасибо всем, кто оперативно ответил на мои вопросы. Сегодня без проблем сдались в ПФР.
    С уважением, Людмила

  26. #6686
    Наташка&
    Гость
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Да. Но - чтобы окончательно запутать вражеские разведки - в отчётности по персонифицированному учёту отражаем данные начислений и уплат только внутри трёх последних месяцев, а не нарастающим итогом (как это делается в РСВ). Добивать эти разведки должно то, что в уплате в ИС учитываются и доплаты за предшествующий период, но не учитываются (вычитаются, запоминаются, отражаются в следующем отчёте) переплаты - в отличие от реальной картины в РСВ. И уж конечно никакая разведка не сможет догадаться, что сумма доплаты "за старое", сложенная с новыми платежами ЗА последние три месяца, вполне может превысить размер начисленных за эти три месяца взносов, но это не будет переплатой. Признак переплаты - отрицательное итоговое сальдо в РСВ.
    В Persw сумма доплаты в отдельной (стартовой) клетке не должна повториться в клетках "за последние три месяца" (нужно вычесть её - иначе удвоение).
    Спасибо большое за ответ. Сумму доплаты у меня не дублируется. Видать вся проблема была в том, что ФОТ я указывала не за апрель, май, июнь, а с 01.01. по 30.06., т.к. думала, что ФОТ за отчетный период, где отчетный период - это полугодие.
    Как всегда полное не соответствие законодательства и практики. Преклоняюсь перед бухгалтерами, которые разбираются во всем этом хаусе.

  27. #6687
    Наташка&
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    ФОТ только за 2 квартал (апрель-июнь), стаж только 2 квартал - апрель- июнь


    только май и июнь
    то, что уплачено в апреле за март (то, что остаток долга на 31.03)
    Спасибо большое за помощь, пойду менять ФОТ и буду смотреть как теперь все будет отражаться в ИС.

  28. #6688
    Наташка&
    Гость
    Конечно, путаницы добавляет то, что в программе ПЕРС периоды называются в одном случае отчетным, в другом - расчетным. По законодательству и логике - это разные периоды. А на практике теперь получается, что они с этого года совпадают.
    При этом в бланке СЗВ 6-2 опять же есть расшифровка, что отчетный период - квартал, полугодие, 9 мес и год (и ставится "галка" за какой период сдаем). И как нужно догадаться, что где программа спрашивает про отчетный и расчетный период, что под этим подразумевается - 2 квартал????

  29. #6689
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    46
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    базу за полугодие "итого" руками заполняете или ждете,что автоматом заполнится?
    Руками заполняю,перехожу на след.строчку ,в это время она меняется на квартальную.

  30. #6690
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Olga2612(СПб) Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться,пож-та.Делаю РСВ в проге Документы ПУ 5.Не получается заполнить раздел 2 нарастающим итогом.скопировала РСВ за 1кв во второй.Набираю начисления по месяцам,а итог прога считает за 3 м-ца.В разделе инвалиды все получилось нарастающим итогом.Но там есть кнопка внизу расчет.
    Сначала вверху выбираем режим заполнения: Ввод данных с учетом сумм предыдущего Отчетного периода и заводим новое РСВ1 кнопкой Добавить. Тогда 2 раздел формируется нарастающим итогом.

Страница 223 из 258 ПерваяПервая ... 123173213219220221222223224225226227233 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)