×
Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 769
  1. #211
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от `Katerinka` Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста
    Меня смущает что при формировании АДВ-6-2 за 1 полугодие программа в таблице Сведения об исходных сведениях выдает расчет за последние 3 месяца. Это так и должно быть или все таки суммы должны быть за полугодие?
    все правильно, РСВ делается нарастающим итогом, ИС - конкретно за период
    Цитата Сообщение от Puhgalter Посмотреть сообщение
    Подскажите, что я не сделал? может кто сталкивался...
    может Вы поконкретнее расскажете что именно у Вас не получается заполнить? (Все равно что я приду в автосервис и скажу машина не заводится - как починить?)

  2. #212
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    31
    Коллеги, нужна Ваша помощь!
    Ситуация следующая: во втором полугодии 2010 года при оплате взносов и страховая и накопительная части ушли на один КБК, а именно на КБК страховой. Ошибка была моя, не поменяла КБК при формировании платежки
    Т.образом возникла переплата по страховой части и недоплата по накопительной.
    Эту переплату показали в РСВ-1 за 2010 год и в ИС за 2 полугодие 2010г.
    Отчеты у нас приняли оба.
    При сдаче отчетности за 1 квартал инспектор попросила сумму переплаты разнести по сотрудника в ИС за 1 квартал.
    Разнесли, сдали.
    Сейчас пытались сдать отчетность. РСВ-1 приняли, а ИС не принимают, требуют исправить ИС за 2 полугодие 2010 г.

    Вопрос такой: я правильно поняла, что мне нужно только убрать сумму переплаты из страховой части за 2 полугодие 2010 года, а все остальное оставить без изменений за все последующие периоды?

    Буду очень признательна за ответ! В понедельник уже последний день сдачи отчетности!

  3. #213
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    правильно

  4. #214
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Просто Мария Посмотреть сообщение
    Вопрос такой
    Как Вами используется термин "переплата"(в т.ч. в словах инспектора)? - См., напр., здесь же на стр. 1 #23. Как минимум из Вашего текста воспринимается на сегодня двойное отражение одних и тех же денег в ИС 2-ого полугодия 2010 и 1-ого кв 2011. Переплат как превышения в ИС очередных начислений оплатой именно их (кроме необходимой доплаты за старый период) быть не может. Если именно эта ошибка в ИС 2-ого полугодия сейчас осталась и вся сумма именно переплаты уже вошла доплатой и в ИС 1-ого кв. 2011 (без создания там в свою очередь переплаты), то на вопрос "я правильно поняла ..." ответ положительный. Если же есть нюансы - вариации, то надёжней сообщить сальдовки по ПФ в РСВ года 2010 и 1-ого кв. 2011 (стр. 150) а также соотв. суммарные начисления и уплаты в 3-х месяцах 1-ого кв. 2011 (картина, возможно, лучше прояснится).

  5. #215
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    31
    В ИС 2-ого полугодия 2010 г. вошли именно суммы переплат, а не суммы оплаты+доплаты за предыдущий период.
    В 1-й квартал вошли правильно, без превышения начисленного+доплаты за предыдущий период.
    Поправила ИС за 2010 год так как должно быть без истинных переплат.
    Вопрос такой - как подавать исправленные ИС за 2010 год - исходной формой или корректирующей?
    Пыталась сделать корректирующую в Документах ПУ-5, а у меня не идет. Программа пишет, что корректирующий период не может быть равен отчетному))
    Как быть?
    Наверное нужно ставить отчетный период как 2 квартал 2011 года, а корректирующий как 2010 год?

  6. #216
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    31
    Не получилось. Код категории застрахованного лица был другой

  7. #217
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    31
    Получилось. Не поставила данные о стаже.
    Кстати в моем случае какой код категории ЗЛ нужно ставить - тот который был в 2010 году УСЕН? или код НР который идет в 1 квартале?

    Еще проблема АДВ 6-2 формируется пустая...

  8. #218
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Просто Мария Посмотреть сообщение
    В ИС 2-ого полугодия 2010 г. вошли именно суммы переплат, а не суммы оплаты+доплаты за предыдущий период.
    В 1-й квартал вошли правильно, без превышения начисленного+доплаты за предыдущий период.
    Поправила ИС за 2010 год так как должно быть без истинных переплат.
    Вопрос такой - как подавать исправленные ИС за 2010 год - исходной формой или корректирующей?
    Скорее всего, исходной. Но не исключена и корректирующая - смотря что умудрились сделать со сданными сведениями сотрудники Вашего УПФР. Свяжитесь и уточните.
    Цитата Сообщение от Просто Мария Посмотреть сообщение
    Пыталась сделать корректирующую в Документах ПУ-5, а у меня не идет. Программа пишет, что корректирующий период не может быть равен отчетному))
    Как быть?
    Наверное нужно ставить отчетный период как 2 квартал 2011 года, а корректирующий как 2010 год?
    Да. При этом сведения (исходные и корректирующие) могут представляться и вместе - с одной АДВ-6-2.
    С уважением,
    Виктор

  9. #219
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Скорее всего, исходной. Но не исключена и корректирующая - смотря что умудрились сделать со сданными сведениями сотрудники Вашего УПФР. Свяжитесь и уточните.

    Да. При этом сведения (исходные и корректирующие) могут представляться и вместе - с одной АДВ-6-2.

    Сданные сведения сотрудники нашего УПФР как оказалось не приняли - они у них числятся как не сданные. Хотя при сдаче отчета за 2010 год все приняли и даже есть оригиналы с отметкой УПФР.
    Но сейчас они объясняют, что нашли ошибку потом и не приняли
    Значит мне нужно подавать исходные все-таки? Правильно?

  10. #220
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Просто Мария Посмотреть сообщение
    Сданные сведения сотрудники нашего УПФР как оказалось не приняли - они у них числятся как не сданные. Хотя при сдаче отчета за 2010 год все приняли и даже есть оригиналы с отметкой УПФР.
    Но сейчас они объясняют, что нашли ошибку потом и не приняли
    Значит мне нужно подавать исходные все-таки? Правильно?
    Да. Корректирующие сведения подаются только после стыковки. Они её сделать не смогли.
    С уважением,
    Виктор

  11. #221
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2005
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Да. Корректирующие сведения подаются только после стыковки. Они её сделать не смогли.
    Спасибо большое.

  12. #222
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    70
    Подскажите, пожалуйста!
    Сотрудника уволили 31 марта, а компенсацию начислили апрелем и уплатили маем, предыдущий бухгалтер соответственно эту компенсацию не учла в отчете за первый квартал, директор в "теме" и грит типа "показывай без стажа эти суммы во втором квартале", но без стажа в ПФ не принимают, ПФ прав? т.е. реально без стажа не возможны начисления и уплата страх.взносов за сотрудников?

  13. #223
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    расшифруйте "в ПФ не принимают"...
    прямо так сидит инспектор и отшвыривает бумаги или же какая-то левая проверочная программа пишет предупреждение?

  14. #224
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    70
    Интернет-отчетность. Протокол утром получила:
    "ИС не принято - не проставлен стаж"

  15. #225
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от SAHKO Посмотреть сообщение
    т.е. реально без стажа не возможны начисления и уплата страх.взносов за сотрудников?
    Это возможно. Например по уволенному человеку в следующем отчетном периоде:
    1) начисляют премию;
    2) доплачивают из-за допущенной ранее ошибки или по решению суда.
    Если ПФ упирается, приложите пояснительное письмо.

  16. #226
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    булатова, проще:
    01.04.2011 - 01.04.2011
    чем бодаться...

  17. #227
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    У меня в одной организации годовую премию за 2010 год начислили в марте 2011.
    Несколько десятков премированных уже уволены в 2010 году. Если всем им поставить один день стажа в 2011 году, то проверяющий это легко выявит, вломит и заставит переделывать.

  18. #228
    Аноним
    Гость
    Подскажите как казывать суммы начислено и уплачено в отчете за 2-е полудие????????Отчет не приняли((((

  19. #229
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите как казывать суммы начислено и уплачено в отчете за 2-е полудие????????Отчет не приняли((((
    Отчёт за 2-й кв., а не за полугодие. Начислено во 2-м кв. и уплачено фактически во 2-м кв.

  20. #230
    Аноним
    Гость
    Я так и сделала,но мне прислали отрицательный протокол, не совпадает сумма уплаченных и начисленных всзносов, формулу какую то еще прислали!!!!!я так поняла уплата за март 1-го квартала не должна в ходить в графу уплачено????

  21. #231
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    давайте текст их сюда... особенно формулу...

  22. #232
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Могу пока только формулу (стр.110-стр.114)-(стр.140-стр.144-стр 100) ничего не понимаю(((((((((((

  23. #233
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это начислено за 1 кв минус уплачено за 1 кв (без доуплаты за 2-е полугодие 2010)

  24. #234
    Аноним
    Гость
    я понимаю...но я так и делала, уплата за март апрель май, начислено за апрель май июнь.

  25. #235
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним, Вы различаете единичку и двойку?
    прочтите ещё раз - что я написал...

  26. #236
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Отчёт за 2-й кв., а не за полугодие.
    Для сведения:
    "2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год." (Ст. 10, 212-ФЗ)

  27. #237
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Народ если я сдала 9 августа индивидуальные и рсв по электронке, ушла на неделю, вышла на работу сегодня написано отчет не сдан, будут ли какие нибудь штрафные санкции, так копейки у них не пошли((((( и корпус не тот стоит

  28. #238
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    Народ если я сдала 9 августа индивидуальные и рсв по электронке, ушла на неделю, вышла на работу сегодня написано отчет не сдан, будут ли какие нибудь штрафные санкции, так копейки у них не пошли((((( и корпус не тот стоит
    Что значит не сдан? Если отрицательный протокол, на исправление даётся 2 недели. Если же он туда и не уходил, разбирайтесь с техподдержкой спецоператора.
    С уважением,
    Виктор

  29. #239
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Спасибо неправильный отчет, а так у них все получено и получен протокол об ошибках. Еще раз спасибо.

  30. #240
    Аноним
    Гость
    Как же дозвонится до ПФ?????????

Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)